甲集團(tuán)公司可以集中力量將乙公司打造成高新技術(shù)企業(yè),再將其他公司的盈利項(xiàng)目整合到乙公司,使得乙公司應(yīng)納稅所得額提高至300萬元,則集團(tuán)可以少納企業(yè)所得稅=3000×(25%-15%)=300(萬元)。
甲集團(tuán)公司共有10家子公司,集團(tuán)全年實(shí)現(xiàn)應(yīng)納稅所得額8000萬元,由于均不符合高新技木企業(yè)的條件均適用25%的稅率,合計(jì)繳納企業(yè)所得稅2000萬元該集團(tuán)中的乙公司與高新技術(shù)企業(yè)的條件比較接近,年應(yīng)納稅所得額為1000萬元,請(qǐng)為甲集團(tuán)公司提出納稅籌劃方案。
●2r甲集團(tuán)公司共有10家子公司,集團(tuán)全年實(shí)現(xiàn)應(yīng)納稅所得額8000萬元,由于均不符合高新技術(shù)企業(yè)的條件,均適用25%的稅率,合計(jì)繳納企業(yè)所得稅2000萬元。該集團(tuán)中的乙公司與高新技術(shù)企業(yè)的條件比較接近,年應(yīng)納稅所得額為1000萬元,請(qǐng)問,甲集團(tuán)公司可以采用怎樣的方式實(shí)現(xiàn)節(jié)稅的目的。
國泰公司是一家集團(tuán)公司, 2020年公司本部實(shí)現(xiàn)利潤100萬元,2020年其有關(guān)財(cái)務(wù)核算和經(jīng)營情況如下: 1、企業(yè)當(dāng)年銷售商品1000萬元,企業(yè)發(fā)生廣告費(fèi)180萬元,公益性捐贈(zèng)16萬元,全部在企業(yè)納稅所得額稅前扣除; 2、企業(yè)發(fā)生了技術(shù)研發(fā)費(fèi)、差旅費(fèi)、辦公費(fèi)共計(jì)20萬,但無法分清各種費(fèi)用數(shù)額,于是企業(yè)全額在稅前扣除。業(yè)務(wù)招待費(fèi)15萬元全部在企業(yè)納稅所得額稅前扣除;企業(yè)所得稅率均為25%。 請(qǐng)計(jì)算2020年企業(yè)的納稅所得額為多少?所得稅為多少?(列出計(jì)算式子)
A集團(tuán)是一家大型企業(yè),由上海的母公司和關(guān)津的中字公司與廣州的乙子公司組成。預(yù)計(jì) 202年度上海的母公司實(shí)現(xiàn)利潤 3000萬元,其甲子公司實(shí)現(xiàn)利潤800萬元,乙子公司虧損500萬元,假設(shè)沒有稅納稅調(diào)整項(xiàng)目,企業(yè)所得稅稅率均25%。請(qǐng)對(duì)其進(jìn)行納稅籌劃,籌劃過程是怎樣計(jì)算的
企稅籌劃案例2甲公司屬于創(chuàng)業(yè)投資有限責(zé)任公司,于2017年采取股權(quán)投資的方式投入資本2000萬元,在某高新技術(shù)開發(fā)區(qū)設(shè)立A高新技術(shù)企業(yè),職工人數(shù)120人。A企業(yè)主要從事軟件開發(fā),已取得軟件企業(yè)資質(zhì)并通過高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定。當(dāng)年,A企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤200萬元,2018年實(shí)現(xiàn)利潤300萬元。2019年1月,甲公司將A企業(yè)的股權(quán)轉(zhuǎn)讓,轉(zhuǎn)讓價(jià)格為3500萬元。請(qǐng)分析甲公司和A企業(yè)使用所得稅優(yōu)惠政策并計(jì)算甲公司轉(zhuǎn)讓股權(quán)所得應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅。
老師好,經(jīng)營范圍:有機(jī)械設(shè)備租賃,但公司沒有此類設(shè)備,如果與第三方個(gè)人簽約,租用設(shè)備,再轉(zhuǎn)租可以嗎?
請(qǐng)問,我們公司收到銀行承兌匯票以后,如果不背書是不是就等到期日會(huì)銀行會(huì)直接轉(zhuǎn)到公司賬戶上啊,還是需要做什么操作的呀
我公司是一般納稅人,給對(duì)方開票,對(duì)方說開專票和普票都行,選擇開什么票?
老師好,請(qǐng)問wps表格無需密碼可以打開,但設(shè)置只讀功能怎么操作?
老師,咱這有沒有生產(chǎn)成本核算的模板表格啊
你好老師,我們是建筑公司名下有挖機(jī),我們可以給別個(gè)開經(jīng)營租賃*挖機(jī)租賃嗎? 稅率是好多?
制造企業(yè)沒有BOM表如何出原材料的數(shù)量有比率嗎知道這個(gè)月發(fā)多少件貨怎么算呢
老師,我是一般納稅人的運(yùn)輸公司,我們開出的普票的票面稅率應(yīng)該是多少?
生產(chǎn)型企業(yè)出口退稅有一張報(bào)關(guān)單不退稅,怎么在稅務(wù)申報(bào)操作
我們公司找人來給我們做禮儀培訓(xùn),對(duì)方只能開具禮儀服務(wù)的發(fā)票可以嗎
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