你好,之前收到有確認收入嗎?

老師你好,我想問下 退回客戶現金 分錄,借 應付 貸 現金 還是 借 主營業(yè)務收入 貸 現金
老師,給客戶2月開了一張300的專票,是收到的現金,借庫存現金,貸,主營收入,貸應繳稅金。3月份客戶發(fā)現需要專票,所以沖了300專票紅字,又開了一張300的普票,分錄是不是借,庫存現金,紅字300,貸主營業(yè)務收入紅字,貸應繳增值稅紅字。然后再開一張普票分錄是借庫存現金300,貸,主營業(yè)務收入,貸應繳增值稅
老師,你好,餐飲服務收現金,不是走對公賬戶付款的,那分錄可以做借:現金,貸:主營業(yè)務收入嗎
老師好,收客戶貨款8萬,借現金8,貸主營8,后扣除貨款2萬,扣除稅金1萬,需退回5萬,借主營8,貸應交銷項1,貸現金5,貸應收2,這樣寫對嗎
庫存沒有那么多,為什么欠供應商的錢越來越多,老板說越做做虧
個體工商戶開發(fā)票超額了,需要全額交增值稅嗎?
老板說欠款越來越多怎么解釋,說越做月虧
我們公司外購一批預制菜,用來發(fā)放員工福利,有一個車間的員工是外包的,這部分外包福利我們不自己承擔,發(fā)了之后從往來款扣除。這部分發(fā)給外包人員的福利我們需要進項稅額轉出嗎?
老師,您好,我想向您咨詢一下,我要補申報三季度小規(guī)模納稅人的增值稅及附加,企業(yè)所得稅,在哪個功能里面?我沒有找到。請老師告訴我
老師,9810報關出口到海外倉,海外倉一件代發(fā)的報關單上貿易國要寫哪個國家?
老師 問一下 就是我們收到承兌匯票 銀行里面的怎么做賬 用應收票據 還是用其他貨幣資金-應收票據 這個科目呢?
發(fā)票金額1500,去年給我們開錯了,匯算清繳沒調增,現在給我們開正確的了,直接塞去年憑證里可以嗎
勞務派遣差額納稅,開具的發(fā)票的分錄可以寫一下嗎
老師,公司正在股權轉讓。稅局批示:2025年04月01日-2025年06月30日,所有者權益降幅較大、銷售利潤率波動較大,期間費用變動率較大。 我需要提供2024年04月01日-2024年06月30日的數據做對比嗎?
老師這個是在哪里看呢?
你好,可以 看之前相應分錄(就可以看到之前這個款項有沒有做收入分錄)
怎么看?沒有看到耶
只看到這個
你好,你需要看你之前有沒有針對這筆退回款項做收入分錄(可以通過收入明細賬查詢)
40萬的是嗎 沒有耶
你好,是你現在退回客戶現金金額對應的之前有沒有做收入分錄 如果沒有做,現在退回分錄是 借;其他應付款,貸;庫存現金
銀行結息 是不是借 銀行存款 貸財務費用 利息
你好,是的 借;銀行存款 , 貸;財務費用——利息收入 (或借方負數)