稅負(fù)2.6%,也就是需要繳納增值稅26萬(wàn) 已經(jīng)有了進(jìn)項(xiàng)300×9%=9萬(wàn) 還需要進(jìn)項(xiàng)15萬(wàn),開具13%發(fā)票金額為15/13%
有個(gè)問題要請(qǐng)教下:施工單位開1000萬(wàn)的增值稅(9%)給建筑單位,已有進(jìn)項(xiàng)30%勞務(wù)(稅率3%),問稅負(fù)為2.6%,那么計(jì)算的話還需多少13%稅率的增值稅進(jìn)項(xiàng)
問個(gè)問題,海關(guān)的稅率是13%,進(jìn)口后可以按9%的稅率開票嗎?事情是這樣的,進(jìn)口貨物,名稱是混合橄欖油,海關(guān)按13%征收的增值稅。上個(gè)月我們單位從其他單位購(gòu)買了這個(gè)產(chǎn)品,收到的發(fā)票是按9%給我們開的。然后我提出異議后,人家單位的法務(wù)直接拿出了《增值稅暫行條例》,其中食用植物油屬于低稅率產(chǎn)品。1說海關(guān)和稅務(wù)的增值稅稅率屬于2套系統(tǒng)。。。。一直以來(lái)我都是進(jìn)項(xiàng)是什么稅率就開什么稅率,根據(jù)暫行條例來(lái)說,確實(shí)應(yīng)該開9%的發(fā)票。那到底按多少開啊
假設(shè)中建筑企業(yè)取得不含稅銷售額1300萬(wàn)元,銷項(xiàng)稅額117萬(wàn)元;籌劃后為了讓該企業(yè)當(dāng)期銷項(xiàng)等于當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)額,(1)該企業(yè)購(gòu)進(jìn)建材不含稅金額和含稅金額分別是多少萬(wàn)元(2)該企業(yè)購(gòu)進(jìn)建材不含稅金額占建筑服務(wù)銷售額百分之幾(3)假如該企業(yè)預(yù)計(jì)明年能取得不含稅銷售額為6500萬(wàn)元,則該企業(yè)明年預(yù)計(jì)需要進(jìn)建材不含稅金額多少萬(wàn)元?第三小題的計(jì)算結(jié)果保留至整數(shù)位已知:建筑服務(wù)適用增值稅稅率為9%,銷售貨物適用增值稅稅率為13%
核算主體:房地產(chǎn)行業(yè)開發(fā)商 事件:開發(fā)商將1500萬(wàn)產(chǎn)值發(fā)包給總包單位,總包單位將500萬(wàn)產(chǎn)值分包給分包商。 分包商開票稅率13%,總包單位開票稅率9%。結(jié)算時(shí) 總包單位要求開發(fā)商承擔(dān)稅費(fèi)。理由為:收分包商57.52萬(wàn)元的進(jìn)項(xiàng)稅額,自行開票銷項(xiàng)稅額123.85萬(wàn)元。現(xiàn)要求開發(fā)商承擔(dān)差額66.33萬(wàn)元。 問題:1、總包這樣要求是否合理? 2、總包除了需要繳納增值稅及附加稅,還需要承擔(dān)什么稅費(fèi)? 3、在開發(fā)商的角度,如何給出理由維護(hù)自己的利益?
老師,請(qǐng)教,我公司一般納稅人混合業(yè)銷售開票稅率有銷售電梯13%、維修電梯9%、維護(hù)保養(yǎng)6%、安裝電梯3%.進(jìn)項(xiàng)也是不同稅率的13%、9%、6%、1%. 請(qǐng)問老師,我的增值稅稅負(fù)率怎么計(jì)算,是要分別計(jì)算銷售電梯稅負(fù)多少,保養(yǎng)稅負(fù)多少嗎?還是所有一般計(jì)稅打包一起計(jì)算稅負(fù)?
公戶有進(jìn)賬,可以零申報(bào)嗎?
公司收到一筆款200萬(wàn),是老板前期個(gè)人和其他公司合作的收入,對(duì)方要用承兌匯票付款,能不能打到現(xiàn)有公司,掛往來(lái)代收代付
我發(fā)現(xiàn)報(bào)關(guān)單的提單號(hào)跟提單的號(hào)碼不一致,但是貨代回復(fù)我是“報(bào)關(guān)單上的提單號(hào)碼是海關(guān)系統(tǒng)的,跟提單不一樣的哦”,應(yīng)該不行的把,我看要一致的
個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)者買車和車險(xiǎn)開給他本人的票能作為個(gè)體戶的成本票嗎?
公司買東西,只有收據(jù),收據(jù)有公章,可以入賬做成本抵稅嗎?
老師,第一題C選項(xiàng)怎么理解,可不可以舉個(gè)例子
老師你好!我現(xiàn)在就是有個(gè)問題,公司稅負(fù)率比較偏低,但是未分配利潤(rùn)又過高,這會(huì)不會(huì)有引起一個(gè)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn),未分配利潤(rùn)過高,現(xiàn)在需要股權(quán)轉(zhuǎn)讓,,是要進(jìn)行核定征收嗎?轉(zhuǎn)讓費(fèi)用是非常高的,需要交個(gè)人所得稅,怎樣解決未分配利潤(rùn)過高難題,老師指導(dǎo)一下
成品油銷售,如果磅單和實(shí)收金額差異大,運(yùn)輸公司會(huì)賠付,這部分款,直接從運(yùn)費(fèi)結(jié)算扣除 ,賬面就一直有一個(gè)虛的庫(kù)存,如果開票做無(wú)票收入 ,這個(gè)應(yīng)收賬款一直掛著,沒有人給,應(yīng)該怎么處理?
老師你好!變壓器合并服務(wù)費(fèi)我怎么開票
老師,我們是建筑公司,關(guān)于預(yù)繳增值稅稅款,9%工程發(fā)票開了100萬(wàn),13%材料發(fā)票開了150萬(wàn),預(yù)繳的時(shí)候是只預(yù)繳這100萬(wàn)呢?還是要預(yù)繳100+150=250萬(wàn)的呢?