你好 你去看看你們 我要查詢(xún) -稅種核定信息表 -里面稅種稅率和申報(bào)期是怎么樣的。 是不是稅局那邊調(diào)整了
老師為什么我們公司今年的季報(bào)都沒(méi)有呢?這是怎么回事?每個(gè)月都只有增值稅,附加稅了
這個(gè)月沒(méi)有銷(xiāo)售收入增值稅0申報(bào)了,可是印花稅報(bào)不了怎么回事呢?說(shuō)是要稅源采集,稅源采集我們是按期申報(bào)的,我們都是按季申報(bào)的,但是并沒(méi)有數(shù)據(jù),這要怎么報(bào)稅呢?
老師 , 想問(wèn)下 我今天在報(bào)稅,增值稅都已經(jīng)弄好了 數(shù)據(jù)也很金蝶一樣,現(xiàn)在附加稅我還沒(méi)有填好 我就點(diǎn)擊增值稅申報(bào)了 出現(xiàn)了一個(gè)對(duì)話框 說(shuō)的將附加稅默認(rèn)為零申報(bào) ,那現(xiàn)在我來(lái)填寫(xiě)附加稅 導(dǎo)入數(shù)據(jù)就是零了, 但是這月有附加稅產(chǎn)生的 ,我是不是要把增值稅申報(bào)撤回呢?還是要怎么弄呢?
老師,這個(gè)月我們公司增值稅558.21,附加稅只交城建稅39.07。教育費(fèi)附加、地方教育費(fèi)附加都免了是因?yàn)槭裁?/p>
老師你好,我們4.5.6三個(gè)月都有留底退稅,然后這月要交增值稅,可是附加稅沒(méi)有金額,是怎么回事,謝謝
老師,去年銷(xiāo)售給客戶的貨我們已經(jīng)開(kāi)發(fā)票,也確認(rèn)了收入,但客戶現(xiàn)在退貨,請(qǐng)問(wèn)我該怎么處理?
2024.7.1之前注冊(cè)的公司,現(xiàn)因?yàn)閷?shí)繳制度,注冊(cè)資金太高了怎么辦呢?5年內(nèi)是幾乎補(bǔ)不滿的。應(yīng)該怎么辦?如果補(bǔ)不滿會(huì)有什么后果?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)高薪企業(yè)增值稅加計(jì)抵減的金額計(jì)入其他收益,或者營(yíng)業(yè)外收入,那最終是會(huì)影響未分配利潤(rùn)對(duì)嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)處置公司名下房產(chǎn)要繳那些稅?
請(qǐng)問(wèn)老師,農(nóng)場(chǎng)品計(jì)算抵扣中,小規(guī)模納稅人開(kāi)具的1%增值稅專(zhuān)票可以計(jì)算9抵扣嗎
請(qǐng)樸老師解答,老師43題中,我記得有個(gè)知識(shí)點(diǎn),去過(guò)一次性收取房租,但平攤下來(lái)月不超十萬(wàn),免征,是不是有這個(gè)知識(shí)點(diǎn),所以我選0
如果新入職的人,第一個(gè)月發(fā)工資了,申報(bào)個(gè)稅了,他有專(zhuān)項(xiàng)附加扣除,第二個(gè)月才弄的,會(huì)不會(huì)導(dǎo)致第一個(gè)月多扣稅?會(huì)影響什么
外貿(mào)公司 先收錢(qián) 貨沒(méi)出 掛預(yù)收賬款的科目嗎 但是先收錢(qián)不對(duì)應(yīng)每次出貨的合同 后面是掛在預(yù)收賬款還是應(yīng)收賬款
如何規(guī)范研發(fā)費(fèi)用核算老師
稅務(wù)師財(cái)管與會(huì)計(jì),怎么計(jì)算分?jǐn)?shù)
老師,沒(méi)有找到稅種核定
你好 你們系統(tǒng)跟我們不一樣 。 你是個(gè)體戶 一般就是增值稅 附加稅 以及個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅的