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老師,請問我公司如果購進(jìn)原材料已入庫,發(fā)票未開給我們,我們做賬了,到時候供應(yīng)商開給我們發(fā)票了,那發(fā)票還需要做賬嗎

2020-04-25 15:44
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-04-25 15:48

沒有差額就貼之前憑證后面就可以這個

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快賬用戶8395 追問 2020-04-25 15:55

那票據(jù)數(shù)量不是多了嗎,之前做賬的時候已經(jīng)填寫了附單據(jù)數(shù)量,現(xiàn)在怎么改呢

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齊紅老師 解答 2020-04-25 16:13

我不知道你多了還是少了,多了就沖掉,你之前就可以

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齊紅老師 解答 2020-04-25 16:13

多了沖掉,少了補(bǔ)上,

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快賬用戶8395 追問 2020-04-25 16:18

就是之前附近數(shù)量已經(jīng)寫好了,現(xiàn)在多了開來的支付票一張,這個憑證上的附近數(shù)量怎么改呢

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齊紅老師 解答 2020-04-25 16:20

附近數(shù)量 這個是啥意思,之前暫估1000件,回來發(fā)票是1200?那實際貨物收到多少件??

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快賬用戶8395 追問 2020-04-25 16:21

附件

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快賬用戶8395 追問 2020-04-25 16:21

附件原來是3個,已經(jīng)在憑證上寫好了,現(xiàn)在成了4張,怎么改

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齊紅老師 解答 2020-04-25 16:23

這個不需要改,不管就可以,實務(wù)中我沒有填寫這個,附件可以不改,你要改,反結(jié)賬,進(jìn)去修改,

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快賬用戶8395 追問 2020-04-25 16:32

好的,就是不改也沒啥影響對吧,老師

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齊紅老師 解答 2020-04-25 16:38

是的,不影響,這個,是的

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沒有差額就貼之前憑證后面就可以這個
2020-04-25
不用退 后選了不退也可以
2020-08-05
只能按暫估入賬,做賬務(wù)處理,就是無票的成本費用。
2021-08-23
您好,正常領(lǐng)用出庫就可以,沒有發(fā)票的匯算清繳納稅調(diào)整
2022-06-02
你好,需要紅沖成本 借:原材料 貸:生產(chǎn)成本 借:生產(chǎn)成本 貸:庫存商品 借:庫存商品 貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配-未分配利潤
2025-01-13
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