你好, 1 借,周轉(zhuǎn)材料——低值易耗品——在用 8000 貸,周轉(zhuǎn)材料——低值易耗品——在庫(kù)8000 2 借,管理費(fèi)用 4000 貸,周轉(zhuǎn)材料——低值易耗品——攤銷4000 3 借,管理費(fèi)用4000 貸,周轉(zhuǎn)材料——低值易耗品——攤銷4000 同時(shí) 借,周轉(zhuǎn)材料——低值易耗品——攤銷8000 貸,周轉(zhuǎn)材料——低值易耗品——在用 8000 報(bào)廢 借,周轉(zhuǎn)材料——低值易耗品 ——在庫(kù)200 借,管理費(fèi)用200
某企業(yè)本月行政管理部門領(lǐng)用管理用具一批,實(shí)際成本為8000元;本月報(bào)廢另一批管理用具,實(shí)際成本為10000元,回收殘料價(jià)值200元,已驗(yàn)收入庫(kù)。 要求:采用五五攤銷法,編制本月領(lǐng)用、報(bào)廢低值易耗品的會(huì)計(jì)分錄。
某企業(yè)低值易耗品采用五五攤銷法。本月企業(yè)行政管理部門領(lǐng)用管理用具一批,計(jì)劃成本8000元,本月低值易耗品成本差異為超支2%,本月報(bào)廢另一批管理用具,計(jì)劃成本10000元,回收殘料計(jì)價(jià)200元,已驗(yàn)收入庫(kù) 。 請(qǐng)問這題我的做法是正確的嗎?
某企業(yè)低值易耗品采用五五攤銷法。本月企業(yè)行政管理部門領(lǐng)用管理用具一批,計(jì)劃成本8000元,本月低值易耗品成本差異率為超支2%;本月報(bào)廢另一批管理用具,計(jì)劃成本10000元,回收殘料計(jì)價(jià)200元,已驗(yàn)收入庫(kù)。 編制領(lǐng)用、攤銷、報(bào)廢和調(diào)整成本差異的會(huì)計(jì)分錄
7月20日管理部門領(lǐng)用管理用具,其實(shí)際成本為5000元估計(jì)可以用10個(gè)月,8個(gè)月后該批工具報(bào)廢收回,材料價(jià)值400元以入庫(kù)編制領(lǐng)用,五五攤銷報(bào)廢結(jié)轉(zhuǎn)材料價(jià)值的分錄。
2.甲公司某車間領(lǐng)用低值易耗品一批,實(shí)際成本6000元,假設(shè)該企業(yè)采用五五攤銷法,該批低值易耗品2年后報(bào)廢。報(bào)廢時(shí)收回殘料入庫(kù)作價(jià)30元。要求:編制領(lǐng)用、攤銷、報(bào)廢和收回殘料入庫(kù)的會(huì)計(jì)分錄。
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤(rùn)表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫(kù)存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤(rùn),貸利潤(rùn)分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤(rùn) 是不是指利潤(rùn)表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號(hào)收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號(hào)A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?