您好,我們一直是沒(méi)有賬,沒(méi)有分錄的,當(dāng)然23年1月是沒(méi)有數(shù)據(jù)的呀
問(wèn)一下老師,期末處理-發(fā)現(xiàn)沒(méi)有10月份,就直接點(diǎn)結(jié)轉(zhuǎn)11月份了, 然后第3步,提示, 期末檢查-已完成 結(jié)轉(zhuǎn)損益-已完成 斷號(hào)處理-已完成 報(bào)表檢查-已完成 點(diǎn)結(jié)賬后,提示結(jié)賬錯(cuò)誤,返回后,11月份顯示紅色的已結(jié)賬,11月份結(jié)賬不能完成,也不能返結(jié)賬,12月份也沒(méi)法結(jié)賬,我是10月份,11月份是不需要做賬的,只需一個(gè)季度做一次賬,現(xiàn)在這個(gè)要怎么處理?是不是軟件問(wèn)題
老師,我還有一個(gè)問(wèn)題需要請(qǐng)教你。我2023年十月份進(jìn)入這個(gè)公司。然后他們的這個(gè)帳之前就比較亂,還有就是因?yàn)槲乙膊惶?。然后就?dǎo)致固定資產(chǎn)凌亂,現(xiàn)在我已經(jīng)做到,十二月份已經(jīng)結(jié)賬了,然后他們一會(huì)兒出來(lái)一個(gè)固定資產(chǎn)一會(huì)兒出了一個(gè)固定資產(chǎn),他們的發(fā)票都是22年12月開(kāi)的,然后這個(gè)公司是二二年九月份成立的,面臨著現(xiàn)在的問(wèn)題是外債,多利潤(rùn)多,我應(yīng)該怎么辦?
老師你好,快賬的那個(gè)軟件兒,我的我建了一個(gè)賬套,是從那個(gè)22年9月份兒?jiǎn)⒂玫馁~套,然后22年9月,因?yàn)槲覜](méi)有賬,我一直結(jié)賬,結(jié)賬結(jié)到那個(gè)二三年元月份兒下的賬。然后現(xiàn)在我在,嗯,那個(gè)期末處理那里,怎么看不到223年元月份的那個(gè)賬啊,然后我怎么才能給他返到這個(gè)222年9月份兒建賬,雖然我沒(méi)有賬,但是。嗯,中間十月份有有有一點(diǎn)賬,然后需要下需要下那個(gè)賬,然后現(xiàn)在都不顯示是怎么回事兒啊。
老師 職工福利費(fèi)按已發(fā)工資計(jì)提 還是按計(jì)提的工資計(jì)提
現(xiàn)在利潤(rùn)4萬(wàn),下半年不開(kāi)票,那扣除60000,怎么填
老師早上好,請(qǐng)問(wèn)公允價(jià)值變動(dòng)損益和公允價(jià)值變動(dòng)收益有什么區(qū)別?利潤(rùn)表上的是公允價(jià)值變動(dòng)收益
老師,我們是小規(guī)模,2024年的房費(fèi)計(jì)提的是10000,實(shí)際上是15000,因?yàn)槲覀円恢睕](méi)有付款,對(duì)方也沒(méi)有給開(kāi)票,今年5月才付的款,票也是今年五月才開(kāi)的,現(xiàn)在賬怎么調(diào)整呢,
老師,您好~想咨詢(xún)下,企業(yè)銷(xiāo)售額,由于某些特殊原因,超過(guò)了500萬(wàn)元,稅務(wù)會(huì)強(qiáng)制讓我們公司變?yōu)橐话慵{稅人嗎?這個(gè)目前公司不想變更,一般納稅人檢查太嚴(yán)格了~
支付社保費(fèi)13358.24元,其中只有一個(gè)人的個(gè)人部分470元是員工承擔(dān),其它全是公司承擔(dān),怎么做分錄
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)申報(bào),申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得,為什么提示這個(gè)申報(bào)不了
自己車(chē)高速過(guò)路費(fèi),在哪里開(kāi)發(fā)票
老師,工資計(jì)提發(fā)放分錄怎么做,計(jì)提的時(shí)候是只計(jì)提工資表的應(yīng)發(fā)工資金額嗎
老師您好,我公司與客戶(hù)簽訂的軟件銷(xiāo)售合同里包括硬件設(shè)備,購(gòu)入硬件設(shè)備時(shí)如何記賬?記庫(kù)存商品還是直接記成本?核算時(shí)是按客戶(hù)項(xiàng)目來(lái)分別核算的
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