你好,后期會(huì)開(kāi)具發(fā)票的,你可以等到開(kāi)具發(fā)票再確認(rèn)收入
老師,請(qǐng)問(wèn)我的銷(xiāo)售收入是在本期發(fā)生,但是后期才會(huì)開(kāi)發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)我的收入可以等開(kāi)發(fā)票的時(shí)候再確認(rèn)還是現(xiàn)在就要確認(rèn)?
老師好!我們是做工程的,通常會(huì)留質(zhì)保金10%到一年才收款,同時(shí)這質(zhì)保金等收款時(shí)才開(kāi)票,那我在交付時(shí)就把90%的發(fā)票開(kāi)了,這個(gè)時(shí)候我就只確認(rèn)90%收入可以嗎?請(qǐng)問(wèn)這質(zhì)保金10%并沒(méi)有開(kāi)票,可以不確認(rèn)收入嗎?,還是我必須要100%確認(rèn)收入?
本期銷(xiāo)售商品但是未開(kāi)發(fā)票,等到以后期間才開(kāi)發(fā)票的話(huà),納稅申報(bào)的時(shí)候要計(jì)入未開(kāi)票收入嗎?還有做賬的時(shí)候需要確認(rèn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額嗎?
商混行業(yè)結(jié)轉(zhuǎn)成本是在實(shí)際生產(chǎn)的時(shí)候,月底一次性結(jié)轉(zhuǎn)成本還是等發(fā)票開(kāi)具之后確認(rèn)了收入才結(jié)轉(zhuǎn)成本。因?yàn)橥缍葞讉€(gè)月才會(huì)開(kāi)發(fā)票,如果實(shí)際生產(chǎn)時(shí)就確認(rèn)了成本,再在開(kāi)發(fā)票時(shí)確認(rèn)收入,就會(huì)很不匹配。到底是在開(kāi)發(fā)票時(shí)確認(rèn)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本還是在實(shí)際生產(chǎn)時(shí),按月確認(rèn)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本?如果是開(kāi)發(fā)票時(shí)再確認(rèn)的話(huà),那么就會(huì)有很多原材料堆在賬面上,到底是怎么樣才是合理的呢
老師,請(qǐng)問(wèn)一下我們只要給客戶(hù)開(kāi)發(fā)票就要確認(rèn)收入嗎?可是開(kāi)發(fā)票的時(shí)候成本還不確定
對(duì)外投資涉及什么科目
老師,如果去面試電商財(cái)務(wù)需要注意哪些問(wèn)題呢
老師,員工4月20號(hào)離職,沒(méi)有上滿(mǎn)足月,4號(hào)清明節(jié)那天要算工資嗎?
老師,公司買(mǎi)了一瓶159的防曬霜送客戶(hù)怎么記賬?
老師,你好,我們是一家建筑公司,甲方監(jiān)理要去材料廠商考察的差旅費(fèi)可以在我們公司報(bào)銷(xiāo)么?就是代客報(bào)銷(xiāo)
麻煩問(wèn)下各位老師,有一家單位在做基礎(chǔ)建設(shè)前期籌建,本來(lái)是自然資源局招投標(biāo)委托第三方建設(shè)就好,但是由于時(shí)間緊迫,該單位自己找人做了前期籌建自己?jiǎn)挝惶湾X(qián)付了款,后期自然局又把錢(qián)全額轉(zhuǎn)給該單位了,這個(gè)會(huì)計(jì)怎么做科目啊,前期放在應(yīng)收帳款后期下賬可以嗎,那還需要籌建期花費(fèi)的發(fā)票嗎?
老師,光租車(chē)如何開(kāi)發(fā)票,稅率多少?車(chē)帶人呢?
轉(zhuǎn)讓上市公司的股權(quán)需要繳納增值稅嘛?
老師好,請(qǐng)問(wèn)下,關(guān)于預(yù)付出去的款項(xiàng),針對(duì)于核銷(xiāo)發(fā)票可以提供下解決方案嗎?我們是做企業(yè)培訓(xùn)的,有很多的代理商,一個(gè)月兩次結(jié)算款會(huì)付過(guò)去,但有些代理商開(kāi)的發(fā)票金額并不是我們當(dāng)次付出的,就很多不對(duì)應(yīng),加上我們現(xiàn)在上了新的財(cái)稅軟件,原來(lái)是有個(gè)手工的表,出納每天登記對(duì)公付的公司款項(xiàng),再人為的手工去核銷(xiāo),現(xiàn)在就是在想有沒(méi)有比較節(jié)省時(shí)間的方法,怎么去核銷(xiāo),因?yàn)樯狭讼到y(tǒng)后,出納也不需要手工登記日記賬了對(duì)接了銀企直連,直接看軟件里的日記賬就行,主要是長(zhǎng)期以往,到底還有多少發(fā)票沒(méi)回來(lái),這個(gè)就不是很精準(zhǔn)的數(shù)了,賬我們一般是跨月做完,但發(fā)票是實(shí)時(shí)有時(shí)會(huì)收到的,希望老師可以給點(diǎn)思路,感謝
我單位24年10月成立,25年1月開(kāi)始生產(chǎn)并有了收入;24年發(fā)生了16萬(wàn)的費(fèi)用【其中業(yè)務(wù)招待費(fèi)2萬(wàn)元】,計(jì)入了當(dāng)期損益。 麻煩問(wèn)下:現(xiàn)在匯算清繳時(shí),是要將這16萬(wàn)的費(fèi)用 全額調(diào)增,然后26年做25年匯算時(shí)再將其調(diào)減嗎?或者,該如何正確調(diào)整?。?以后年度利潤(rùn)彌補(bǔ)虧損時(shí),24年的這16萬(wàn)費(fèi)用會(huì)不會(huì)自動(dòng)體現(xiàn)在可彌補(bǔ)數(shù)額中啊
是外賬收入
你好,外賬是根據(jù)開(kāi)具發(fā)票情況來(lái)確認(rèn)收入的
已經(jīng)開(kāi)了發(fā)票了
你好,已經(jīng)開(kāi)具了發(fā)票,就根據(jù)開(kāi)具發(fā)票情況,做收入分錄就是了