你好,不屬于墊付資金的
我公司是有進出口資質的企業(yè),但醫(yī)療資質沒有,出口呼吸機不行,現在找代理公司,采購的貨物也由對方名義采購,這樣,問題1:我可以收匯嗎?問題2:如果可以,我收匯后,把我的利潤點留下,在把采購款及代理服務費付給代理公司,那么代理公司給我開代理費發(fā)票,貨款部分怎么處理?我把采購貨款付給對方,代理公司應該給我提供什么呢?問題3:以上業(yè)務我如何記賬?
請問下我公司準備做代購貨物業(yè)務,如果我司是先收委托方貨款再進行代購貨物,這種行為應該不屬于受托方墊付資金范疇吧?
1、甲公司與乙公司達成購銷協議。甲公司同意遠期付款,并開立了一張遠期匯票,其付款人為乙公司,但受款人為丙公司。該匯票經乙公司承兌,丙公司于匯票到期時向乙公司要求支付款項,但乙公司拒付,其理由是甲公司沒有向乙公司交付貨物。試分析甲公司和乙公司應承擔何種責任。2、我國A外貿企業(yè)與某國B商達成一項出口合同。付款條件為付款交單、見票后60天付款。當匯票及所附單據通過托收行寄抵進口地代收行后,B商及時在匯票上履行了承兌手續(xù)。貨抵目的港時,由于用貨心切,B商出具信托收據向代收行借得單據,先行提貨轉售。匯票到期時,B商因經營不善,失去償付能力。代收行以匯票付款人拒付為由通知托收行,并建議由我外貿企業(yè)A向B商索取貨款。對此,你認為我外貿企業(yè)應如何處理?
你好,老師!我們有個epc合同,其中設備這塊屬于我單位施工范疇,采購的時候呢委托A公司,除設備款外支付了一部分管理費用(傭金),由于種種原因,經協商所有貨款均由甲方爸爸一致對外支付,另外A公司是牽頭人。所有款+票都經它。 我想問的是:這種情況下,管理費用的發(fā)票是不是應該A開票給我單位,6%服務費或者傭金?
某公司為增值稅一般納稅企業(yè),適用的增值稅稅率為16%,消費稅稅率為10%。存貨計價采用先進先出法,期末計價采用成本與可變現凈值孰低法,并按照單個存貨項目計提存貨跌價準備。2016年末,除A原材料發(fā)生減值外,其他存貨均未發(fā)生減值。該公司2016年12月31日部分賬戶余額資料如下:原材料﹣-A材料賬面余額為100萬元,存貨跌價準備﹣-A材料賬面余額為10萬元,應交稅費﹣﹣應交增值稅科目借方余額為15萬,該借方余額均可用下月的銷項稅額抵扣。該公司2017年1月發(fā)生如下經濟業(yè)務:(6)收回委托加工的C原料一批并驗收入庫,C原料系消費稅的應稅物品。該委托加工材料系上月發(fā)出,發(fā)出原材料的成本為15.2萬元。本期收回時以銀行存款支付受托加工企業(yè)加工費2.8萬元(不含增值稅),同時支付其代收代繳的消費稅,但受托加工企業(yè)無與C原材料同類的物品。收回委托加工的C原材料用于生產應交消費稅產品B產品。要求:(1)編制該公司有關經濟業(yè)務的會計分錄(不考慮除增值稅、消費稅以外的其他稅費);
老師,你好,我想問下,所得稅費用這個科目統(tǒng)計的是當月的應交所得稅金額嗎?
老師,我們公司賣紅酒的,經常發(fā)快遞,這次買了一千元的紙箱怎么做分錄???
老師你好,我司去年有一批生產設備賣出去了設備當時就搬走了,當時收到了部分款項,因為還差點錢沒收到 所以一直沒有開票沒確認收入,這部分設備從去年到現在每個月都在計提折舊,今年8月份開票了,我該怎么做賬?去年從賣出時折舊的費用在8月份做賬時要怎么處理?8月份計提折舊是不是不能再計提已經賣出去的設備了
辛苦圖片這個老師說下謝謝
老師:一固定資產原值為17590元,已折舊14775.6元,凈殘值為1759元,凈值是2814.4元?,F把此固定資產處理,賣了1500元。那么,這筆業(yè)務怎么寫分錄?共需要寫幾筆業(yè)務就完整了?請老師指教!
你好老師,離職經濟補償怎么計算啊?需要申報個稅嗎,如何申報個稅
現在有電子發(fā)票了是不是進項抵扣可以不用打印出來留底了呀?
老師,通行費是專票和普票都可以低嗎?要填在A欄,還是9b
個稅是每月按累計預交,然后年末按總的報酬金額來計算嘛,要是本月達到了14.4萬元,那我下月工資是不是要按20%來繳納個稅了
麻煩圖片這個老師說下謝謝