發(fā)生的財(cái)務(wù)費(fèi)用是要進(jìn)行合并計(jì)算的。
我們有一個(gè)全資子公司。然后子公司并沒有怎么用,但是平時(shí)有財(cái)務(wù)費(fèi)用。我在申報(bào)母公司的年報(bào)時(shí)候,需要將子公司發(fā)生的財(cái)務(wù)費(fèi)用合并申報(bào)嗎?
我們公司有幾個(gè)全資子公司,做合并報(bào)表的時(shí)候,我都是用長(zhǎng)投直接抵減了實(shí)收資本,現(xiàn)在其中一個(gè)全資子公司融資了,母公司的比例被稀釋了,股權(quán)為75%,新股東打入投資款100萬,母公司合并報(bào)表時(shí)應(yīng)該怎么處理
我公司有二個(gè)全資子公司,做稅務(wù)申報(bào)等各做各的報(bào)表對(duì)吧?那什么時(shí)候要做合并報(bào)表呢?年底?還需要審計(jì)嗎?
老師有個(gè)問題 老師,母公司將設(shè)備租賃給子公司使用,收取租金,這個(gè)子公司是可以正常稅前扣除的吧母公司做收入,子公司做費(fèi)用,合并報(bào)表的時(shí)候是需要合并抵消吧
老師,你好!我想問一下我們是一個(gè)一級(jí)子公司,旗下還有全資子公司,在編制合并預(yù)算財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí),需要合并調(diào)整上級(jí)母公司嗎
公司租車每月租金1000元,租一年,需要交多少個(gè)人所得稅
紙質(zhì)版發(fā)票丟了怎么辦
老師好:咨詢下,a 公司和 b公司往來款一致, a 和 b 公司的股東為同一個(gè)人。經(jīng)個(gè)人股東確認(rèn),a公司的其他應(yīng)付款,可以和這個(gè)個(gè)人股東的其他應(yīng)收款抵消嗎?
請(qǐng)問我是一般納稅人,有個(gè)清包工工程,可以開具3%的的簡(jiǎn)易計(jì)征的專票吧?對(duì)方可以抵扣這3%嗎?
這個(gè)題目為什么不選擇基礎(chǔ)設(shè)施 我感覺籌建多個(gè)智能制造基地不應(yīng)該屬于基礎(chǔ)設(shè)施嘛
老師請(qǐng)問一下公司給員工報(bào)個(gè)稅,23年10月到現(xiàn)在都沒有扣孩子的專向扣除、個(gè)稅多交的還能返回到員工本人嗎?如果能,是員工自己咋樣操作?還是不能,謝謝
一個(gè)員工社保1.2月份申報(bào)了 工資薪金漏報(bào)了 現(xiàn)在已經(jīng)離職。這種怎么補(bǔ)申報(bào)
外貿(mào)賬務(wù)怎么處理,分錄是什么呢Laos
老師,我有點(diǎn)暈乎乎了,請(qǐng)問一下前會(huì)計(jì)做賬計(jì)提社保 借管理費(fèi)用 社保,貸應(yīng)付職工薪酬 社保公司?個(gè)人合并了,繳納社保也是合并的?,F(xiàn)在我要分開個(gè)人部分咋做???假如 借管理費(fèi)用社保 10元,貸應(yīng)付職工薪酬社保10元,實(shí)際單位7元,現(xiàn)在我借管理費(fèi)用社保-3 ,貸應(yīng)付職工薪酬 社保-3。繳納社保原來是借應(yīng)付職工薪酬社保10,貸銀行存款10。咋沖哦,亂了亂了
這道題第四問問 減值的會(huì)計(jì)處理正確的是?答案是。選CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案沒有減50,為什么
年報(bào)的時(shí)候女公司會(huì)有一個(gè)合并會(huì)計(jì)報(bào)表。
嗯,是的,所以我一直很糾結(jié),要不要合并,
合并會(huì)計(jì)報(bào)表需要進(jìn)行合并的。