你好,啟用時(shí)間選錯了是改不了的了,只能重新建個賬套
老師,我想請問一下你,就是我在建賬套的時(shí)候本來是要從五月份起用的,結(jié)果我就建在了四月份啟用,然后現(xiàn)在我要輸,五月份的憑證我怎么也輸不進(jìn)去,怎么說他都是在四月份的,我現(xiàn)在怎么辦呢?可以修改日期嗎?還是要怎么弄呢?
老師,半路拿來的賬 給到我的是1-3月份的余額表 我就在4月份建了賬套 在輸入余額表時(shí)候 發(fā)現(xiàn) 3月份的損益都沒有結(jié)轉(zhuǎn)(收入成本費(fèi)用)怎么辦 是不是要重新輸入余額表 建賬在3月份
老師,我二月份應(yīng)計(jì)入長期待攤卻計(jì)入管理費(fèi)用,我四月份兒在借方記管理費(fèi)用沖紅了,借方也計(jì)入了長期待攤,這樣一結(jié)轉(zhuǎn)損益我打出來二季度報(bào)表呢,報(bào)表是盈利的,實(shí)際上應(yīng)該是虧損的,那么我在六月份我再怎么調(diào)整,我四月份兒的憑證?老師,我能不能把四月份兒做的那個調(diào)整的憑證,都沖了,就是借長期待攤沖紅,然后借管理費(fèi)用藍(lán)數(shù)這樣六月份兒呢,我重新再做一個調(diào)整的憑證:借:長期待攤貸:管理費(fèi)用,這樣呢,在結(jié)轉(zhuǎn)損益的時(shí)候就是虧損的啦,這樣可以嗎。
老師我在2023年1月份的時(shí)候,有憑證做錯了,現(xiàn)在3月份賬本里更改,在1月份管理費(fèi)用做多金額了,是水費(fèi)來的,我要做管理費(fèi)用及制造費(fèi)用的,在1月份全部做成管理費(fèi)用的.這是我在1月份做錯的憑證,我現(xiàn)在做3月份的賬發(fā)現(xiàn)錯了,正確憑證得 借:管理費(fèi)用-水電費(fèi)185.60元,制造費(fèi)用-水電費(fèi)550.40元, 貸:現(xiàn)金736元, 那我現(xiàn)在已在做3月份憑證,怎么訂正1月份做錯的憑證呢?是不是先充紅1月份的憑證,然后再來訂正1月份的正確憑證,這個有涉及到損益類,下一步需要怎么操作呢?
老師你好,快賬的那個軟件兒,我的我建了一個賬套,是從那個22年9月份兒啟用的賬套,然后22年9月,因?yàn)槲覜]有賬,我一直結(jié)賬,結(jié)賬結(jié)到那個二三年元月份兒下的賬。然后現(xiàn)在我在,嗯,那個期末處理那里,怎么看不到223年元月份的那個賬啊,然后我怎么才能給他返到這個222年9月份兒建賬,雖然我沒有賬,但是。嗯,中間十月份有有有一點(diǎn)賬,然后需要下需要下那個賬,然后現(xiàn)在都不顯示是怎么回事兒啊。
老師好,我算出來的稅比電子稅務(wù)局多0.03怎么辦
老師,您好!申報(bào)個稅超過5000元,是每個月都繳納個稅嗎?
25年拿到中級會計(jì)師證書,但證書上批準(zhǔn)日期寫的2024年,這樣子情況,做個稅加計(jì)扣除是填在25年的還是24年?
老師,想問一下,就是你看這樣理解對嗎?就是比如我們是掛靠方,被掛靠方給甲方開票,甲方給回款,扣除管理費(fèi),稅金,剩下的是不是應(yīng)該是被掛靠方應(yīng)該轉(zhuǎn)給我們得,我們得給被掛靠方開票?另外,我們要給被掛靠方提供成本票,但是這個票,進(jìn)項(xiàng)稅額是可以抵扣的,所以被掛靠方是不是應(yīng)該把這筆稅款返還給我們?我們提供成本票,成本票的價(jià)款由我們承擔(dān)
你好,請問已計(jì)提過了,過賬了,結(jié)不了賬是什么原因?
2024年4月份業(yè)務(wù),銷售費(fèi)用10萬在5.31號之前沒有收到發(fā)票,納稅調(diào)增,8月份發(fā)票收到了,費(fèi)用是在9月份繳納企業(yè)所得稅之前扣除,還是在2025年匯算清繳時(shí)扣除
老師,一個運(yùn)輸公司承接教育局的校車接送小學(xué)生業(yè)務(wù),得到的財(cái)政補(bǔ)貼,需要給教育局開發(fā)票嗎?
老師,被審計(jì)單位簽合同時(shí),多算了20多萬的稅,算問題嗎?
老師,應(yīng)收賬款年度周轉(zhuǎn)率=年度營業(yè)收入/(年初應(yīng)收賬款+年末應(yīng)收賬款)/2,另一種方法是全年各月平均值均值怎樣理解?例如1月(1月期初+1月期末)/2,2月(2月期初+2月期末)/2,全部算出12個月平均值,然后再全部相加嗎?
老師,這個銀行工作試刷卡機(jī)的時(shí)候他們刷了一塊錢盡快,還有手續(xù)費(fèi),我這個憑證要怎么做呢