你好,這里問的是應(yīng)收賬款金額,而不是現(xiàn)金折扣金額(計(jì)算現(xiàn)金折扣才不需要含稅的) 計(jì)算應(yīng)收賬款=不含稅收入%2B銷項(xiàng)稅額,所以應(yīng)收賬款是需要按不含稅*(1%2B增值稅稅率)計(jì)算的 現(xiàn)金折扣=200萬*(1-10%)*1%
老師,不是不含稅嘛?怎么1?13%呢?
這個(gè)選項(xiàng)d 不是說不含稅嘛?為什么還要除以1+13
老師,這個(gè)為什么不先?(1?13%)呢
老師 一般納稅人要算含稅價(jià) 是不含稅價(jià)(1+13%)還是不含稅價(jià)(1-13%)呀
老師你好,開票軟件,不含稅合計(jì)金額是11184.15 稅額是111.85?附加稅5.6元,應(yīng)該是117.45 然后和報(bào)稅系統(tǒng)差1分錢,實(shí)際繳納是111.85?附加稅5.59=117.44這一分錢用處理嘛
2024.7.1之前注冊的公司,現(xiàn)因?yàn)閷?shí)繳制度,注冊資金太高了怎么辦呢?5年內(nèi)是幾乎補(bǔ)不滿的。應(yīng)該怎么辦?如果補(bǔ)不滿會有什么后果?
老師你好,請問高薪企業(yè)增值稅加計(jì)抵減的金額計(jì)入其他收益,或者營業(yè)外收入,那最終是會影響未分配利潤對嗎?
老師,請問處置公司名下房產(chǎn)要繳那些稅?
請問老師,農(nóng)場品計(jì)算抵扣中,小規(guī)模納稅人開具的1%增值稅專票可以計(jì)算9抵扣嗎
請樸老師解答,老師43題中,我記得有個(gè)知識點(diǎn),去過一次性收取房租,但平攤下來月不超十萬,免征,是不是有這個(gè)知識點(diǎn),所以我選0
如果新入職的人,第一個(gè)月發(fā)工資了,申報(bào)個(gè)稅了,他有專項(xiàng)附加扣除,第二個(gè)月才弄的,會不會導(dǎo)致第一個(gè)月多扣稅?會影響什么
外貿(mào)公司 先收錢 貨沒出 掛預(yù)收賬款的科目嗎 但是先收錢不對應(yīng)每次出貨的合同 后面是掛在預(yù)收賬款還是應(yīng)收賬款
如何規(guī)范研發(fā)費(fèi)用核算老師
稅務(wù)師財(cái)管與會計(jì),怎么計(jì)算分?jǐn)?shù)
退稅申報(bào),導(dǎo)入報(bào)關(guān)單,數(shù)據(jù)處理,需要填寫的出口發(fā)票號碼,數(shù)據(jù)量大,怎么批量導(dǎo)入出口發(fā)票號碼呢
應(yīng)收賬款,價(jià)稅費(fèi)唄
你好,應(yīng)收賬款是=不含稅收入%2B銷項(xiàng)稅額 所以計(jì)算應(yīng)收賬款的時(shí)候是按含稅計(jì)算的 計(jì)算現(xiàn)金折扣才是不需要含稅的