1借銀行存款22600 貸預(yù)收賬款20000 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額2600
甲公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%。2019年7月1日。甲公司與乙公司簽訂短期租賃(非主營(yíng)業(yè)務(wù))吊車合同,向乙公司出租吊車三臺(tái),期限6個(gè)月,三臺(tái)吊車租金(含稅)共計(jì)67800元,合同約定,合同簽訂日預(yù)付租金(含稅)22600元。合同到期結(jié)清全部租金。合同簽訂日,甲公司收到租金并存入銀行。開具的增值稅專用發(fā)票注明租金20000元、增值稅2600元。租賃期滿日,甲公司收到租金余款及相關(guān)的增值稅。 要求:編制甲公司相關(guān)的會(huì)計(jì)分錄。
應(yīng)付及預(yù)收核算題1、甲公司為増值稅一般納稅人,適用的増值稅稅率為13%。2019年7月1日,甲公司與乙公司簽訂經(jīng)營(yíng)租賃(非主營(yíng)業(yè)務(wù))吊車合同,向乙公司出租吊車三臺(tái),期限為6個(gè)月,三臺(tái)吊車租金(含稅)共計(jì)67800元。合同約定,合同簽訂日預(yù)付租金(含稅)22600元,合同到期結(jié)2、甲企業(yè)為増值稅一般納稅人,原材料按實(shí)際成本核算。2019年5月6日購(gòu)入原材料一批,増值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款為60000元,増值稅稅額為7800元,原材料驗(yàn)收入庫(kù)。該企業(yè)開出并經(jīng)開戶銀行承兌的商業(yè)匯票一張,面值為67800元.,期限5個(gè)月。交納銀行承兌手續(xù)費(fèi)33.90元,其中増值稅1.92元。1月6日商業(yè)匯票到期,甲企業(yè)通知其開戶銀行以銀行存款支付票款要求:(1)1月6日,甲企業(yè)賬戶中有足夠的資金支付票款(2)1月6日,甲企業(yè)賬戶中有30000元余額分別編制相關(guān)會(huì)計(jì)分錄
應(yīng)付及預(yù)收核算題 1、甲公司為増值稅一般納稅人,適用的増值稅稅率為13%。2019年7月1日,甲公司與乙公司簽訂經(jīng)營(yíng)租賃(非主營(yíng)業(yè)務(wù))吊車合同,向乙公司 出租吊車三臺(tái),期限為6個(gè)月,三臺(tái)吊車租金(含稅)共計(jì)67 800元。合同約 定,合同簽訂日預(yù)付租金(含稅)22 600元,合同到期結(jié)清全部租金余款。 合同簽訂日,甲公司收到租金并存入銀行,開具的増值稅專用發(fā)票注明租金 20 000元、増值稅2 600元。租賃期滿日,甲公司收到租金余款及相應(yīng)的増值稅。 要求:根據(jù)資料編制相關(guān)會(huì)計(jì)分錄 借:其他應(yīng)收款 11300 貸:其他業(yè)務(wù)收入10000 貸:應(yīng)稅稅費(fèi)——應(yīng)增銷 300 為什么是11300呢?
2.甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,原材料按計(jì)劃成本核算。2021年1月6日購(gòu)入原材料一批,增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款為60000元,增值稅額為7800元,原材料驗(yàn)收入庫(kù)。該企業(yè)開出并經(jīng)開戶銀行承兌的商業(yè)匯票一張,面值為67800元、期限5個(gè)月。交納銀行承兌手續(xù)費(fèi)33.9元,其中增值稅1.92元。6月6日商業(yè)匯票到期,甲企業(yè)通知其開戶銀行以銀行存款支付票款。
甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,原材料按實(shí)際成本核算。2021年5月6日購(gòu)入原材料一批,增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為60000元,增值稅稅額為7800元,原材料驗(yàn)收入庫(kù)。該企業(yè)開出并經(jīng)開戶銀行承兌的商業(yè)匯票一張,面值為67800元、期限5個(gè)月。交納銀行承兌手續(xù)費(fèi)33.9元,其中增值稅1.92元。10月6日商業(yè)匯票到期,甲企業(yè)通知其開戶銀行以銀行存款支付票款。
總公司資產(chǎn)負(fù)債表,是報(bào)總公司自己的數(shù)據(jù)還是把分公司的數(shù)據(jù)合并起來匯報(bào)電子稅務(wù)局,懂得老師回答謝謝
計(jì)提工資金額是應(yīng)發(fā)工資金額還是加上社保和公積金后的金額?
AI小窗機(jī)器人跟你們這個(gè)答疑有什么區(qū)別
老師 銷售費(fèi)用里面的預(yù)提費(fèi)用分錄怎么做呀
老師好,我給客戶銷售的叉車配件90000,開專票,客戶用4臺(tái)舊叉車給我抵帳,無發(fā)票。這個(gè)帳務(wù)怎么處理,分錄怎么寫
做船舶租賃,買的船上使用的器具,比如梯子啊,照明燈具,空調(diào)這些,應(yīng)該計(jì)入什么科目呢?
老師 我們物業(yè)公司買粽子 給接的小區(qū)居民發(fā)放 對(duì)方這么給開發(fā)票可以嗎?
你好老師,我想把資產(chǎn)負(fù)債表年初的利潤(rùn)調(diào)少一點(diǎn),這個(gè)會(huì)牽涉那些科目呀
老師,請(qǐng)問在哈爾濱開老年公寓,需要在工商注冊(cè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照,還需要什么資質(zhì)么
公司從村里租了個(gè)小院,一年1500,沒有發(fā)票,但是這個(gè)錢最好還是從公戶出賬,牽扯合伙人賬務(wù)。這個(gè)錢怎么記賬呢
2借原材料60000 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額7800 貸應(yīng)付票據(jù)67800
借財(cái)務(wù)費(fèi)用33.9 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額1.92 貸銀行存款35.82
借應(yīng)付票據(jù)67800 貸銀行存款67800
借應(yīng)付票據(jù)67800 貸銀行存款30000 應(yīng)付賬款37800
老師這樣寫對(duì)不那個(gè)第三個(gè)借:財(cái)務(wù)費(fèi)用31.98應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)1.92貸:銀行存款33.9
你的是對(duì)的,我把33.9作為不含稅的了,應(yīng)該是含稅的
好的,知道了謝謝老師
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