你好! 我看一下
某居民企業(yè)2018年實(shí)現(xiàn)利潤總額為80萬元。經(jīng)過稅務(wù)機(jī)關(guān)檢查發(fā)現(xiàn),該企業(yè)當(dāng)年有以下幾項支出均已列支:(1)支付職工工資總額100萬元,發(fā)生職工福利費(fèi)19萬元、撥繳工會經(jīng)費(fèi)3萬元、發(fā)生教育經(jīng)費(fèi)5萬元;(2)稅收滯納金8萬元;(3)取得國庫券利息收入10萬元。要求:計算該公司當(dāng)年應(yīng)納的企業(yè)所得稅。
某居民企業(yè)2018年實(shí)現(xiàn)利潤總額為80萬元。經(jīng)過稅務(wù)機(jī)關(guān)檢查發(fā)現(xiàn),該企業(yè)當(dāng)年有以下幾項支出均已列支:(1)支付職工工資總額100萬元,發(fā)生職工福利費(fèi)19萬元、撥繳工會經(jīng)費(fèi)3萬元、發(fā)生教育經(jīng)費(fèi)5萬元;(2)稅收滯納金8萬元;(3)取得國庫券利息收入10萬元。要求:計算該公司當(dāng)年應(yīng)納的企業(yè)所得稅。
某居民企業(yè)2018年實(shí)現(xiàn)利潤總額80萬元。經(jīng)過稅務(wù)機(jī)關(guān)檢查發(fā)現(xiàn),該企業(yè)當(dāng)年有以下幾項支出均已列支:(1)支付職工工資總額100萬元,發(fā)生職工福利費(fèi)19萬元,撥繳工會經(jīng)費(fèi)3萬元,發(fā)生教育經(jīng)費(fèi)5萬元(2)稅收滯納金8萬元(3)取得國庫券利息收入10萬元計算該公司當(dāng)年應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅
【例21】某國有企業(yè)2020年實(shí)現(xiàn)銷售收入2600萬元,利潤總額為200萬元。經(jīng)過核查發(fā)現(xiàn)該企業(yè)當(dāng)年有以下幾項可能影響所得:(1)直接投資于其他居民企業(yè)取得的股息收入10萬元(2)自創(chuàng)商譽(yù)當(dāng)年攤銷50萬元;(3)當(dāng)年工資總額250萬元,發(fā)生職工福利費(fèi)42萬元,撥繳工會經(jīng)費(fèi)6萬元,實(shí)際發(fā)生職工教育經(jīng)費(fèi)23萬元(4)當(dāng)年廣告費(fèi)支出300萬元,宣傳費(fèi)支出70萬元。②(5)營業(yè)外支出90萬元(包含贊助當(dāng)?shù)佚堉圪愔С?0萬元,環(huán)保局的罰款支出15萬元)要求:計算該企業(yè)當(dāng)年應(yīng)納稅所得額。四川經(jīng)康學(xué)院http
【例21】某國有企業(yè)2020年實(shí)現(xiàn)銷售收入2600萬元,利潤總額為200萬元。經(jīng)過核查發(fā)現(xiàn)該企業(yè)當(dāng)年有以下幾項可能影響所得:(1)直接投資于其他居民企業(yè)取得的股息收入10萬元(2)自創(chuàng)商譽(yù)當(dāng)年攤銷50萬元;(3)當(dāng)年工資總額250萬元,發(fā)生職工福利費(fèi)42萬元,撥繳工會經(jīng)費(fèi)6萬元,實(shí)際發(fā)生職工教育經(jīng)費(fèi)23萬元(4)當(dāng)年廣告費(fèi)支出300萬元,宣傳費(fèi)支出70萬元。②(5)營業(yè)外支出90萬元(包含贊助當(dāng)?shù)佚堉圪愔С?0萬元,環(huán)保局的罰款支出15萬元)要求:計算該企業(yè)當(dāng)年應(yīng)納稅所得額。
對方開的費(fèi)用普票 這個費(fèi)用類型如果稅率不是0%的情況下 但是對方按0%開了出來 這種票入賬對我這邊有什么影響嗎?
咨詢下:電子發(fā)票(鐵路電子客票) 退票費(fèi) 【藍(lán)色】可以勾選進(jìn)項抵扣嗎?應(yīng)該不需要計算抵扣?
老師:請問怎么計算企業(yè)所得稅?
我想問一下 個體工商戶需要報財務(wù)報表嗎
老師你好,采用的小企業(yè)會計準(zhǔn)則,財務(wù)報表中投資沒益(賣股票取得的投資損失,財報中用負(fù)數(shù)表示)抓取不到企業(yè)所得稅報表中(此科目灰色顯示不好填,其他收益可以填),老師現(xiàn)在怎么處理,是要更改財務(wù)報表?
公司為銷售人員租的房子,租金稅金都由公司承擔(dān)該如何入賬
老師你好!我在申報第三季度企業(yè)所得稅時出現(xiàn)這個提示,可以提交申報嗎?“通過申報營業(yè)收入-利潤總額測算您的扣除總額,與取得發(fā)票金額、申報工資薪金及相關(guān)稅費(fèi)之和差異較大,請確保扣除項目取得合法憑證、支付薪資履行扣繳義務(wù)、并確認(rèn)本欄填報正確?!?/p>
老師 您好 藥店診所的收入在申報增值稅的時候填服務(wù)、不動產(chǎn)、無形資產(chǎn)銷售欄嗎
請教一下:公司這邊由于工作需要 可能需要不固定時間 不固定人員的臨時搬運(yùn)工 目前想和勞務(wù)派遣公司合作 那邊勞務(wù)派遣公司說是直接跟他們結(jié)算 他們最后負(fù)責(zé)工資發(fā)放 用工風(fēng)險也是他們勞務(wù)派遣公司承擔(dān) 后面會在簽訂協(xié)議的時候 備注清楚 這個的話 如果后期在我們的工作場所 工作期間發(fā)生意外事故 雖然協(xié)議簽訂用工風(fēng)險有勞務(wù)派遣公司承擔(dān) 他們會不會不配合 互相扯皮 牽連到我們企業(yè)
本季度企業(yè)所得稅還可以預(yù)交嗎?
應(yīng)納稅所得額=80?5?1?8?10=84 當(dāng)年應(yīng)納的企業(yè)所得稅=84*25%=21