借:工程物資 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)貸:銀行存款 借:在建工程 貸:工程物資 借:固定資產(chǎn) 貸:在建工程
在建工程,買了材料,還交了稅,并有安裝費(fèi). 這樣結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)-行車時(shí)會(huì)計(jì)分錄是怎樣的?
原來(lái)的固定資產(chǎn)改造轉(zhuǎn)入在建工程,后面發(fā)生的費(fèi)用材料計(jì)入在建工程,完工后轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn) 老師 這樣的會(huì)計(jì)分錄要怎么做呢
老師我們酒店這個(gè)月已經(jīng)裝修完畢開業(yè)了,但是還有好多裝修材料的發(fā)票沒(méi)有回來(lái),之前裝修的費(fèi)用我記入在建工程~裝修工程里了,但是還有好多裝修材料發(fā)票沒(méi)回來(lái), 在建工程我沒(méi)法轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)啊,我是等發(fā)票回來(lái)一起轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn),還是先轉(zhuǎn)一部分剩余的回來(lái)發(fā)票在轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)啊
老師,我想問(wèn)一下,購(gòu)買需要安裝的固定資產(chǎn),購(gòu)買時(shí)支付了部分款項(xiàng)。借:在建工程,應(yīng)交稅費(fèi) 貸:銀行存款,安裝完工,轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)(按合同價(jià))尾款未支付,分錄借:固定資產(chǎn)(部分不含稅)貸:在建工程。預(yù)估部分,借:固定資產(chǎn)(含稅部分)貸:應(yīng)付賬款可以嗎
你好,民間非營(yíng)利組織,出售還沒(méi)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)的在建工程,會(huì)計(jì)分錄可以這樣嗎?先轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),借固定資產(chǎn),貸在建工程,賣固定資產(chǎn)借銀行存款貸其他收入應(yīng)交稅費(fèi)還有其他分錄嗎?
請(qǐng)問(wèn)進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)抵減借方有余額怎么處理呢
尊敬的納稅人:您好!如果您的綜合所得年收入不超過(guò)12萬(wàn)元但需要年度匯算補(bǔ)稅或者年度匯算補(bǔ)稅金額不超過(guò)400元,且在取得所得時(shí)扣繳義務(wù)人已依法預(yù)扣預(yù)繳了個(gè)人所得稅,那么您無(wú)須辦理綜合所得年度匯算申報(bào),也無(wú)須補(bǔ)繳稅款。在個(gè)人所得稅APP【綜合所得年度匯算】-【享受免申報(bào)】,無(wú)需補(bǔ)繳稅款。這個(gè)意思是不是不用做匯算清繳了!
在財(cái)務(wù)系統(tǒng)里主營(yíng)業(yè)務(wù)成本是只能在借方發(fā)生額嗎?做錯(cuò)了憑證需要紅沖
老師 保本銷售量=固定成本/單位邊際貢獻(xiàn),那在多品種銷售的情況下,可以通過(guò)固定成本/(各產(chǎn)品的單位邊際貢獻(xiàn)*銷售比重之和)來(lái)計(jì)算保本量嗎
老師,本月征期截止啥時(shí)候
老師,您好!請(qǐng)問(wèn)1月份已結(jié)賬了的憑證,5月份發(fā)現(xiàn)錯(cuò)了,可以在5月份紅沖了,再錄正確的憑證吧
考試請(qǐng)問(wèn)一下代收費(fèi)37253.18元中是不是除了維修基金其他都要計(jì)入固定資產(chǎn)原值,計(jì)為房產(chǎn)稅基數(shù)
我們是制造業(yè),資產(chǎn)負(fù)債表里的在產(chǎn)品是體現(xiàn)哪些會(huì)計(jì)科目?
因供應(yīng)商欠稅導(dǎo)致一張?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出并繳納增值稅,進(jìn)項(xiàng)稅額是3462.83元,這筆會(huì)計(jì)分錄怎么記?
財(cái)務(wù)報(bào)表的凈資產(chǎn)是哪個(gè)數(shù)據(jù)?是資產(chǎn)總計(jì)嗎?