你好,那就全部錄入這個(gè)月份,上個(gè)月還相當(dāng)于沒有業(yè)務(wù)發(fā)生。
老師,T6系統(tǒng)上個(gè)月暫估忘記做了 已經(jīng)結(jié)賬了 不能反結(jié)了 這個(gè)月怎么補(bǔ)救呀 ?主要是單據(jù)都是走系統(tǒng)的
老師:您好! 供應(yīng)商開發(fā)票的金額少了一分,我們系統(tǒng)里的單據(jù)多了一分,因是上個(gè)月的單,已結(jié)賬,沒法改了,發(fā)票已在上個(gè)月認(rèn)證了,問要怎么處理且才能賬賬相符。謝謝!
1.金蝶系統(tǒng)7月份的銷售出庫忘記推發(fā)票了 2.現(xiàn)在是賬期是九月,8月份的銷售出庫推發(fā)票忘記改日期,變成了9月份的發(fā)票,八月份已經(jīng)結(jié)賬了 老師這兩種情況要怎么辦呀
老師,我這里在用友系統(tǒng)上有兩筆憑證的日期弄錯(cuò)了,應(yīng)該在上個(gè)月的記錯(cuò)成這個(gè)月了,不過之前的還沒結(jié)賬,要怎么改呀,我直接改日期改不了
老師 我們上個(gè)月銷售出去的東西有點(diǎn)多 但是好多東西是貨到了 發(fā)票未到 我暫估結(jié)轉(zhuǎn)成本很麻煩 但是庫存實(shí)際是已經(jīng)把入庫的成本結(jié)轉(zhuǎn)了的 我可以直接按庫存系統(tǒng)那些結(jié)轉(zhuǎn)的成本不 反正發(fā)票都會(huì)收到 我就不暫估了
老師,個(gè)體工商戶收到政府補(bǔ)貼做賬貸:營業(yè)外收入-政府補(bǔ)貼,做匯算清繳的時(shí)候可以扣減嗎?
老師,實(shí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的一般納稅人單位,在5月份補(bǔ)繳2024年度的企業(yè)所得稅匯算的所得稅會(huì)計(jì)分錄該怎么做?繳納的稅金是幾百元。
老師,購禮品送客戶,分錄怎么做?
老師你好,農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)項(xiàng)有時(shí)是用銷量額/1.09*0.09有時(shí)又是銷售額/0.91*0.09 這兩種情況,什么情況下適用呀,可以幫我總結(jié)一下嗎
稅收立法和不立法有什么區(qū)別
老師這個(gè)題答案是不是錯(cuò)了,題目應(yīng)該就是錯(cuò)誤的,解析我看是對(duì)的
老師這個(gè)題答案是不是錯(cuò)了,題目應(yīng)該就是錯(cuò)誤的,解析我看是對(duì)的
老師,我公司是小規(guī)模(按季申報(bào)),開了跨區(qū)域涉稅發(fā)票,需要預(yù)繳哪些稅
老師,這個(gè)題我不明白是為什么錯(cuò)
請賈蘋果老師回答,其他人勿接,否則差評(píng)看以前軟件設(shè)置收入和成本設(shè)置了分項(xiàng)目核算,應(yīng)付賬款和應(yīng)收就沒有分項(xiàng)目核算,沒有分項(xiàng)目核算,是不是其實(shí)收入,成本,應(yīng)收和應(yīng)付在軟件里面都可以分項(xiàng)目核算呢?
上個(gè)月已經(jīng)記賬了 只是忘記系統(tǒng)生成憑證了 這個(gè)月系統(tǒng)生成憑證的話 會(huì)不會(huì)影響暫估沖回呀
你好,你們系統(tǒng)不是連用的嗎?
連用?一致都在用
你好,如果是連用的話,不生成憑證,兩邊數(shù)據(jù)不相符,你應(yīng)該不能結(jié)賬的。你們的暫估是在往來賬模塊吧。
存貨核算模塊
你好,庫存入了單據(jù)沒有生成憑證的話,你庫存的余額和總賬的余額不相符了,如果連用的話應(yīng)該是不可以結(jié)賬的。