你好!是的,做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出就可以
“已經(jīng)認(rèn)證過的發(fā)票未抵扣怎么沖紅”,這個(gè)問題老師有考慮過進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的問題嗎?如果9月份收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,勾選抵扣,但申報(bào)是忘了填寫進(jìn)項(xiàng)稅額,按規(guī)定除客觀原因是不能做進(jìn)項(xiàng)抵扣了。然后10月份發(fā)現(xiàn)發(fā)票開錯(cuò)了,開出了紅字信息表,10月份申報(bào)時(shí),會(huì)要求進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出補(bǔ)稅,怎么處理?
老師想問一個(gè)問題,如果某一期的進(jìn)項(xiàng)票認(rèn)證之后忘記申報(bào),過段時(shí)間才發(fā)現(xiàn),發(fā)現(xiàn)之后這些進(jìn)項(xiàng)稅額不打算補(bǔ)申報(bào),就是不要了,是不是只需要在財(cái)務(wù)里面把進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)進(jìn)庫存商品就可以了?
老師,如果某一期的進(jìn)項(xiàng)票認(rèn)證之后忘記申報(bào),過段時(shí)間才發(fā)現(xiàn),發(fā)現(xiàn)之后這些進(jìn)項(xiàng)稅額不打算補(bǔ)申報(bào),就是不要了,是不是只需要在財(cái)務(wù)里面把進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)進(jìn)庫存商品就可以了?
老師,我想問下飛機(jī)票的進(jìn)項(xiàng)稅額認(rèn)證問題 我們經(jīng)理出差飛機(jī)票進(jìn)項(xiàng)正常做了,但是發(fā)票認(rèn)證的時(shí)候是沒有這筆的,我想問下是不是我正常認(rèn)證就可以呀,不需要我額外操作什么吧?!然后我在申報(bào)稅的時(shí)候填在里面就行唄
老師,想問一下,就是稅務(wù)系統(tǒng)已經(jīng)抵扣了以前的留底進(jìn)項(xiàng)票,但最近才發(fā)現(xiàn)這些進(jìn)項(xiàng)票的抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)都不見了,是不是要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出吖?之后補(bǔ)繳增值稅和滯納金吖
老師,公司在2023年處理了一臺(tái)車,當(dāng)時(shí)沒入賬,然后補(bǔ)入賬補(bǔ)提折舊了就清理了,但是當(dāng)時(shí)以10年時(shí)間來折舊,小汽車是按4年折舊的,那么現(xiàn)在更正的話,需要注意什么,是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
億企贏可以自己在家下載嗎?
老師,請(qǐng)教一下:開發(fā)商代收了契稅,現(xiàn)在讓我自己去辦了房產(chǎn)證,我的電子稅局繳納稅款處有待繳稅款,這個(gè)是我必須要繳納嗎?還是房地產(chǎn)公司處理呢?
張三為實(shí)習(xí)生月工資6000,個(gè)稅怎么計(jì)算
企業(yè)自主研發(fā)人員里面有外派人員,外派人員研發(fā)費(fèi)還要計(jì)到委外里,那外部輔助賬,外派人員怎么算,一起做到自主研發(fā)工資那個(gè)表里可以嗎?
旅行社開了10000元的專票給客戶稅點(diǎn)6%*10000=600,旅行社是否還可以用自己的普通成本票來計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額如抵扣9000*6%=540增值稅,就是差額之后旅行社只用付10000-9000=1000*6%=60元的稅金!
請(qǐng)問一下注銷公司的流程是什么,賬上還有一些庫存或許,應(yīng)收應(yīng)付,其他應(yīng)付款,,這些都要做平嗎?
若是一個(gè)小規(guī)模的公司,現(xiàn)在一個(gè)月開票金額100萬,因?yàn)檫@家公司沒什么進(jìn)項(xiàng),怎么做可以不升為一般納稅人,怎么樣合理稅籌?
勞務(wù)報(bào)酬代扣代繳個(gè)稅以外,是不是申報(bào)勞務(wù)個(gè)稅的時(shí)候還要報(bào)城建稅啥的。就是報(bào)勞務(wù)報(bào)酬個(gè)稅的時(shí)候,不是開票的時(shí)候
資產(chǎn)負(fù)債率=負(fù)債年末總數(shù)?資產(chǎn)總額末總數(shù)??100%,等于3%合理嗎。
你好!是的,做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出就可以