什么時(shí)候更正的?系統(tǒng)還沒更新呢
你好,我想咨詢一下我們單位去稅務(wù)大廳更正了2019年的個(gè)人所得稅,但是在自然人稅務(wù)平臺看不到更正數(shù)據(jù),應(yīng)該怎么查看?如果不能查看的話稅務(wù)大廳是否可以看到每個(gè)職工應(yīng)補(bǔ)交多少錢?
地區(qū),四川成都。我們是一般納稅人,行業(yè)是裝卸搬運(yùn)服務(wù),接到專管員電話,說有人投訴個(gè)稅申報(bào)收入不符,(此員工于2021年5月離職,可個(gè)稅申報(bào)截止到2021年八月還在申報(bào))目前已更正個(gè)稅申報(bào)從2021年5月至8月,刪除了此人的個(gè)稅申報(bào)信息。把更正好的信息交給了專管員,專管員說,還需要財(cái)務(wù)的沖銷憑證和更正資料確定你已在財(cái)務(wù)上更正,還需要看一下?lián)p益表。這現(xiàn)在該怎么去更正賬務(wù)沖銷憑證呢?此員工5月至8月的工資為兩萬多。
我們是個(gè)體戶,22年的時(shí)候,張三在稅務(wù)大廳代開了一張61292的機(jī)械租賃費(fèi)發(fā)票,現(xiàn)在稅務(wù)的打電話過來說讓我們聯(lián)系張三做22年的個(gè)稅申報(bào)補(bǔ)稅,我們也聯(lián)系不上張三了,現(xiàn)在是說讓企業(yè)更正22年12月的個(gè)稅申報(bào),把這個(gè)報(bào)到勞務(wù)報(bào)酬里面,我們嘗試操作可以填進(jìn)去,但是有12710.08的稅款。如果現(xiàn)在這樣操作企業(yè)不僅要承擔(dān)這個(gè)稅款,還有滯納金。 我想問一下 ①這種個(gè)人代開的發(fā)票,是不是應(yīng)該是個(gè)人自行申報(bào),個(gè)人承擔(dān)稅款。 ②如果我們企業(yè)再報(bào)一次是不是不合理,應(yīng)為開票開進(jìn)來時(shí)做了一次費(fèi)用,現(xiàn)在申報(bào)勞務(wù)報(bào)酬是不是相當(dāng)于又做了一次費(fèi)用。
老師 請問一下就是我們23年3月份叫安裝師傅去稅務(wù)局代開了一張安裝費(fèi)普票95000元做成本發(fā)票,然后當(dāng)時(shí)個(gè)人所得稅我沒注意看是代扣代繳的(因?yàn)橐郧拔覀冞@邊都是當(dāng)場直接連同增值稅附加稅一起交了)然后我沒做代扣代繳,現(xiàn)在稅務(wù)局查到這種發(fā)票我們沒有做代扣代繳,要我們?nèi)ジ齻€(gè)人所得稅報(bào)表,聯(lián)系之前代開發(fā)票那個(gè)師傅,但是其實(shí)去代開發(fā)票那個(gè)師傅是不承擔(dān)稅錢 都是我們公司去交那個(gè)稅錢 然后現(xiàn)在稅務(wù)局的說要按勞務(wù)報(bào)酬申報(bào)的話要交2萬多的個(gè)稅,我查了就是這個(gè)安裝師傅如果23年都沒有申報(bào)工資薪金 是不是可以用95000-60000元=35000*(1-20%)=28000*20%=5600去補(bǔ)個(gè)稅 可以這樣算嘛?
我想咨詢,我們公司賬上有三四臺車,大概每臺都在20-30萬之間,稅務(wù)局現(xiàn)在查我們的固定資產(chǎn)車的情況,我看了一下,幾臺好車差不多用了幾個(gè)月,結(jié)果賬上都是1000元/臺處理了,我看都是個(gè)人。問題如果把這些資料麻煩稅務(wù)局也說不過去,這種情況怎么處理,去稅務(wù)局應(yīng)該怎么溝通說這事
老師你好,麻煩發(fā)一下一般納稅人簡易征稅的填表流程好嗎
老師你好,籌建期發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費(fèi)匯算清繳時(shí)是不是不用填寫還是的填報(bào)呢?新手小白
小規(guī)模納稅人增值稅免稅的營業(yè)外收入填寫在一般企業(yè)收入明細(xì)的營業(yè)外收入的其他嗎?
中級考試題型有哪些呢呢呢
老師好,做匯算清繳時(shí),提示成本與四季度數(shù)據(jù)不一致,這個(gè)數(shù)據(jù)一定要一致嗎?
老師,匯算時(shí)可以把固定資產(chǎn)的折舊5萬調(diào)減嗎?去年的利潤低?
老師,我新接手一家食品制造業(yè),在錄期初數(shù)據(jù)的時(shí)候,上一任會計(jì)是手工賬,把2020年的應(yīng)付賬款48萬多和預(yù)付賬款125萬都落到了其他應(yīng)付款里,那我錄期初數(shù)的時(shí)候,也把他們都落到其他應(yīng)付款里可以嗎?還是說應(yīng)付賬款就錄到應(yīng)付賬款里,預(yù)付賬款就錄到預(yù)付賬款里
老師,反結(jié)賬是什么意思?
老師,股東分紅借:應(yīng)付股利,貨:銀行存款。個(gè)稅怎么寫分錄?
1.免抵退稅額(尺度)比留底大的時(shí)候就要當(dāng)月退稅; 2:免抵退稅額(尺度)小于留底,當(dāng)期免抵稅額=0,當(dāng)月可以不申報(bào)退稅系統(tǒng); 3:當(dāng)期應(yīng)納增值稅額等于0或大于0,不用計(jì)算:免抵退稅額(尺度),當(dāng)期應(yīng)退稅額=0元,當(dāng)月不用申報(bào)退稅系統(tǒng); 這3種情況理解對嗎? 就是不用每月都在退稅系統(tǒng)申報(bào),如果是第一情況需要操作,第2種可以不操作,可累計(jì)到次年4月一起退,第3種是不用操作,因沒有可退的稅