你好,自產(chǎn)自銷農(nóng)產(chǎn)品免增值稅和所得稅
老師,你好,我們是小規(guī)模納稅人,自行開具了農(nóng)產(chǎn)品免稅收購發(fā)票我們需要報(bào)稅嘛
我們公司(小規(guī)模納稅人)從農(nóng)民手里收購農(nóng)民自產(chǎn)自銷的農(nóng)產(chǎn)品,開具免稅的收購發(fā)票,然后公司對外開具發(fā)票是開具百分之1稅率的發(fā)票嗎還是開具免稅的發(fā)票
你好,老師,請問小規(guī)模納稅人收購農(nóng)產(chǎn)品出售,開發(fā)票,是開免稅呢?還是要開3%征收率呢
老師,收到小規(guī)模納稅人開具的免稅普票,是購買噠米的,我們是一般納稅人,可以按農(nóng)副產(chǎn)品的進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎
老師,一般納稅人銷售自產(chǎn)的農(nóng)產(chǎn)品可以開具增值稅專用免稅發(fā)票嗎?小規(guī)模納稅人和一般納稅人銷售自產(chǎn)的農(nóng)產(chǎn)品,應(yīng)該開具什么發(fā)票?我們應(yīng)該怎么抵扣
老師,請問這道題為什么是乘以13%的稅率?鑲嵌是軟件不是無形資產(chǎn)嗎?無形資產(chǎn)不是6%的增值稅稅率嘛?
老師您好!想請教一下員工的工傷失業(yè)保險(xiǎn)怎么停保?
買方是一般納稅人圖書行業(yè)免稅,我們賣方是一般納稅人服務(wù)業(yè),現(xiàn)在開服務(wù)費(fèi)的專票(6%)給對方,對方說我們不能抵扣進(jìn)項(xiàng)增值稅,要全額交增值稅,是真的嗎?
老師,多裝訂進(jìn)去的憑證,可以撕了嗎?
老師,您好,想問下關(guān)于免租期的問題,圖中2020年12月31日收取租金后結(jié)轉(zhuǎn)待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額不是120萬對應(yīng)9%稅率的99082.57元,而是前面應(yīng)交稅費(fèi)-待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額的合計(jì)118899.08元(29724.77+89174.31)
老師為什么不用以前年度損益調(diào)整科目
正常按照繳納稅的方法繳納,但卻申報(bào)不成功。上面顯示申報(bào)人員不足。我發(fā)現(xiàn)確實(shí)是少一個人,但又不知道怎么把那個人加上。
請教一下,員工報(bào)銷,如果回來的發(fā)票比實(shí)際報(bào)銷多,那發(fā)票也是附在報(bào)銷憑證后面嗎?
老師,第四個題干,他說那個2022年的時候,退貨率是10%,那我是按照200乘以90%確認(rèn)收入和銷項(xiàng)稅的。下面說2023年3月實(shí)際退回了15件,答案,2022年確認(rèn)收入和銷項(xiàng)稅都是根據(jù)200減15件來計(jì)算的,這個地方我不太明白@方寧老師
這個課程的報(bào)稅系統(tǒng)不能實(shí)操報(bào)稅嗎?