你好同學(xué) 借:應(yīng)收票據(jù) 貸:應(yīng)收賬款 這里沒預(yù)收的事

收到應(yīng)收票據(jù)用以償還貨款這個業(yè)務(wù)為什么不需要登記在預(yù)收賬款明細(xì)賬里面
下列各項中,關(guān)于預(yù)收賬款相關(guān)業(yè)務(wù)會計處理的表述正確的是( )。 A.企業(yè)收到客戶預(yù)付的貨款,應(yīng)記入“預(yù)收賬款”科目的借方 B.企業(yè)收到客戶補(bǔ)付的貨款,應(yīng)記入“預(yù)收賬款”科目的貸方 C.企業(yè)退回多收客戶的貨款,應(yīng)記入“預(yù)收賬款”科目的貸方 D.預(yù)收賬款明細(xì)賬期末余額為貸方的,企業(yè)應(yīng)將其確認(rèn)為應(yīng)收賬款 這選那個 搞不清楚
那老師我請教一下 比如、今天微信對公賬戶收到貨款、明天T+1才到銀行對公戶、今天出庫要做一張記賬憑證、明天到賬還要做一張記賬憑證、還是可以做一張記賬憑證、比如:出庫 借:微信收款(這個用什么科目) 貸 主營業(yè)務(wù)收入。 到賬借:銀行存款。提款手續(xù)費(這里提款手續(xù)費在銀行回單中有備注 還需不需要 微信提款端 提供憑證?) 貸:微信收款賬戶(這里用什么科目)
稅務(wù)申報時,資產(chǎn)負(fù)債 表,應(yīng)收應(yīng)付出現(xiàn)負(fù)數(shù)要怎么調(diào)整,應(yīng)收賬款放到預(yù)收賬款里面去,應(yīng)付放到預(yù)付賬款里面去。這個要根據(jù)應(yīng)收應(yīng)付下面的明細(xì)科目來調(diào)吧
你好老師,問下像現(xiàn)金日記總賬跟明細(xì)賬有金額差別么?為什么像提前支付出去的現(xiàn)金里面有需要沖其他應(yīng)收款個人的我不能做收款單?明細(xì)賬個人的又不能增加應(yīng)收個人款呢?領(lǐng)導(dǎo)說我這個不對,但是我不這樣增加個人應(yīng)收款我跟個人應(yīng)收明細(xì)就對不上,我該如何做呢
個體戶業(yè)主名下是車與他的個體戶簽個使用協(xié)議,那么車產(chǎn)生的相關(guān)的費用,可以用作抵個體戶的費用嗎?
老師 文化事業(yè)建設(shè)費針對什么繳費
這個題目中方案2這不是從第五年 年末也就是第六年年初開始的嘛 那不是折現(xiàn)的話應(yīng)該折5期 怎么會是4期呢
老師好,公司今年多計提了工資,如果明年5月份之前發(fā)不完,做納稅調(diào)增,并取回相應(yīng)成本票稅前扣除可以不,如果今年沒有做暫估,明年取回來的票能稅前扣除不
老師企業(yè)平時都交稅,注銷時候可以虧損嗎,還是或多或少得交點稅
老師,企業(yè)所得稅里公益性捐贈限額計算依據(jù)老師說是會計利潤,會計利潤是不是就是利潤總額?
老師,甲方應(yīng)付給乙方1000元,甲方借給乙方費用80元,這種往來用一張憑證做會計分錄怎么合理表達(dá)
老師您好,請問一下我們公司租的廠房1-12月一共是100萬,其中前三月免費,這個發(fā)票第四個月才拿到手確認(rèn)總金額,這個怎么攤銷
從哪查詢提交過的財務(wù)報表呢 ?
錢已收未開票和錢已付未收到票怎么寫分錄呢?