你好 借,主營業(yè)務(wù)收入 借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增銷 貸,銀行存款等 借,庫存商品 貸,主營業(yè)務(wù)成本
26日,本月22日銷售給華美公司的星泉白酒因質(zhì)量問題,經(jīng)協(xié)商同意退回10瓶,收回成品庫。已開具了退貨單,并收到紅字專用發(fā)票一張。白酒報(bào)價(jià)為66元,增值稅稅率為13%。老師,請問這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么做
26.26日,本月22日銷售給華美公司的星泉白酒因質(zhì)量問題,經(jīng)協(xié)商同意退回10瓶,收回成品庫。已開具了退貨單,并收到紅字專用發(fā)票一張。附單據(jù)2張。
銷售給b公司的部分w商品,由于存在質(zhì)量問題,4月20日,在b公司要求下,退回4月8日所購大部分商品的50%經(jīng)過協(xié)商,甲公司同意了公司的退貨并規(guī)定并按規(guī)定向b公司開具增值稅專用發(fā)票,紅字發(fā)生銷售退回成語允許扣減當(dāng)期的增值稅銷項(xiàng)稅額,被退回的w6商品驗(yàn)收入
丙公司要求退回從甲公司購買的20件a產(chǎn)品,該產(chǎn)品銷售單價(jià)為30萬元,單位銷售成本為15萬元,甲公司銷售商品時(shí)已確認(rèn)收入價(jià)款尚未收取,經(jīng)查明退貨原因系產(chǎn)品質(zhì)量問題,甲公司同意丙公司退貨,已辦理退貨手續(xù),并開具增值稅紅字專用發(fā)票。做一下會(huì)計(jì)分錄。
(4)9月25日,向丁公司銷售一批商品,商品價(jià)目表上的標(biāo)價(jià)總額為160萬元(不含稅),由于是成批銷售,甲公司給予丁公司10%的商業(yè)折扣。商品已于當(dāng)日發(fā)出,符合收入確認(rèn)條件,款項(xiàng)已收到并存入銀行。該批商品的成本為120萬元。(5)10月15日,由于9月25日銷售給丁公司的商品發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題,丁公司將該批商品的50%退回給甲公司,甲公司同意退貨,并于當(dāng)日支付了退貨款,向丁公司開具增值稅專用發(fā)票(紅字)。
綠云系統(tǒng)夜審出現(xiàn)過不了夜審出現(xiàn)請先做餐飲服務(wù)關(guān)賬檢查,怎么解決
綠云系統(tǒng)夜審出現(xiàn)過不了夜審出現(xiàn)請先做餐飲服務(wù)關(guān)賬檢查,怎么解決
老師,有的會(huì)計(jì)在記賬憑證后面附件的時(shí)候,直接把票據(jù)貼在記賬憑證的后面,沒有票據(jù)粘貼單,有啥影響嗎?
(判斷題)固定資產(chǎn)因存在棄置義務(wù)而確認(rèn)預(yù)計(jì)負(fù)債并計(jì)入固定資產(chǎn)成本,由此產(chǎn)生的可抵扣暫時(shí)性差異和應(yīng)納稅暫時(shí)性差異,應(yīng)同時(shí)確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債。為什么是對的?可抵扣、應(yīng)納稅兩種暫時(shí)性差異怎么會(huì)同時(shí)產(chǎn)生呢?
6.28號(hào)給客人開的普通發(fā)票,今天他說開錯(cuò)了要專票,這個(gè)怎么辦?可是我已經(jīng)把第二季度稅也交了
老師這個(gè)第一條,為啥在機(jī)構(gòu)所在地交?不是增值稅是地方稅,在當(dāng)?shù)亟粏??不是垮縣市還視同銷售嗎
老板要提現(xiàn)備用金每天限額2萬。還有什么辦法提現(xiàn)
老師:增值稅納稅地點(diǎn),有固定地點(diǎn)的企業(yè),去外地,稅是不是交到當(dāng)?shù)?,而不是機(jī)構(gòu)所在地?
1、個(gè)體電商矩陣形式,都是小店鋪,店鋪感覺分得太細(xì)了,入會(huì)計(jì)分錄太麻煩,能不能收入支出按總的一天一筆做掉? 2、如果不細(xì)分,又涉及到各個(gè)店鋪的押金,營業(yè)款到?jīng)]到賬賬,平臺(tái)提現(xiàn)到個(gè)人,個(gè)人再轉(zhuǎn)到公款戶,感覺又分不清,特別苦惱。
同品名、同規(guī)格,一樣的商品但是單價(jià)不同,可以開在同一張發(fā)票上嗎?因?yàn)?月給這家客戶送了三個(gè)訂單號(hào)的貨,合同單價(jià)分別2.84、2.53、2.40元