您好,沒看見您的表
1.練習開發(fā)間接費用的核算。某房地產(chǎn)公司為增值稅一般納稅人,適用增值稅稅率9%,本月發(fā)生有關開發(fā)間接費用的經(jīng)濟業(yè)務如下。(1)應付管理人員工資15萬元。(2)開發(fā)管理部門使用的固定資產(chǎn)月折舊額4.5萬元。(3)用銀行存款支付以下費用:電費20萬元,增值稅2.6萬元;設備修理費2萬元,增值稅0.26萬元;辦公費用0.5萬元。(4)本月在開發(fā)的各項產(chǎn)品實際發(fā)生的直接成本如表6-14所示。表6-14某房地產(chǎn)公司本月各開發(fā)產(chǎn)品實際發(fā)生的直接成本單位:元指標名稱開發(fā)產(chǎn)品名稱1區(qū)商品房2區(qū)商品房出租房周轉房公共配套設施自用土地商品性土地直接成本30000001500000800000500000170000013000001200000要求:(1)計算各開發(fā)產(chǎn)品應分配的開發(fā)間接費用。(2)根據(jù)各項經(jīng)濟業(yè)務編制相應的會計分錄。
練習開發(fā)間接費用的核算。某房地產(chǎn)公司為增值稅一般納稅人,適用增值稅稅率9%,本月發(fā)生有關開發(fā)間接費用的經(jīng)濟業(yè)務如下。(1)應付管理人員工資15萬元。(2)開發(fā)管理部門使用的固定資產(chǎn)月折舊額4.5萬元。(3)用銀行存款支付以下費用:電費20萬元,增值稅2.6萬元;設備修理費2萬元,增值稅0.26萬元;辦公費用0.5萬元。(4)本月在開發(fā)的各項產(chǎn)品實際發(fā)生的直接成本如表6-14所示。表6-14某房地產(chǎn)公司本月各開發(fā)產(chǎn)品實際發(fā)生的直接成本單位:元指標名稱開發(fā)產(chǎn)品名稱1區(qū)商品房2區(qū)商品房出租房周轉房公共配套設施自用土地商品性土地直接成本30000001500000800000500000170000013000001200000要求:(1)計算各開發(fā)產(chǎn)品應分配的開發(fā)間接費用。(2)根據(jù)各項經(jīng)濟業(yè)務編制相應的會計分錄。
某房地產(chǎn)公司為一般納稅人,使用增值稅率為9%(1)應付管理人員工資15萬元(2)開發(fā)管理部門使用的固定資產(chǎn)月折舊額4.5萬元(3)用銀行存款支付以下費用:電費20萬元,增值稅2.6萬元,設備修理費2萬元,增值稅0.26萬元,辦公費用0.5萬元
練習開發(fā)間接費用的核算。某房地產(chǎn)公司為增值稅一般納稅人,適用增值稅稅率9%,本月發(fā)生有關開發(fā)間接費用的經(jīng)濟業(yè)務如下。(1)應付管理人員工資15萬元。(2)開發(fā)管理部門使用的固定資產(chǎn)月折舊額4.5萬元。(3)用銀行存款支付以下費用:電費20萬元,增值稅2.6萬元;設備修理費2萬元,增值稅0.26萬元;辦公費用0.5萬元。(4)本月在開發(fā)的各項產(chǎn)品實際發(fā)生的直接成本如表6-14所示。
某房地產(chǎn)公司為增值稅一般納稅人,適用增值稅稅率10%,本月共發(fā)生下列開發(fā)間接費用的經(jīng)濟業(yè)務。1.應付管理人員工資15萬元2.開發(fā)管理部門使用的固定資產(chǎn)說折舊額4.5萬元3.用銀行存款支付以下費用:電費20萬元,增值稅3.2萬元,設備修理費2萬元,增值稅0.32萬元,辦公費0.5萬元4.本月在開發(fā)的各項產(chǎn)品,實際發(fā)生的直接成本如下表所示要求:(1)計算各開發(fā)商產(chǎn)品應分配的開發(fā)間接費用;(2)根據(jù)各項經(jīng)濟業(yè)務編制相應的會計分錄表格:某房地產(chǎn)公司本月各開發(fā)產(chǎn)品,實際發(fā)生的直接成本開發(fā)產(chǎn)品名稱指標名稱1區(qū)商品房2區(qū)商品房出租房直接成本30000001500000800000指標名稱周轉房公共配套設施自用土地直接成本50000017000001200000指標名稱商品性土地直接成本1200000
老師中午好,麻煩問下我們公司之前的累計折舊明細表沒有預計凈殘值,我怎么做賬,能改嗎
小規(guī)模時候買的固定資產(chǎn),能不能再一般納稅人時開進項發(fā)票
老師,公司收到一張代駕費發(fā)票怎么入賬
老師 2月份收到對方30萬預付款 3月份給對方開票含稅金額為1899000 4月份給對方開票含稅金額為2365400 4月份收到對方120萬貨款 增值稅率為9% 怎么做會計科目
合伙企業(yè)無法區(qū)分經(jīng)營成本來呀,按什么比例計算成本費用啊?
老師你好,公司現(xiàn)在是一般納稅人,之前是個體工商戶勞務隊,干的活還有150萬沒給,現(xiàn)在給錢必須打給公戶,錢到現(xiàn)在公司,往出支取可以正常支取,稅務有什么問題?(當時開票都正常交稅了)
老師,沒有往返車票,外地的餐費和住宿費可以做福利費嗎?
請問老師,24年暫估的固定資產(chǎn)發(fā)票沒開進來,這個月匯算清繳是不是把計提的折舊費調(diào)增,譬如計提了10萬的折舊,把這10萬調(diào)增,按10萬的5%交企業(yè)所得稅???
老師這題沒搞懂幫忙解析一下
合伙企業(yè)需要報工商年報嘛?