你好,小規(guī)模的增值稅是減免的,那么全部應該計入營業(yè)外收入。
你好老師,咨詢一下,我們單位4月底小規(guī)模升為一般納稅人,5月1日生效。4月還是按小規(guī)模申報繳納稅款,4月含稅收入30萬,賬務處理如下,借:銀行存款30萬,貸:主營業(yè)務收入297029.7應交稅費-增值稅銷項稅2970.3,減免2%稅率為5940.6元,借,應交稅費—應交增值稅-減免稅5940.6,貸:營業(yè)外收入-減免稅額5940.6元,還需要做什么分錄嗎?應交稅費這邊就不對
#提問#請問老師小規(guī)模季度報稅不超30萬不交增值稅,做分錄借銀行存款,貸主營業(yè)務收入,應交稅費-應交增值稅,然后借應交稅費-應交增值稅,貸營業(yè)外收入(增值稅減免),那這是本月就轉營業(yè)外收入呢?還是季度報稅時才3個月一起轉呢?
請問老師:小規(guī)模500萬以內減免增值稅的會計分錄: 已10萬為列: 第一種:1.借:應收賬款(銀行存款)200000 貸:應交稅費_應交增值稅 5825.24 貸:主營業(yè)務收入 194174.76 2.月底:借:應交稅費 _應交增值稅_減免增值稅5825.24 貸:營業(yè)外收入_減免收入5825.24 第二種處理方式: 借:應收賬款(銀行存款)200000 貸:主營業(yè)務收入 200000 請問老師:這兩種處理業(yè)務分錄的方式對嗎?或者說應該選擇哪一種處理方式才正確?
我司是小規(guī)模納稅人,批發(fā)企業(yè),適用小企業(yè)會計準則,稅率3%,根據2023年1號文—小規(guī)模納稅人增值稅減免政策,我司今年1月無票收入4萬元(全部開具收款收據),賬務處理是不是如下: 借:應收賬款40400元 貸:主營業(yè)務收入4萬 應交稅費—應該增值稅400元(4萬*1%) 免稅政策: 借 應該稅費—應交增值稅400元 貸 營業(yè)外收入400元?
國家政策季度30萬以內免征增值稅,小規(guī)模納稅人:銷售時:借:銀行存款,貸:主營業(yè)務收入,貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 季度30萬以內免增值稅 借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 貸:營業(yè)外收入-減免稅款 老師幫忙看看這么做分錄對嗎?不對的話怎么改正?
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
小企業(yè)會計制度下匯算清繳需要補稅分錄是適用于未來適用法嗎?直接借所得稅費用,貸應交稅費,借應交稅費貸銀行存款,借本年利潤貸所得稅費用?
第 1 題這個式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個平均單價咋這么高啊
老師,當月收到20臺電腦,10臺空調的發(fā)票,一起10萬塊錢,款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺空調,每臺電腦的價錢都寫上嗎?
老師,你好,把abc三種原材料調配出一種新產品算不算生產?就是簡單調配成一種產品。
有哪些是賣了要結轉成本,用成本科目的
銷售商品未開發(fā)票和采購商品未開發(fā)票區(qū)別在哪?如何做賬,是否需要做賬,次月發(fā)票到了又如何做賬
老師,這題A選項不應該是其他應收款嗎
昨天下午快五點有個座機號碼給公司財務打電話,財務不知道是什么人打的給掛了,今天晚上百度搜了一下號碼發(fā)現是我們稅局的座機號,這可怎么辦啊,要回個電話問問啥事嗎
老師請問換了一臺電腦個稅申報除了以法人和財務人員身份進去,系統(tǒng)恢復進去之外還有什么辦法才能看到以前的申報信息,包括附加人員的信息