你好,可以的啊,兼職屬于勞務(wù)報(bào)酬,應(yīng)該算到綜合所得里面9萬里面,9萬交稅合計(jì)900就夠了??梢酝说?。
老師您好!我想咨詢一下,我在19年做了兼職,扣了4000多的兼職稅,這個(gè)稅可以申請(qǐng)退回嗎?除了這個(gè)兼職,我有自己的正式工作,正式工作和兼職加起來年收入9萬多一點(diǎn),正式工作的個(gè)人所得稅已經(jīng)退回,這個(gè)兼職的個(gè)人所得稅能退回嗎?期盼得到老師的回復(fù),非常感謝!
老師您好。請(qǐng)問一個(gè)工程師,他在a公司上班,是繳納社保的正式員工。他在b公司兼職做項(xiàng)目,這個(gè)項(xiàng)目大概進(jìn)行了半年,他兼職的b公司在項(xiàng)目完成之后給了他一筆6萬元的報(bào)酬。這6萬塊錢是一次付給他的。 請(qǐng)問:這名員工可以在年底匯算清繳所得稅的時(shí)候,把這6萬塊錢作為工資收入分?jǐn)偟?個(gè)月嗎? 因?yàn)樗绻鳛橐粋€(gè)月的收入,當(dāng)月扣除所得稅太多了。而這個(gè)項(xiàng)目收入也是6個(gè)月的收入。
老師您好! A公司有一項(xiàng)技術(shù)研發(fā),找了一個(gè)工程師,這個(gè)工程師是B公司的繳納社保的正式員工。所以這個(gè)工程師只是在B公司只是兼職。 技術(shù)研發(fā)結(jié)束之后,A要給這位工程師報(bào)酬,一筆10萬元的勞務(wù)支出。但是這位工程師自己的收入比較高,他希望可以合理避稅。他希望把這10萬塊錢的工資收入打入他愛人的賬戶。做成他愛人的兼職工資收入。個(gè)人所得稅也是正常申報(bào)。請(qǐng)問這樣做可以嗎?
老師您好。 A公司有一名工程師,是在A公司繳納社保的正式員工。每月的稅前收入是15,000元。他利用業(yè)余時(shí)間在B公司兼職做了一個(gè)項(xiàng)目。項(xiàng)目成功之后,B公司準(zhǔn)備付給他6萬元的報(bào)酬。請(qǐng)問:1.這筆報(bào)酬B公司以勞務(wù)的形式或工資的形式都可以嗎?2.以勞務(wù)的形式和以工資的形式個(gè)人所得稅扣除分別怎么計(jì)算?
自己新辦的小微企業(yè),暫時(shí)業(yè)務(wù)各方面考慮沒有員工,就一個(gè)兼職跑腿辦點(diǎn)雜事人員a實(shí)際付款一個(gè)月150,季度付,且這錢是我對(duì)公戶轉(zhuǎn)了b賬戶(a要求的不轉(zhuǎn)他卡,轉(zhuǎn)他媳婦卡),個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)我報(bào)了3個(gè)月把a(bǔ)弄成員工,我報(bào)了一個(gè)月300-500的工資,我覺得報(bào)150看著太太少。請(qǐng)問老師,1??把這種兼職人員報(bào)個(gè)稅系統(tǒng)可以嗎,就報(bào)幾百塊一個(gè)月可以嗎?要不然就一個(gè)員工沒有怎么報(bào)??2??報(bào)個(gè)稅報(bào)a和實(shí)際發(fā)工資到b,然后還報(bào)個(gè)稅和實(shí)際工資數(shù)額不一樣,這樣操作可以嗎,之后可以繼續(xù)這樣嗎?正確合規(guī)操作是不是都得一致?辛苦老師我問的都幫我回答一下
老師,我們公司有一筆應(yīng)收賬款,對(duì)方付給法人私戶了,法人轉(zhuǎn)到了公司,這個(gè)會(huì)計(jì)分錄附件要寫個(gè)說明嗎
老師個(gè)體戶不用信息備案對(duì)不
面點(diǎn)上貼的標(biāo)簽需不需要入庫(kù),算產(chǎn)品的成本嗎
其他應(yīng)付款時(shí)間太長(zhǎng)一直未退,退款的時(shí)候?qū)Ψ揭罄?,退款的利息如何做賬啊?
請(qǐng)問高企復(fù)審三年一次,現(xiàn)在他們說需要調(diào)整三年報(bào)表中的某些數(shù)據(jù),不影響繳費(fèi)稅費(fèi),22年修改企業(yè)所得稅中本年企業(yè)高企總收入,23年財(cái)務(wù)年報(bào)利潤(rùn)表中的研究費(fèi)用,24年財(cái)務(wù)年報(bào),和企業(yè)所得稅年報(bào);今天一起更正申報(bào),稅務(wù)局那邊會(huì)不會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)?
#提問# 開具發(fā)票,備注欄里可備注的內(nèi)容是否有規(guī)定不可隨意備注,比如開具的發(fā)票是紡織產(chǎn)品 椅套,客戶讓備注欄里寫孤獨(dú)癥測(cè)評(píng)椅套,是否可以
請(qǐng)問合作社生態(tài)養(yǎng)殖合作社養(yǎng)鵝的,鵝苗入什么會(huì)計(jì)科目?
老師,開票加稅點(diǎn)的問題,我進(jìn)貨單子上的金額是2736元 讓商家加稅點(diǎn)10 是不是等于2736*1.1=3009.6 為什么商家給我算出來是3400?到底哪個(gè)正確?
股東上月實(shí)繳了,要交印花稅26.25元,是不是不用計(jì)提?直接寫繳納分錄?借:稅金及附加?還是應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅? 貸:銀行存款
請(qǐng)問老師2023年企業(yè)所得稅率實(shí)際是按多少交