你好,一直有余額沒關(guān)系的,風(fēng)項(xiàng)目完全結(jié)束,兩個(gè)明細(xì)科目余額完全一致,次年錄入起初余額時(shí)把完全結(jié)算掉的項(xiàng)目的二級(jí)科目的余額刪除就可以了
合同結(jié)算–價(jià)款結(jié)算和合同結(jié)算–收入結(jié)轉(zhuǎn)兩個(gè)二級(jí)科目一直有余額怎么辦
老師,新收入準(zhǔn)則,合同結(jié)算下有2個(gè)科目,收入結(jié)轉(zhuǎn)和價(jià)款結(jié)算,這兩個(gè)二級(jí)科目最后是無余額還是只是互抵后一級(jí)科目無余額?
老師,請(qǐng)問合同結(jié)算科目要帶二級(jí)科目嗎(收入結(jié)轉(zhuǎn)和價(jià)款結(jié)算)
請(qǐng)問合同結(jié)算-收入結(jié)轉(zhuǎn)和價(jià)款結(jié)算的余額怎么沖銷,合同結(jié)算-價(jià)款結(jié)算貸方余額1000,合同結(jié)算-收入結(jié)轉(zhuǎn)借方余額1250,是等合同結(jié)束兩個(gè)科目余額互沖嗎
老師,請(qǐng)問工程公司做賬時(shí),科目合同結(jié)算的明顯科目,在開票時(shí):合同結(jié)算-價(jià)款結(jié)算,確認(rèn)收入:合同結(jié)算-收入結(jié)轉(zhuǎn),等工程結(jié)束時(shí),合同結(jié)算一級(jí)科目是0,但是二級(jí)科目都是有余額,這樣需要怎么操作嗎?
個(gè)人社保部分相差對(duì)計(jì)提0.06怎么寫分錄
老師,申報(bào)季報(bào)時(shí)出現(xiàn)這個(gè)提示,查了增值稅申報(bào)表本年累計(jì)數(shù)和所得稅申報(bào)表的本年累計(jì)數(shù)是一樣的金額,怎么會(huì)出現(xiàn)這個(gè)提示?它的取數(shù)規(guī)則是什么呢?
老師 所得稅預(yù)繳申報(bào) 時(shí) 以計(jì)入成本費(fèi)用的職工薪酬為80000 然后實(shí)際支付給職工的薪酬為100000這樣合理嗎
老師,如果是法人,代收A公司的房租,那分錄是做:借銀行,貸:應(yīng)收-A公司還是貸:其他應(yīng)收款-法人?
成本少結(jié)轉(zhuǎn)了,可以跨月補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)么
享受國家政策,需要通過聯(lián)合社進(jìn)行補(bǔ)助,例如合作社國家補(bǔ)助20萬,那么就需要合作社開票給聯(lián)合社20萬的票。國家把款打給聯(lián)合社,聯(lián)合社然后再轉(zhuǎn)還給合作社分別怎么做賬?
老師,我?guī)ど线M(jìn)賬20080.06,實(shí)際抵扣進(jìn)項(xiàng)20183.02,差57.96,怎么也找不到原因了呢?應(yīng)該從哪里找起啊
請(qǐng)問老師,我收到了客戶的貨款,當(dāng)月還開了發(fā)票,那我做賬的時(shí)候是直接做借:銀行存款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,還是借:應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,借:銀行存款,貸:應(yīng)收賬款?
民非組織殘保金不免是嗎?
老師 在沒有利潤期間 已經(jīng)預(yù)繳的所得稅 分錄為借:應(yīng)交稅費(fèi)—預(yù)繳所得稅 貸:銀行存款 要掛在應(yīng)交稅費(fèi)—預(yù)繳所得稅科目還是所得稅費(fèi)用這個(gè)科目?不用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤吧?