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1.聯(lián)發(fā)實(shí)業(yè)公司2021年5月利用剩余生產(chǎn)能力自行制造一臺(tái)設(shè)備。有關(guān)支出如(1)5月6日,用銀行存款購(gòu)入工程物資90400元,其中價(jià)款80000元,增值稅10400,驗(yàn)收入庫(kù)。(2)5月20日,實(shí)際領(lǐng)用工程物資80000元;領(lǐng)用源材料實(shí)際成本6000(3)6月1日,領(lǐng)用庫(kù)存產(chǎn)品若干件,實(shí)際成本8100元,市場(chǎng)價(jià)格11000元;(4)6月30日,用銀行存款支付工程水電等勞務(wù)支出共計(jì)5000元,同時(shí)工元程應(yīng)負(fù)擔(dān)直接人工費(fèi)用10260元。(5)8月30日工程完工,達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)。要求:依據(jù)以上資料,進(jìn)行相應(yīng)的賬務(wù)處理。

2021-12-23 17:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-12-23 18:13

你好,需要計(jì)算做好了給你

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齊紅老師 解答 2021-12-23 19:22

1借工程物資80000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)10400 貸銀行存款90400

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齊紅老師 解答 2021-12-23 19:23

2借在建工程86000 貸工程物資80000 原材料6000

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齊紅老師 解答 2021-12-23 19:23

3借在建工程8100 貸庫(kù)存商品8100

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齊紅老師 解答 2021-12-23 19:23

4借在建工程15260 貸銀行存款5000 應(yīng)付職工薪酬10260

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齊紅老師 解答 2021-12-23 19:24

5借固定資產(chǎn)86000+8100+15260=109360 貸在建工程109360

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你好,需要計(jì)算做好了給你
2021-12-23
您好 (1)5月6日,用銀行存款購(gòu)入工程物資90400元,其中價(jià)款80000元,增值稅10400,驗(yàn)收入庫(kù)。 借 工程物資 80000 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額10400 貸 銀行存款90400 (2)5月20旦,實(shí)際領(lǐng)用工程物資80000元;領(lǐng)用原材料實(shí)際成本6000元; 借 在建工程86000 貸 工程物資80000 貸 原材料6000 (3)6月1日,領(lǐng)用庫(kù)存產(chǎn)品若干件,實(shí)際成本8100元,市場(chǎng)價(jià)格11000元 借 在建工程8100 貸 庫(kù)存商品8100 (4)6月30日,用銀行存款支付工程水由等勞務(wù)支出共計(jì)5000元,同時(shí)工程應(yīng)負(fù)擔(dān)直接人工費(fèi)用10260元。 借 在建工程5000+10260=15260 貸銀行存款5000 貸 應(yīng)付職工薪酬10260 (5)8月30日工程完工,達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)。 借 固定資產(chǎn)109360 貸 在建工程 86000+8100+5000+10260=109360
2021-12-23
同學(xué)你好,這個(gè)是做分錄么?
2022-04-11
您好 借:工程物資90400 貸:銀行存款90400 該設(shè)備用于集體福利設(shè)施工程 進(jìn)項(xiàng)稅額不能抵扣
2022-04-05
你好 借,工程物資80000 借,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增進(jìn)10400 貸,銀行存款90400 2 借,在建工程80000 貸,工程物資 80000 3 借,在建工程6000 貸,原材料6000 4 借,在建工程8100 貸,庫(kù)存商品8100 5 借,在建工程15260 貸,生產(chǎn)成本——輔助生產(chǎn)成本5000 貸,應(yīng)付職工薪酬10260 5 借,固定資產(chǎn)109360 貸,在建工程109360
2020-06-07
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