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老師: 2019年12份預(yù)估收入,2020年元月份開具專票,請問老師這個帳務(wù)如何處理

2020-05-25 18:46
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2020-05-25 18:47

借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)貸以前年度損益調(diào)整負(fù)數(shù),應(yīng)交稅費負(fù)數(shù)。 借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費。

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借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)貸以前年度損益調(diào)整負(fù)數(shù),應(yīng)交稅費負(fù)數(shù)。 借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費。
2020-05-25
同學(xué),你好,意思,你要預(yù)估收入,做未開票申報?你是一般納稅人還是小規(guī)模
2020-12-24
您好 8月份暫估入賬,9月份沖銷暫估的 再重新入帳
2020-09-11
同學(xué)你好,申報直接填寫就可以了。
2020-12-30
你好 你之前報了無票收入了?,F(xiàn)在要補開發(fā)票 。 先做 :借 銀行存款紅字貸主營業(yè)務(wù)收入紅字 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅。 然后 開票做 借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅。 申報的話未開票收入填寫負(fù)數(shù) 。 開票收入寫正數(shù)
2021-02-08
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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