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老師,去年的期末余額應(yīng)交稅費(fèi)為正數(shù),導(dǎo)致本年的年初余額不平,資產(chǎn)總計(jì)比負(fù)責(zé)和所有者權(quán)益相差的金額正好是應(yīng)交稅費(fèi)的數(shù)據(jù),公司是小規(guī)模

2020-04-17 09:48
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-04-17 10:13

你好,你們是需要交增值稅嗎?

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快賬用戶7103 追問 2020-04-17 10:18

應(yīng)交稅費(fèi)余額應(yīng)該為零的。但年末小規(guī)模增值稅貸方有余額,可是我今年1月交了的。 小規(guī)模季報(bào)次月繳納造成的

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齊紅老師 解答 2020-04-17 10:22

那有余額,完全正確借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款。一月做這個分錄。

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快賬用戶7103 追問 2020-04-17 10:24

可是為什么應(yīng)交稅費(fèi)上一直掛余額呢?

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齊紅老師 解答 2020-04-17 10:29

應(yīng)該有余額,你沒有交,少交啦。

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齊紅老師 解答 2020-04-17 10:29

一月份才交,一月份沒有余額啦。

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快賬用戶7103 追問 2020-04-17 11:01

但是現(xiàn)在1月的年初余額不平,不平的差額就是應(yīng)交稅費(fèi)掛著的數(shù)

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齊紅老師 解答 2020-04-17 11:04

去年12月末的平嗎?是的話你核對一下。

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齊紅老師 解答 2020-04-17 11:04

12月份的期末就是一月份的期初。

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快賬用戶7103 追問 2020-04-17 11:10

是平的

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快賬用戶7103 追問 2020-04-17 11:12

12月未是平的,但是1月的期初就不平了,差額就是應(yīng)交稅費(fèi)掛著的數(shù)

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齊紅老師 解答 2020-04-17 11:14

截圖,你去年的年末數(shù)和今年的年初數(shù),行嗎。

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快賬用戶7103 追問 2020-04-17 11:29

第一個是1月的,第二張是12月的

第一個是1月的,第二張是12月的
第一個是1月的,第二張是12月的
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齊紅老師 解答 2020-04-17 11:45

你的其他流動資產(chǎn)呢

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快賬用戶7103 追問 2020-04-17 11:50

老師,我沒明白你的意思?

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齊紅老師 解答 2020-04-17 11:54

你的其他流動資產(chǎn)自己核對一下,起初和上一個月的期末不一樣 去年有 今年沒有

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快賬用戶7103 追問 2020-04-17 11:55

我感覺年末的應(yīng)交稅費(fèi)的余額,歸到了今年年初上了,其他流動資產(chǎn)的金額正好是應(yīng)交稅費(fèi)

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齊紅老師 解答 2020-04-17 11:58

你好,你現(xiàn)在的問題就是其他流動資產(chǎn)期初沒有

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快賬用戶7103 追問 2020-04-17 14:30

去年年底的應(yīng)交稅費(fèi)是不是要?dú)w到年初的其他流動資產(chǎn)了里?

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快賬用戶7103 追問 2020-04-17 14:32

其他流動資產(chǎn)的公式是?或者它的取值是什么呢?

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齊紅老師 解答 2020-04-17 14:34

不是 就是在應(yīng)交稅費(fèi) 多交的才是其他流動資產(chǎn)

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快賬用戶7103 追問 2020-04-17 14:45

我期末應(yīng)交稅費(fèi)掛起的金額是第四季度超了30萬,然后要交的增值稅。但是我今年一月交了啊,你的意思是多交的稅才回歸到其他流動資產(chǎn)里是嗎?

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齊紅老師 解答 2020-04-17 14:47

我不管你之前是怎么做的,你給的12月份的報(bào)表,其他流動資產(chǎn)有數(shù)據(jù),你一月份結(jié)轉(zhuǎn)下來就得有。

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齊紅老師 解答 2020-04-17 14:47

是不是之前做錯啦?不清楚。

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你好,你們是需要交增值稅嗎?
2020-04-17
你好需要對應(yīng)去輸入,多做部分,你后面做分錄可以沖掉
2021-04-14
您好!因?yàn)槠诔醯膽?yīng)交稅費(fèi)在本年繳納的,所以如果從現(xiàn)金流量表來算全年總納稅額時(shí)要減掉期初的,這是我的理解哦,不知道您的疑問是這個么
2021-10-12
你好,修改未分配利潤和應(yīng)交稅費(fèi)年初數(shù)或者是不調(diào)。
2025-02-27
你好? 你是不是賬務(wù)處理不對 。正常年結(jié)后? ? ?年初的數(shù)據(jù)就是你12月末的數(shù)據(jù) 。 你是不是調(diào)整過以前年度損益調(diào)整科目或者利潤分配科目??
2021-04-14
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