你好,這個是可以計(jì)入其他應(yīng)付款的。
老師,我司規(guī)定,員工在食堂就餐,一頓的餐費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)是10元,公司和員工各負(fù)擔(dān)一半,我們會代收員工餐費(fèi)給員工辦卡,員工就餐時刷卡消費(fèi),一次扣除5元,代收餐費(fèi)后再給菜商結(jié)款,代收員工的餐費(fèi)我計(jì)入其他應(yīng)付款這樣有沒有什么風(fēng)險?月末給菜商結(jié)款時沖減其他應(yīng)付款
餐飲A公司承包學(xué)校食堂,然后把食堂的窗口都再承包給小老板(自然人),A公司只是做個監(jiān)管,食堂的原材料(米面油菜等)是公司代窗口老板采購,每月末學(xué)校把食堂收入打給公司。收入支出:1、公司支付原材料供應(yīng)商貨款,2、窗口的收入打給老板個人,給學(xué)校交營業(yè)收入的5%。給管理員發(fā)了工資等費(fèi)用。公司抽窗口收入的20%(公司真正收入)。實(shí)際上公司就掙20%的管理費(fèi),現(xiàn)在該怎么記外賬呢?如果對公打款給檔口老板,檔口老板需要提供發(fā)票嗎?請老師順便幫謝一下會計(jì)分錄,謝謝!
老師,我公司是給員工包吃的,工資里面包括發(fā)放500元伙食補(bǔ)貼,然后發(fā)工資是借應(yīng)付職工薪酬,貸其他應(yīng)收款-代收代扣-伙食費(fèi),買菜買米來報銷的時候就是借其他應(yīng)收款-代收代扣-伙食費(fèi),貸銀行存款,就導(dǎo)致其他應(yīng)收款-代收代扣-伙食費(fèi)貸方金額越積越多,這個會有什么風(fēng)險嗎
老師,這筆錢實(shí)際是我們分公司需要支付給外部單位這筆錢,5月份就已經(jīng)做這個會計(jì)分錄其他應(yīng)收款就有這筆期末余額了,5月份也已經(jīng)支付給人家這些錢了, 我做的都是收到總部錢后 借銀行存款480 貸其他應(yīng)付款總部480 報銷員工之前墊付的水電費(fèi) 借其他應(yīng)收款外部單位480 貸其他應(yīng)付款員工480 借其他應(yīng)付款員工480 貸銀行存款480 員工幫本分公司代付給租賃公司押金款 借其他應(yīng)收款租賃公司4500 貸其他應(yīng)付款員工4500 收到重慶總部此筆款用于報銷給員工 借銀行存款4500 貸其他應(yīng)付款總公司4500 給員工報銷 借其他應(yīng)收款員工4500 貸銀行存款4500 收到重慶總部用于報銷給員工的代辦營業(yè)執(zhí)照費(fèi) 借銀行存款3100 貸其他應(yīng)付款總部3100 支付給代辦商家代辦費(fèi) 借其他應(yīng)收款代辦商家3100 貸銀行存款3100 當(dāng)時這樣寫的老師 6月份其他應(yīng)收款期末余額里怎么還有這錢
請問老師,我還沒來這家公司時賬是給代理記賬做的,23年4月5月6月來了一個員工想,發(fā)工資 代理記賬沒有給她做工資 也沒有給她申報個稅,發(fā)工資被記成了其他應(yīng)收去了,我才發(fā)現(xiàn),要幫她轉(zhuǎn)成工資,我就借:管理費(fèi)用一工資,貸:應(yīng)付職工薪酬一工資 借:應(yīng)付職工薪酬一工資 貸:其他應(yīng)收款, 我就在23年12月份補(bǔ)報了工資 可是那個員工不愿意 因?yàn)閭€稅APP上會顯示日期不同,我就決定去柜臺變更申報,這樣對么?
老師我們公司是小規(guī)模納稅人購進(jìn)一批商品時沒有發(fā)票我要怎樣做賬
咨詢個問題,關(guān)于內(nèi)蒙古高級會計(jì)師考試及評審,能跨區(qū)域報考嗎?難度大嗎?
老師,24年的賬是代賬公司做的,做了暫估成本,25年才取得成本票,做24年匯算清繳需要動24年的賬嗎?
老師我司是買方,合同上有一句話貼現(xiàn)利息和因此產(chǎn)生的增值稅費(fèi)均由買方承擔(dān)。是什么意思?
你好老師,我想問一下外貿(mào)出口企業(yè),是一般納稅人,需要申請出口退稅,企業(yè)的注冊資本有最低要求嗎?30萬可以嗎?
老師,員工換了新單位后,是會計(jì)直接把員工的個人工資導(dǎo)入單位個稅系統(tǒng)后,員工再在個稅App中選擇新單位,還是不用選擇,個稅里面就默認(rèn)新單位了
請問老師,利潤表中的財(cái)務(wù)費(fèi)用,下面有利息費(fèi)用和利息收入,請問一定要填寫利息收入嗎?
請賈蘋果老師回答,其他人勿接謝謝,否則差評請問公司是高新企業(yè),我怎么在金蝶軟件里面沒有看到做研發(fā)費(fèi)用的賬呢?2.(他們的高新證也是今年12月份到期(和我們公司一樣)),12年成為高新企業(yè)的,2022,2023,2024年可以享受三年的高新技術(shù)15%,然后按我們之前公司邏輯,以后如果不想申請高企今年2025年的研發(fā)費(fèi)用賬也要做,但是今年申報時還是15%優(yōu)惠,在匯算清繳時就是25%,但我發(fā)現(xiàn)他們今年外賬里面也沒有做研發(fā)費(fèi)用了,而且他們說了,他們還要申請高新企業(yè)
老師食堂購置防蚊紗門、紗窗合計(jì)金額340元,請問老師這340元怎么做賬,會計(jì)分錄怎么做呢
請問老師,公司2024年法人股東2500萬,直接按照2500萬轉(zhuǎn)給自然人股東了,看了賬面只是實(shí)收資本的二級明細(xì)由法人變成自然人了。請問不涉及任何稅嗎?