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私人賬戶發(fā)放工資,計提的工資,做的是借,管理費(fèi)用 工資,貸,應(yīng)付職工薪酬 工資,然后四月做的是,借,應(yīng)付職工薪酬 工資,貸,其他應(yīng)付款,這樣做合理嗎?私人賬戶,還有,我們應(yīng)付職工薪酬科目有余額,是貸方負(fù)數(shù)

2020-05-05 09:24
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-05-05 09:29

你好,建議工資發(fā)放最好走公司賬戶。貸方負(fù)數(shù),工資多發(fā)了,計提時少記。調(diào)整一下你計提數(shù)據(jù)就可以。

頭像
快賬用戶3315 追問 2020-05-05 09:30

已經(jīng)走私戶發(fā)放了

頭像
齊紅老師 解答 2020-05-05 09:38

你好,調(diào)整以現(xiàn)金發(fā)放,寫份現(xiàn)金收據(jù),入賬會計分錄:借:現(xiàn)金,貸:其他應(yīng)付款。

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你好,建議工資發(fā)放最好走公司賬戶。貸方負(fù)數(shù),工資多發(fā)了,計提時少記。調(diào)整一下你計提數(shù)據(jù)就可以。
2020-05-05
同學(xué)你好 你和其他公司往來款和工資有什么關(guān)系
2023-08-07
同學(xué)你好 發(fā)工資時做的借 應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款 貸應(yīng)付職工薪酬社??劭?貸應(yīng)付職工薪酬公積金扣款?!绻@個是個人負(fù)擔(dān)的社保和公積金,是不計應(yīng)付職薪酬的,是計入其他應(yīng)付款;
2021-06-24
你好,第一種方式是正確的 計提的時候 借:管理費(fèi)用-工資 ,貸 :應(yīng)付職工薪酬-工資 發(fā)放的時候 借: 應(yīng)付職工薪酬-工資 ,貸: 其他應(yīng)付款-老板
2021-01-27
您好 那您發(fā)放的時候可以這樣寫分錄 借:應(yīng)付職工薪酬 40000 貸:其他應(yīng)付款 10000 貸:銀行存款 30000
2020-08-10
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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