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我是行政單位,收一筆單位往來項目獎金1500元到我們的零余額賬戶,當(dāng)月收到當(dāng)月就支付了,預(yù)算會計如何做賬?

2020-06-11 18:08
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-06-11 18:15

你好,同學(xué)。 預(yù)算會計不處理,這不屬于預(yù)算資金的

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你好,同學(xué)。 預(yù)算會計不處理,這不屬于預(yù)算資金的
2020-06-11
借:一般預(yù)算支出120000 貸:零余額賬戶存款120000
2022-05-26
同學(xué)你好,你的問題是什么呢,麻煩你再詳細(xì)描述一下,以方便老師理解和解答,謝謝。
2022-05-02
收到財政轉(zhuǎn)入資金時,財務(wù)會計和預(yù)算會計處理正確。支付保證金時,財務(wù)會計和預(yù)算會計處理也正確。完工后退回財政,財務(wù)會計建議借 “累計盈余”,貸 “其他貨幣資金”;預(yù)算會計建議借 “財政撥款預(yù)算收入 - 項目支出(負(fù)數(shù))”,貸 “資金結(jié)存 - 其他貨幣資金(負(fù)數(shù))”。
2024-12-24
同學(xué)你好,1、收到通知書時,財務(wù)會計分錄,借:零余額賬戶用款額度,230000元,貸:財政撥款收入,230000元。預(yù)算會計分錄,借:資金結(jié)存-零余額賬戶用款額度,230000元,貸:財政撥款預(yù)算收入,230000元。支付辦公費時,財務(wù)會計分錄,借:單位管理費用,3500元,貸:零余額賬戶用款額度,3500元。預(yù)算會計分錄,借:事業(yè)支出,3500元,貸;資金結(jié)存-零余額賬戶用款額度,3500元。
2022-05-02
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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