看一下圖片里面的12345
假定某居民個(gè)人于2019年取得如下所得:(1)每月應(yīng)發(fā)工資均為10000元,每月減除費(fèi)用5000元,“三險(xiǎn)一金”等專項(xiàng)扣除為1500元,從1月起享受子女教育專項(xiàng)附加扣除1000元,沒(méi)有減免收入及減免稅額等情況。(2)5月份取得勞務(wù)報(bào)酬所得5000元。(3)8月份取得稿酬所得20000元。(4)2019年度扣除醫(yī)保報(bào)銷后個(gè)人承擔(dān)醫(yī)療支出20000元。(5)參加商場(chǎng)的有獎(jiǎng)銷售過(guò)程中,中獎(jiǎng)20000元,從中獎(jiǎng)收入中拿出7000元通過(guò)教育部門捐贈(zèng)給某在農(nóng)村的希望小學(xué)。計(jì)算應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳個(gè)人所得稅稅額(工資薪金預(yù)扣預(yù)繳可以簡(jiǎn)寫(xiě))及應(yīng)繳納的個(gè)人所得稅稅額。
假定某居民個(gè)人于2019年取得如下所得:(1)每月應(yīng)發(fā)工資均為10000元,每月減除費(fèi)用5000元,“三險(xiǎn)一金”等專項(xiàng)扣除為1500元,從1月起享受子女教育專項(xiàng)附加扣除1000元,沒(méi)有減免收入及減免稅額等情況。(2)5月份取得勞務(wù)報(bào)酬所得5000元。(3)8月份取得稿酬所得20000元。(4)2019年度扣除醫(yī)保報(bào)銷后個(gè)人承擔(dān)醫(yī)療支出20000元。(5)參加商場(chǎng)的有獎(jiǎng)銷售過(guò)程中,中獎(jiǎng)20000元,從中獎(jiǎng)收入中拿出7000元通過(guò)教育部門捐贈(zèng)給某在農(nóng)村的希望小學(xué)。計(jì)算應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳個(gè)人所得稅稅額(工資薪金預(yù)扣預(yù)繳可以簡(jiǎn)寫(xiě))及應(yīng)繳納的個(gè)人所得稅稅額。
假定某居民個(gè)人于2019年取得如下所得: (1)每月應(yīng)發(fā)工資均為10000元,每月減除費(fèi)用5000元,“三險(xiǎn)一金”等專項(xiàng)扣除為1500元,從1月起享受子女教育專項(xiàng)附加扣除1000元,沒(méi)有減免收入及減免稅額等情況。 (2)5月份取得勞務(wù)報(bào)酬所得5000元。 (3)8月份取得稿酬所得20000元。 (4)2019年度扣除醫(yī)保報(bào)銷后個(gè)人承擔(dān)醫(yī)療支出20000元。 (5)參加商場(chǎng)的有獎(jiǎng)銷售過(guò)程中,中獎(jiǎng)20000元,從中獎(jiǎng)收入中拿出7000元通過(guò)教育部門捐贈(zèng)給某在農(nóng)村的希望小學(xué)。 計(jì)算應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳個(gè)人所得稅稅額(工資薪金預(yù)扣預(yù)繳可以簡(jiǎn)寫(xiě))及應(yīng)繳納的個(gè)人所得稅稅額。 老師你好 商場(chǎng)中獎(jiǎng)以及捐錢那里不太懂 麻煩你細(xì)致的給我講解一下
假定某居民個(gè)人于2019年取得如下所得:(1)每月應(yīng)發(fā)工資均為10000元,每月減除費(fèi)用5000元,“三險(xiǎn)一金”等專項(xiàng)扣除為1500元,從1月起享受子女教育專項(xiàng)附加扣除1000元,沒(méi)有減免收入及減免稅額等情兒況。全年工資已預(yù)扣繳個(gè)人所得稅900元。(2)5月份取得勞務(wù)報(bào)酬所得5000元。(3)8月份取得稿酬所得20000元。(4)申報(bào)2019年度大病醫(yī)療支出20000元。計(jì)算應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳的個(gè)人所得稅稅額及匯算清繳應(yīng)納個(gè)人所得稅稅額。
假定某居民個(gè)人于2019年取得如下所得(1)每月應(yīng)發(fā)工資均為10000元,每月減除費(fèi)用000元,“三險(xiǎn)一金”等專項(xiàng)扣除為1500元,從1月起享受子女教育專項(xiàng)附加扣除1000元,沒(méi)有減免收入壓減免稅額等情況。全年工資已預(yù)扣繳個(gè)人所得稅900(2)5月份取得勞務(wù)報(bào)酬所得5000元(3)8月份取得稿酬所得20000元。(4)申報(bào)2019年度大病醫(yī)療支出20000元。計(jì)算應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳的個(gè)人所得稅稅額及匯算清繳應(yīng)納個(gè)人所得稅稅額。
老師好,2024年11月份開(kāi)的增值稅專用發(fā)票,對(duì)方未掛賬,2025年7月份還能掛賬嗎
老師,資產(chǎn)負(fù)債表里的其他未交款和預(yù)提費(fèi)用,在電子稅務(wù)局季度報(bào)表資產(chǎn)負(fù)債里填報(bào)在哪里?
我想咨詢一下,制造面點(diǎn)的企業(yè),她買回來(lái)一些材料用于實(shí)驗(yàn)產(chǎn)品,這種材料的消耗產(chǎn)生點(diǎn)產(chǎn)品也沒(méi)法售賣,這種消耗是記研發(fā)費(fèi)用嗎
老師,劉宏偉老師寫(xiě)的財(cái)稅實(shí)務(wù)要點(diǎn)與涉稅風(fēng)險(xiǎn)防范這本書(shū)怎么買
老師 您好 我想問(wèn)一下 銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng),我還需要計(jì)提嗎? 就是借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸 :應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
老師,餐飲個(gè)體戶開(kāi)票收入一個(gè)季度不超30萬(wàn),員工都不交社保。實(shí)際員工27人,薪資一個(gè)月9萬(wàn)左右 如果我把個(gè)稅按照實(shí)際的申報(bào),那么收入偏低 成本偏高 可不可以少報(bào)幾個(gè)人
2024年暫估了材料489個(gè)20000元,現(xiàn)在回票了489個(gè)17000元,余額怎么辦,回沖借:原材料-20000元 貸:應(yīng)付賬款-暫估-20000元,發(fā)票進(jìn)賬借:原材料17000元 貸:應(yīng)付賬款17000元,原材料那顯示余額3000元負(fù)數(shù)沒(méi)數(shù)量
老師好,小規(guī)模納稅人因2024年重復(fù)記賬多記收入,本月沖紅以前憑證,怎么分錄,沒(méi)有以前年度損益調(diào)整科目。
老師好,我現(xiàn)在管理一個(gè)景區(qū),里面的收入有門票,有自動(dòng)售賣機(jī),有飯店,有住宿,有文創(chuàng)產(chǎn)品,這些既要有材料費(fèi)支出,又有貨物支出,并且都得有收入,還有庫(kù)存余額, 就針對(duì)這些內(nèi)容,老師幫我選擇一個(gè)課程,我想學(xué)習(xí)一下,謝謝!
企業(yè)所得稅需要計(jì)提嗎?怎么計(jì)提