你好,是需要交印花稅的。
老師,我們是零售業(yè),主要是零售,偶爾一臺電器是賣給一些商店就控工程做了合同,這種小額的合同幾千塊錢,還需要交印花稅嗎?
1、想問下,不管是小規(guī)模還是一般納稅人,只要是有銷售就要交買賣合同印花稅,對嗎? 2、我們是小規(guī)模納稅人,商貿(mào)企業(yè),季度申報的,我發(fā)現(xiàn)之前的會計報了增值稅所得稅,但是沒有報印花稅,查了下,我們是沒有做印花稅的稅種認定的,那之前的都沒報,電子稅務(wù)局上現(xiàn)在還能補報嗎?也是今年開始才有的收入
請問老師,我是商貿(mào)企業(yè),我與供應(yīng)商簽訂的合同需要交印花稅嗎?然后把貨賣給別人,這個銷售額需要交印花稅嗎?這樣一個貨就交了兩遍印花稅嗎?
老師,我們是4S店。跟廠家跟銀行有簽三方流動貸款合同,就是比如4000萬額度,我去提車,銀行放款給廠家,我銷售一臺車就還這臺車的款。這種性質(zhì)的貸款需要交印花稅嗎?如果要交,按照什么基數(shù)交呢?
老師,印花稅申報時,我們這邊簽訂的銷售合同都按含稅金額申報。但收到一些成本票都是零散收的,有時也不簽合同,這種需要申報印花稅嗎?印花稅的申報應(yīng)稅金額怎么去把控取數(shù)來源呢?是全部的營業(yè)收入+營業(yè)成本嗎?
老師,單位能不能給個人補交社保?
我報關(guān)單上有2種商品,我只取得了其中一種的進項,這張報關(guān)單能退稅嗎
請問財務(wù)報表申報,資產(chǎn)負債表照填和答案一樣還是提交不了,利潤表合計為什么不對
老師,我們是會展公司(小規(guī)模公司),客戶公司商場,他們主辦商場促銷活動,我公司只是承包抽獎環(huán)節(jié),抽獎禮品有電動車(我公司自己購買5萬),手機和平板(客戶贊助,贊助未具開票給我們2萬),代繳個稅1萬,。!?。∽⒁庾⒁庵攸c來了,我們跟客戶合作是一個抽獎活動而已,但是這個抽獎活動需要購買的活動物流,活動物料有電動車、手機、平板。而且后期也會給對方開票,只開一張會展活動費,我這種情況是不是跟視同銷售無關(guān)。收到物料電動車的發(fā)票→借:主營業(yè)務(wù)成本5貸:銀行5。次月代繳個稅→借:應(yīng)交稅費-個稅你1萬貸:銀行1萬;這樣做會計分錄的話,應(yīng)交稅費-個稅沒法平賬會掛有金額?麻煩老師會計分錄指導一下。然后其中贊助2萬手機平板需不需要入賬體現(xiàn)?麻煩老板幫我看一下怎么簡單化做會計分錄?我們是代賬公司的。老師,還有一個問題不明白,我代繳中獎?wù)叩膫€稅,已經(jīng)已現(xiàn)金形式收取,但是代扣代繳是通過公戶扣款的,不應(yīng)該通過“應(yīng)交稅費-個人所得稅”核算入賬嗎?
企業(yè)小規(guī)模納稅人和個體工商戶分別是如何定稅的
@樸老師,我們和客戶達成一致符合商業(yè)折扣的業(yè)務(wù)類型,我們商品5000元,折扣1000元,發(fā)票我知道怎么開具 折扣需要在一張發(fā)票上面進行提現(xiàn),但是合同中應(yīng)該怎么簽訂,財務(wù)這里,直接寫折扣后的金額還是 原值,折扣金額,都體現(xiàn),還有什么需要注意的?
老師 我問下 現(xiàn)在因為稅收分類編碼不對需要重開以前年度的發(fā)票 但客戶是商業(yè)出口企業(yè) 說是已經(jīng)退稅回來了 ,重開發(fā)票會影響它退不了稅嗎
老師好!注冊會計師要考哪幾科啊,難不難,我現(xiàn)在只有初級,能考注會嗎?
客戶那邊的會計每個月郵寄一些她做的記賬憑證,但是我發(fā)現(xiàn)有的開進來的普票和專票沒有做賬,我既要參考她的憑證又要把她沒有做的賬錄憑證,來回參照很費時間 還有她每個月郵寄做賬資料里沒有回單和對賬單,只有收款和付款的回單和收據(jù)發(fā)票. 我應(yīng)該怎么和客戶解決?
請問箭頭指的是填發(fā)票總額,對嗎
只要簽了合同都要交是吧?稅務(wù)局都沒有給我們貼花,簽了合同也開了發(fā)票如果沒走公賬打款,也沒影響對吧?
你好,簽與沒簽都是需要交印花稅的。