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1、甲公司為增值稅一般納稅人,2019年5月份發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)5月2日,銷售一批商品,開具的增值稅專用發(fā)票上注明的售價(jià)為800000元,增值稅稅額為104000元.商品已發(fā)出,貨款尚未收到。(2)結(jié)轉(zhuǎn)銷售材料的成本34000元。(3)5月份,銷售部]發(fā)生費(fèi)用340000元。其中,銷售人員薪酬250000元,銷售部專用辦公設(shè)備折舊費(fèi)90000元。(4)5月31日,向銀行借入--筆生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)用短期借款,共計(jì)120000元,期限為9個(gè)月,年利率為物,借款已存入銀行。(5)5月31日,發(fā)生公益性捐贈(zèng)支出40000元,通過銀行轉(zhuǎn)賬支付。

2020-06-18 15:32
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-06-18 15:39

你好 1 借,應(yīng)收賬款904000 貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入800000 貸,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增銷104000 2 借,其他業(yè)務(wù)成本34000 貸,原材料34000 3 借,銷售費(fèi)用340000 貸,應(yīng)付職工薪酬250000 貸,銀行存款90000 4 借,銀行存款120000 貸,短期借款120000 5 借,營(yíng)業(yè)外支出40000 貸,銀行存款40000

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2020-06-18
你好 1 借,應(yīng)收賬款904000 貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入800000 貸,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增銷104000 2 借,其他業(yè)務(wù)成本34000 貸,原材料34000 3 借,銷售費(fèi)用340000 貸,應(yīng)付職工薪酬250000 貸,銀行存款90000 4 借,銀行存款120000 貸,短期借款120000 5 借,營(yíng)業(yè)外支出40000 貸,銀行存款40000
2020-06-18
你好 1 借,應(yīng)收賬款904000 貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入800000 貸,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增銷104000 2 借,其他業(yè)務(wù)成本34000 貸,原材料34000 3 借,銷售費(fèi)用340000 貸,應(yīng)付職工薪酬250000 貸,銀行存款90000 4 借,銀行存款120000 貸,短期借款120000 5 借,營(yíng)業(yè)外支出40000 貸,銀行存款40000
2020-06-18
你好 1,借;應(yīng)收賬款 ,貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 , 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 2,借;主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 , 貸;庫(kù)存商品 3,借;銷售費(fèi)用——工資,銷售費(fèi)用——折舊,貸;應(yīng)付職工薪酬,累計(jì)折舊 4,借;銀行存款,貸;短期借款 5,借;營(yíng)業(yè)外支出,貸;銀行存款
2020-07-15
你好 7 借,應(yīng)收賬款904000 貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入800000 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增銷104000 8 借,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本600000 貸,庫(kù)存商品600000 9 借,銀行存款67800 貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入60000 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增銷7800 10 借,銷售費(fèi)用340000 貸,銀行存款340000 11 借,管理費(fèi)用135000 貸,應(yīng)付職工薪酬100000 貸,累計(jì)折舊35000 12 借,管理費(fèi)用2000 貸,銀行存款2000 13 借,管理費(fèi)用5000 貸,銀行存款5000 14 借,生產(chǎn)成本1000 借,制造費(fèi)用500 借,管理費(fèi)用200 貸,原材料1700 15 借,庫(kù)存商品150000 貸,生產(chǎn)成本150000 16 借,庫(kù)存現(xiàn)金2000 貸,銀行存款2000 17 借,銀行存款20000 貸,實(shí)收資本20000
2020-06-23
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