您好 是只需要在財務(wù)里面把進項稅額轉(zhuǎn)進庫存商品就可以了
“已經(jīng)認證過的發(fā)票未抵扣怎么沖紅”,這個問題老師有考慮過進項轉(zhuǎn)出的問題嗎?如果9月份收到進項發(fā)票,勾選抵扣,但申報是忘了填寫進項稅額,按規(guī)定除客觀原因是不能做進項抵扣了。然后10月份發(fā)現(xiàn)發(fā)票開錯了,開出了紅字信息表,10月份申報時,會要求進項轉(zhuǎn)出補稅,怎么處理?
老師想問一個問題,如果某一期的進項票認證之后忘記申報,過段時間才發(fā)現(xiàn),發(fā)現(xiàn)之后這些進項稅額不打算補申報,就是不要了,是不是只需要在財務(wù)里面把進項稅額轉(zhuǎn)進庫存商品就可以了?
老師,如果某一期的進項票認證之后忘記申報,過段時間才發(fā)現(xiàn),發(fā)現(xiàn)之后這些進項稅額不打算補申報,就是不要了,是不是只需要在財務(wù)里面把進項稅額轉(zhuǎn)進庫存商品就可以了?
老師,一般納稅人收到專票做賬的時候,1、如果發(fā)票未認證,是不是就稅款進入應(yīng)交增值稅-待認證稅額 ,如果認證后,就進入進項稅額,2專票認證的步驟,上增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺勾選簽字后,就可以進進項稅額,還是說要等進電子稅務(wù)局增值稅申報后才可以進進項稅額?
老師,想問一下,就是稅務(wù)系統(tǒng)已經(jīng)抵扣了以前的留底進項票,但最近才發(fā)現(xiàn)這些進項票的抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)都不見了,是不是要做進項稅額轉(zhuǎn)出吖?之后補繳增值稅和滯納金吖
我是5月底工期結(jié)束,為什么要等到6月份發(fā)工資
老師可以舉例講一下錯賬怎么調(diào)嗎?
和那個員工簽訂私車公用合同,那個員工就可以報銷加油費,對嗎?
老師,公司在2023年處理了一臺車,當時沒入賬,然后補入賬補提折舊了就清理了,但是當時以10年時間來折舊,小汽車是按4年折舊的,那么現(xiàn)在更正的話,需要注意什么,是小企業(yè)會計準則
億企贏可以自己在家下載嗎?
老師,請教一下:開發(fā)商代收了契稅,現(xiàn)在讓我自己去辦了房產(chǎn)證,我的電子稅局繳納稅款處有待繳稅款,這個是我必須要繳納嗎?還是房地產(chǎn)公司處理呢?
張三為實習(xí)生月工資6000,個稅怎么計算
企業(yè)自主研發(fā)人員里面有外派人員,外派人員研發(fā)費還要計到委外里,那外部輔助賬,外派人員怎么算,一起做到自主研發(fā)工資那個表里可以嗎?
旅行社開了10000元的專票給客戶稅點6%*10000=600,旅行社是否還可以用自己的普通成本票來計算進項稅額如抵扣9000*6%=540增值稅,就是差額之后旅行社只用付10000-9000=1000*6%=60元的稅金!
請問一下注銷公司的流程是什么,賬上還有一些庫存或許,應(yīng)收應(yīng)付,其他應(yīng)付款,,這些都要做平嗎?