你好,退回的你開了紅字發(fā)票嗎?還是你之前也是做的無票收入?
老師打擾了:月初應(yīng)收賬款借方余額200萬,按應(yīng)收賬款余額5%計提壞賬準(zhǔn)備,應(yīng)收賬款計提壞賬準(zhǔn)備貸方10萬,本月發(fā)生有關(guān)業(yè)務(wù):(1)賒銷產(chǎn)品一批,專用發(fā)票售價50萬,增值稅8萬。(2)收回某公司前欠貨款30萬。(3)確認(rèn)某公司壞賬8萬。則(1)月末應(yīng)提壞賬準(zhǔn)備()2、月末應(yīng)收賬款賬面價值 分錄:借 應(yīng)收賬款 58 貸:主營業(yè)務(wù)收入 50 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷)8 借:銀行存款 30 貸:應(yīng)收賬款 30 借: 應(yīng)收賬款 8 貸:壞賬準(zhǔn)備 8老師麻煩你看下分錄對吧。下面不會做了,謝謝老師
老師打擾了:月初應(yīng)收賬款借方余額200萬,按應(yīng)收賬款余額5%計提壞賬準(zhǔn)備,應(yīng)收賬款計提壞賬準(zhǔn)備貸方10萬,本月發(fā)生有關(guān)業(yè)務(wù):(1)賒銷產(chǎn)品一批,專用發(fā)票售價50萬,增值稅8萬。(2)收回某公司前欠貨款30萬。(3)確認(rèn)某公司壞賬8萬。則(1)月末應(yīng)提壞賬準(zhǔn)備()2、月末應(yīng)收賬款賬面價值 分錄:借 應(yīng)收賬款 58 貸:主營業(yè)務(wù)收入 50 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷)8 借:銀行存款 30 貸:應(yīng)收賬款 30 借: 壞賬準(zhǔn)備 8 貸:應(yīng)收賬款 8 200+58-30-8=220元 220*5%=11 計提壞賬準(zhǔn)備借:信用減值損失 11 貸:壞賬準(zhǔn)備 11 老師月末計提壞賬準(zhǔn)備怎么算?
收入做賬: 借:應(yīng)收賬款——順豐代收款 10萬 ——現(xiàn)金 2萬 貸:預(yù)收賬款 12萬 借:銀行存款 8萬 現(xiàn)金 1萬 銷售費用——順豐運費 1萬 財務(wù)費用——順豐手續(xù)費 1萬 貸:應(yīng)收賬款——順豐代收 10萬 ——現(xiàn)金 2萬 實際收到的銀行存款包含已經(jīng)扣除的管理費1萬,這個管理費應(yīng)該如何做賬?
老師好,收客戶貨款8萬,借現(xiàn)金8,貸主營8,后扣除貨款2萬,扣除稅金1萬,需退回5萬,借主營8,貸應(yīng)交銷項1,貸現(xiàn)金5,貸應(yīng)收2,這樣寫對嗎
7月31號收到款未發(fā)貨未開票 借銀行存款30萬 貸預(yù)收賬款商家30萬 轉(zhuǎn)賬給總部10萬讓總部代開發(fā)票 總部7月未給客戶開票 借應(yīng)付賬款總部10萬 貸銀行存款10萬 8月1號不轉(zhuǎn)總部款讓總部替分公司開票了 20萬先不轉(zhuǎn)了 7月只轉(zhuǎn)了10萬算還總部欠款了吧 那分公司賬上還有20萬 【等8月發(fā)貨了客戶收到貨無誤】就需要做 借預(yù)收賬款30萬 貸主營業(yè)務(wù)收入28萬 應(yīng)交稅費銷項稅額2萬 借主營業(yè)務(wù)成本25萬 貸庫存商品25萬 就這些嗎?老師還需要加其他分錄嗎
小規(guī)模納稅人向個人支付勞務(wù)費如何做分錄?
企業(yè)為增資擴股,收到外部機構(gòu)投入的資本時,為什么是計入實收資本科目,而不是計入股本科目呢,兩個會計科目有什么區(qū)別呢?
老師,物業(yè)公司,實際工作中,如果很多業(yè)主欠物業(yè)費,那么是否按照實際收款的物業(yè)費申報增值稅,那些未繳納的待繳納后申報增值稅
老師,你好,我公司把我開了,稅務(wù)那塊客戶開票我開出去了,合同客戶一直沒蓋章回傳,請問交接時備注清楚我已經(jīng)催客戶回傳蓋章,客戶沒蓋章,這樣交接,以后稅務(wù)查到了會有稅務(wù)風(fēng)險嗎
老師老房產(chǎn)土地稅都是按年稅率計算嗎
老師。晚上好。我們公司的充電樁稅局發(fā)現(xiàn)用2024年電量大,喊公司自查是否是自用或者是銷售電。2024年的電費都是本公司繳納的,實際這個充電樁的情況是一部分自用,一部分是給老板名下的另一個公交車公司的公交車充電用。公交車公司也一直沒有跟我們公司結(jié)算也沒有轉(zhuǎn)錢給我們公司。那么,現(xiàn)在我們公司是不是在這個月開具銷售收入的票給公交公司,并喊公交公司結(jié)算這個電費。然后我們公司在七月再補申報這個稅。這樣操作是可行的嗎?
老師你好,我們是一家建筑企業(yè)。總公司在河南,在河北省的一個地級市承包了一個項目,并在當(dāng)?shù)爻闪⒘艘患要毩⒑怂愕姆止?,就是在收到預(yù)收款的時候,用不用預(yù)交稅費呢,是總公司交呢。還是分公司預(yù)交,
公司辦公室租賃日期是2025年3月4日到2026年3月4日,房租9萬,公司成立是3月19日,但是房租是6月付款請問會計如何做賬,公司籌建期大概2年!
本題D選項調(diào)整的資本公積怎么理解?請老師指教
你好老師我咨詢一下公司給員工補償辭退工資要申報個稅嗎
無票收入
這個應(yīng)收2以后還能退回嗎?
借銀行存款8 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅 退回,借主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅,貸銀行存款6 直接做這個就可以了。
應(yīng)收2萬不做上去嗎,這是應(yīng)付我的貨款
你好,你說一下這個具體的是什么業(yè)務(wù)的。
客戶付8萬貨款,付多了,要退回5萬,另外實際貨款是2萬,應(yīng)交稅費是1萬,我上月分錄借現(xiàn)8,貸主8,所以這個月退回5,我要怎么體現(xiàn)
借主營業(yè)務(wù)收入5 應(yīng)交稅費,1貸銀行存款6 是紅沖的。
這個月銀行實際支出5,貸銀5吧
可以的,可以這么做的,那你就加稅。分開 銀行存款是5