你好,如果是內(nèi)賬就按收據(jù)做憑證,外帳先做預(yù)付賬款,收到發(fā)票后沖預(yù)付做相關(guān)的成本費(fèi)用。
之前付款開回來的是收據(jù),跨月了開回來發(fā)票了,這個怎么做分錄,內(nèi)外帳都該怎么做
應(yīng)收帳款,給對方開過發(fā)票,現(xiàn)在回不來款了,怎么做分錄
公司付了房租押金因?yàn)榻饧s沒收回來,對方開了票給我們,這個分錄怎么做?之前是借 其他應(yīng)收款-押金
之前我們弄boss直聘需要打款一筆認(rèn)證費(fèi),人事說后期能退回來,但是現(xiàn)在都跨年了都沒退回來,應(yīng)該不會退了,我之前做在其他應(yīng)收款里面的,現(xiàn)在收不回來了應(yīng)該怎么計(jì)分錄?
公司今年才開始建帳,之前有筆貸款這個月還的,之前沒做帳,現(xiàn)在該怎么做賬,這筆錢現(xiàn)在從銀行里還回去了,但是之前沒做帳沒有做流進(jìn)來的帳,現(xiàn)在出去該怎么寫分錄?
老師個體戶經(jīng)營范圍里只有勞務(wù)服務(wù),但是偶然接了一個異地建筑工程,開了一張建筑服務(wù)勞務(wù)費(fèi)的普票,金額含稅70700。外經(jīng)證也報驗(yàn)了。風(fēng)險大嗎?
刷題做過的題在那里找?
如果這道題,選項(xiàng)有符合資本化支出的,答案能選這個嗎?
逆流交易,母公司認(rèn)可子公司的減值么
老師,6月申報個稅的時候,人事有一部分人的工資沒到我這里來,所以,有幾個人就漏申報個稅了。我申報7月份的可以把6月份工資加起來一起申報嗎?還是怎么處理比較合適
2023.12.31賬面價值應(yīng)該是2030?怎么是1800? 題意:應(yīng)計(jì)提230,說明設(shè)備有減值,所以2030-230=1800, 1800是可變凈值吧?算折舊時,應(yīng)該是()賬面2838-30凈殘值)的
印花稅不用計(jì)提直接做分錄嗎?要怎么做
老師,外幣非貨幣性項(xiàng)目為什么有的有匯兌差額(交易性金融資產(chǎn))又沒有匯兌差額(固定資產(chǎn))?還有外幣非貨幣性項(xiàng)目不是采用的交易日的即期匯率嗎,為什么交易性金融資產(chǎn)又要看資產(chǎn)負(fù)債表日的匯率,學(xué)的好混亂,感覺外幣貨幣性項(xiàng)目和外幣非貨幣性項(xiàng)目分不清了,做題目也無從下手
問題1:老師,我們是a公司。我們支付b公司18800元作為物料推廣費(fèi)。他給我們開了18800的6個點(diǎn)的物料推廣費(fèi)票。1月份開的。 后面因?yàn)樾枰獩_紅5000。他讓我們這邊提起統(tǒng)計(jì)信息確認(rèn)單,他那邊確認(rèn),他那邊給我開了5000元的負(fù)數(shù)發(fā)票紅沖發(fā)票。 然后想問一下老師進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的分錄。當(dāng)時我們是做的借銷售費(fèi)用,物料推廣費(fèi)。借進(jìn)項(xiàng)稅額 貸就是應(yīng)付賬款。 想問一下,現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的分錄應(yīng)該怎么做?
第三道題,我哪里計(jì)算錯了。