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華聯(lián)實業(yè)股份有限公司利用剩余生產(chǎn)能力自行制造一臺設(shè)備。在建造過程中主要發(fā)生下列支出:20×9年1月6日用銀行存款購入工程物資93 600元,其中價款80 000元,應(yīng)交增值稅13 600元,工程物資驗收入庫。20×9年1月20日工程開始,當(dāng)日實際領(lǐng)用工程物資80 000元;領(lǐng)用庫存材料一批,實際成本6 000元;工程應(yīng)負(fù)擔(dān)直接人工費10 260元。20×9年4月30日工程完工,并達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài),交付管理部門使用。該項固定資產(chǎn)預(yù)計可使用年限10年,殘值為0 。計算2019年折舊額,并編制相關(guān)會計分錄。 其賬務(wù)處理如下:

2020-07-04 15:10
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-07-04 15:19

你好 1 借,工程物資80000 借,應(yīng)交稅費一應(yīng)增進(jìn)13600 貸,銀行存款93600 2 借,在建工程80000 貸,工程物資80000 3 借,在建工程16260 貸,原材料6000 貸,應(yīng)付職工薪酬10260 4 借,固定資產(chǎn)96260 貸,在建 工程96260 5 借,制造費用6417.33 貸,累計折舊6417.33

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你好 1 借,工程物資80000 借,應(yīng)交稅費一應(yīng)增進(jìn)13600 貸,銀行存款93600 2 借,在建工程80000 貸,工程物資80000 3 借,在建工程16260 貸,原材料6000 貸,應(yīng)付職工薪酬10260 4 借,固定資產(chǎn)96260 貸,在建 工程96260 5 借,制造費用6417.33 貸,累計折舊6417.33
2020-07-04
你好 借,工程物資80000 借,應(yīng)交稅費——應(yīng)增進(jìn)10400 貸,銀行存款90400 2 借,在建工程80000 貸,工程物資 80000 3 借,在建工程6000 貸,原材料6000 4 借,在建工程8100 貸,庫存商品8100 5 借,在建工程15260 貸,生產(chǎn)成本——輔助生產(chǎn)成本5000 貸,應(yīng)付職工薪酬10260 5 借,固定資產(chǎn)109360 貸,在建工程109360
2020-06-07
同學(xué)你好,這個是做分錄么?
2022-04-11
你好,需要計算做好了給你
2021-12-23
您好 借:工程物資90400 貸:銀行存款90400 該設(shè)備用于集體福利設(shè)施工程 進(jìn)項稅額不能抵扣
2022-04-05
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