這個(gè)的話,入賬應(yīng)該可以的。不過,你們要是國企的話,可能面臨上面的檢查,就。。。。
老師,我們準(zhǔn)備開一個(gè)客戶答謝會(huì),會(huì)上準(zhǔn)備喝茅臺(tái),入帳就做借銷售費(fèi)用-展銷費(fèi),我們會(huì)計(jì)說茅臺(tái)不可以入帳,讓酒供貨商開價(jià)格低的酒,因?yàn)槊┡_(tái)是奢侈品,有這種說法嗎?
1.每天收入總數(shù),我要做一個(gè)借銀行存款,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)(是3%的稅率對吧) 2.然后現(xiàn)金收入的分錄是借銀行存款貸庫存現(xiàn)金(這個(gè)分錄對嗎)還是借庫存現(xiàn)金,貸主營業(yè)務(wù)收入?因?yàn)檫@個(gè)現(xiàn)金我都是每天存銀行的。 3.我給采購人備用金(直接銀行轉(zhuǎn)賬給的他)每天都有支出的費(fèi)用票據(jù),我就會(huì)相應(yīng)做好分錄,借制造費(fèi)用或銷售費(fèi)用,貸其他應(yīng)收款-備用金。 我每天以這樣的思路做賬請問是正確的嘛?然后你說我們進(jìn)貨的時(shí)候需要發(fā)票,那我們就讓供應(yīng)商給我們開發(fā)票,(普票)但是個(gè)體戶和小規(guī)模都不能抵扣啊,我們拿著這些發(fā)票是為了交稅用的嗎?只要季度不超過30萬的發(fā)票,就是免征的。是這個(gè)意思么。所以我們問供應(yīng)商要發(fā)票的時(shí)候每月總計(jì)小于10萬就可以?個(gè)體戶交的是個(gè)人所得稅,不管交不交稅,分錄都需要做對嗎? 做與不做這兩個(gè)分錄分別怎么做呢,如何計(jì)算的呢?
有一個(gè)員工25年3月入職,3月底就離職了,當(dāng)時(shí)錄入信息時(shí)入成24年3月入職了,導(dǎo)致申報(bào)表里的累計(jì)扣除數(shù)錯(cuò)了應(yīng)該是1萬錯(cuò)誤累計(jì)成2萬了,當(dāng)月工資就幾百塊,6月申報(bào)時(shí)才發(fā)現(xiàn)已經(jīng)離職了就申報(bào)了一個(gè)月工資之后也沒有再申報(bào)過工資,然后當(dāng)月申報(bào)的工資都在起征點(diǎn)以下可以不做更正申報(bào)嗎
老師您好,公司分立土地使用權(quán)轉(zhuǎn)移賬務(wù)處理的會(huì)計(jì)分錄怎么寫
免抵稅額的附加稅是單獨(dú)申報(bào)的嗎?還是和增值稅主表一塊申報(bào)的?
老師,做審計(jì)報(bào)告里的附注是不是必須要明細(xì)?
公司之間的借款合同要交印花稅嗎?
我這邊屬于一個(gè)企業(yè)集團(tuán),我這個(gè)月開始接手集團(tuán)的合并報(bào)表。我發(fā)現(xiàn)其中一個(gè)子公司23年12月提取了盈余公積當(dāng)時(shí)的分錄是:借:利潤分配—提取盈余公積 貸:盈余公積—法定盈余公積,但是未結(jié)轉(zhuǎn),未結(jié)轉(zhuǎn)。現(xiàn)在我發(fā)現(xiàn)我的合并報(bào)表所有者權(quán)益報(bào)表和利潤表不對,差的金額就是這部分提取的盈余公積金額。我現(xiàn)在想把合并報(bào)表調(diào)整過來,我是在子公司結(jié)轉(zhuǎn)利潤分配—提取盈余公積合適,還是在母公司結(jié)轉(zhuǎn)合適啊!我怎么調(diào)整我的合并報(bào)表才能正確呢
有600萬的銷項(xiàng)發(fā)票因客觀原因一直沒開出去,庫存表上余500萬左右,這種情況一般要怎么處理?
總分機(jī)構(gòu)有分級(jí)數(shù)嗎,比如二級(jí)三級(jí)分支機(jī)構(gòu)
請問下老師 就是那種勞務(wù)費(fèi)的 每個(gè)月發(fā)工資4000 交稅是4000-800=3200*0.2=640 交稅 這640元 個(gè)稅匯算清繳的時(shí)候可以退稅嗎
老師,小微企業(yè)向銀行借款現(xiàn)在是有免交印花稅的政策嗎