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公司為一般納稅人,2020年1月購(gòu)進(jìn)一批紅酒,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票,注明金額為13200元,當(dāng)月,公司將該批公司將該批紅酒的30%作為福利發(fā)給職工,剩余的70%出售,取得不含銷(xiāo)售額125000元,請(qǐng)計(jì)算該公司該筆業(yè)務(wù)的增值稅應(yīng)納稅額

2022-05-18 20:03
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-05-18 21:18

你好,同學(xué) 應(yīng)交增值稅=125000*0.13-13200*0.13*0.7

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你好,同學(xué) 應(yīng)交增值稅=125000*0.13-13200*0.13*0.7
2022-05-18
你好,這個(gè)是需要做賬的嗎?
2023-10-20
該筆業(yè)務(wù)的增值稅應(yīng)納稅額=125000-13200*70%
2020-05-17
學(xué)員你好,該公司該筆業(yè)務(wù)的增值稅應(yīng)納稅額=218000/1.09*0.09-120000*0.09=7200
2023-01-04
218000/1.09乘以9%減12萬(wàn)乘以9% 安這個(gè)
2023-02-24
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職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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