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應(yīng)付及預(yù)收核算題1、甲公司為増值稅一般納稅人,適用的増值稅稅率為13%。2019年7月1日,甲公司與乙公司簽訂經(jīng)營(yíng)租賃(非主營(yíng)業(yè)務(wù))吊車合同,向乙公司出租吊車三臺(tái),期限為6個(gè)月,三臺(tái)吊車租金(含稅)共計(jì)67800元。合同約定,合同簽訂日預(yù)付租金(含稅)22600元,合同到期結(jié)2、甲企業(yè)為増值稅一般納稅人,原材料按實(shí)際成本核算。2019年5月6日購(gòu)入原材料一批,増值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款為60000元,増值稅稅額為7800元,原材料驗(yàn)收入庫(kù)。該企業(yè)開出并經(jīng)開戶銀行承兌的商業(yè)匯票一張,面值為67800元.,期限5個(gè)月。交納銀行承兌手續(xù)費(fèi)33.90元,其中増值稅1.92元。1月6日商業(yè)匯票到期,甲企業(yè)通知其開戶銀行以銀行存款支付票款要求:(1)1月6日,甲企業(yè)賬戶中有足夠的資金支付票款(2)1月6日,甲企業(yè)賬戶中有30000元余額分別編制相關(guān)會(huì)計(jì)分錄

2020-05-12 14:23
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-05-12 14:28

1借銀行存款22600 貸預(yù)收賬款20000 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額2600

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齊紅老師 解答 2020-05-12 14:29

2借原材料60000 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額7800 貸應(yīng)付票據(jù)67800

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齊紅老師 解答 2020-05-12 14:29

借財(cái)務(wù)費(fèi)用33.9 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額1.92 貸銀行存款35.82

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齊紅老師 解答 2020-05-12 14:30

借應(yīng)付票據(jù)67800 貸銀行存款67800

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齊紅老師 解答 2020-05-12 14:30

借應(yīng)付票據(jù)67800 貸銀行存款30000 應(yīng)付賬款37800

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快賬用戶wrn8 追問 2020-05-12 14:35

老師這樣寫對(duì)不那個(gè)第三個(gè)借:財(cái)務(wù)費(fèi)用31.98應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)1.92貸:銀行存款33.9

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齊紅老師 解答 2020-05-12 14:37

你的是對(duì)的,我把33.9作為不含稅的了,應(yīng)該是含稅的

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快賬用戶wrn8 追問 2020-05-12 14:40

好的,知道了謝謝老師

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齊紅老師 解答 2020-05-12 14:41

不客氣,麻煩給于五星好評(píng)

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1借銀行存款22600 貸預(yù)收賬款20000 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額2600
2020-05-12
您好 是按月確認(rèn)的收入 所以是67800/6=11300
2021-02-14
你好,請(qǐng)問你想問的問題具體是?
2022-05-08
你好 6月1日開出并承兌商業(yè)匯票購(gòu)入材料的分錄 借:原材料??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:應(yīng)付票據(jù) 6月1日,支付商業(yè)匯票承兌手續(xù)費(fèi)的分錄 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用,貸:銀行存款 9月1日,支付商業(yè)匯票款的分錄 借:應(yīng)付票據(jù),貸:銀行存款
2022-09-28
借銀行存款22600 貸合同負(fù)債20000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅2600
2022-05-16
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