你好,同學(xué) 應(yīng)交增值稅=125000*0.13-13200*0.13*0.7
1.某公司為增值稅一般納稅人。2019年6月購(gòu)進(jìn)一批紅酒,取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上,某公司為小注明稅額為13200元。當(dāng)月,該公司將該批紅酒的30%作為福利發(fā)放給職工,剩余的70%出發(fā)票上注明不含增值售,取得不含增值稅銷(xiāo)售額125000元。要求:計(jì)算該公司要求:計(jì)算該公司該筆業(yè)務(wù)的增值稅應(yīng)納稅額
某公司為小規(guī)模納稅人,2019年8月購(gòu)進(jìn)一批居民用煤炭制品,取得的增值稅普通發(fā)票上注明不含增值稅金額為120 000元。當(dāng)月將該批煤炭制品出售,取得銷(xiāo)售收入164 800元(增值稅稅率3%)。 要求:計(jì)算該公司該筆業(yè)務(wù)的增值稅應(yīng)納稅額。
公司為一般納稅人,2020年1月購(gòu)進(jìn)一批紅酒,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票,注明金額為13200元,當(dāng)月,公司將該批公司將該批紅酒的30%作為福利發(fā)給職工,剩余的70%出售,取得不含銷(xiāo)售額125000元,請(qǐng)計(jì)算該公司該筆業(yè)務(wù)的增值稅應(yīng)納稅額
甲公司為增值稅一般納稅人,2021年6月購(gòu)進(jìn)一批原材料,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明不含稅金額34700元,當(dāng)月將其加工后銷(xiāo)售,取得不含增值稅銷(xiāo)售額50000元,已知增值稅稅率為13%。求甲公司該筆業(yè)務(wù)增值稅應(yīng)納稅額?
、某公司為一般納稅人。2022年6月購(gòu)進(jìn)一批居民用煤炭制品,取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明不含增值稅金額為120000元。當(dāng)月將該批煤炭制品出售,取得銷(xiāo)售收入218000元(含稅)。增值稅適用稅率9%。要求:計(jì)算該公司該筆業(yè)務(wù)的增值稅應(yīng)納稅額。
老師你好。我想問(wèn)一下公司1-5月份給法人轉(zhuǎn)工資,老板不懂。亂轉(zhuǎn),但現(xiàn)在不想交稅,我可以讓他把錢(qián)退回來(lái)嗎
稅務(wù)局網(wǎng)上風(fēng)險(xiǎn)推送,企業(yè)財(cái)務(wù)費(fèi)用對(duì)應(yīng)的發(fā)票不足,經(jīng)自查確屬銀行未開(kāi)具發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)在自查期,與銀行溝通及時(shí)補(bǔ)開(kāi)發(fā)票,是否可以避免此次因財(cái)務(wù)費(fèi)用發(fā)票未開(kāi)導(dǎo)致的補(bǔ)繳所得稅款的情況?這樣操作請(qǐng)問(wèn)是否有相關(guān)的稅務(wù)政策依據(jù)?
一般納稅人必須每個(gè)月做賬嗎
原材料科目余額跟實(shí)際庫(kù)存有差異,實(shí)際庫(kù)存大于賬面余額,這個(gè)要怎么處理呢
您好,老師,這個(gè)答案解析給我詳細(xì)講講吧,看不明白
借款合同還款方式寫(xiě)的是,半年付息,到期一次還本,允許提前還款, 如果計(jì)劃提前部分還款,每次部分還款利息怎么算,所有借款都按日利率計(jì)算可以嗎,還是沒(méi)還款部分要按半年利率
老師你好,香港公司和深圳公司實(shí)際控制人為一人,香港公司通過(guò)供應(yīng)鏈公司報(bào)關(guān)出口給深圳公司,深圳公司可以因?yàn)楹拖愀酃径紴橐粋€(gè)實(shí)際控制人,購(gòu)進(jìn)這批貨物的實(shí)際貨款要付給香港公司么?
老師 股票股利怎么改變數(shù)量
100萬(wàn)一個(gè)季度銷(xiāo)售額需要繳納多少稅
利潤(rùn)總額同比去年季度要低,我該怎么寫(xiě)說(shuō)明情況