你好,這個(gè)攤銷年限就是自己估計(jì),比如5年

老師,你好,租用廠房做的環(huán)氧地坪大概15萬(wàn),可以分幾年攤銷?
老師,你好,7月初支付去年一年的廠房租金的會(huì)計(jì)分錄可不可以這樣做:借 以前年都損益調(diào)整–制造費(fèi)用–廠房租金 應(yīng)交稅費(fèi) 貸方 銀行存款 如果按長(zhǎng)期待攤費(fèi)用又該怎樣做分錄? 謝謝
你好,老師,我們租賃別人一家廠房,簽合同5年,一年15萬(wàn),廠房老板說(shuō)這幾年房租不收了,算是投資到我們廠房,這個(gè)可以嗎,如果可以算是投資,分錄怎么做啊
老師你好,咨詢一下公司是做房屋租賃的,先租賃清水的房屋,然后裝修后對(duì)外出租,我想問(wèn)一下裝修中用到的桌椅,茶幾,沙發(fā)等家具,還有裝修后的建渣清運(yùn)是否都可以計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用分幾年攤銷這部分費(fèi)用呢
你好老師,請(qǐng)問(wèn)去年幾個(gè)月應(yīng)該攤銷房租費(fèi)的,沒有攤銷,直接做的待攤費(fèi)用,今年發(fā)現(xiàn)了可以直接做費(fèi)用嗎?
老師經(jīng)營(yíng)范圍里有技術(shù)服務(wù),現(xiàn)在合同資料整理歸檔錄入掃描上傳系統(tǒng),開票是開信息技術(shù)服務(wù),還是研發(fā)和技術(shù)服務(wù)
老師,我們公司是一家小規(guī)模納稅人,2024年第一季度第二季度都紅沖了發(fā)票,增值稅形成了負(fù)數(shù),申報(bào)增值稅直接0申報(bào)了,2024年第三季度開具7萬(wàn)的正數(shù)發(fā)票,沒有進(jìn)行負(fù)數(shù)的抵減,直接按7萬(wàn)申報(bào)了增值稅,增值稅跟企業(yè)所得稅形成了比對(duì)差異差異,需要更正報(bào)表, 把2024年第一第二季度更正為實(shí)際的負(fù)數(shù)金額比較好呢,還是更正第三季度的報(bào)表比較好,第三季度按實(shí)際開具的金額抵減第一第二季度的負(fù)數(shù),按抵減后的數(shù)據(jù)填列更正,
個(gè)體戶全年開票小于120萬(wàn),并且全部開的是普票,你是不是不用交增值稅和個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅
老師,2024年之前實(shí)行認(rèn)繳制的企業(yè),3年緩沖期+5年內(nèi)實(shí)繳。如果想減資本和注銷,是必須在3年緩沖期完成嗎,如果過(guò)了三年緩沖期還可以減資或者注銷嗎
你好,老師,我想把下面負(fù)數(shù)2萬(wàn)多調(diào)平,其他應(yīng)付款。
個(gè)體戶每個(gè)季度開28萬(wàn)的票出去,但是沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,是定期定額的,需要交個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅嗎,需要的話是按照開票金額交稅嗎
個(gè)體戶每個(gè)季度開28萬(wàn)的票出去,但是沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,需要交個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅嗎,需要的話是按照開票金額交稅嗎
開9個(gè)點(diǎn)的增值稅發(fā)票,需要4.5個(gè)點(diǎn)去買,開13個(gè)點(diǎn)的發(fā)票,需要7個(gè)點(diǎn)去買,哪個(gè)劃算一些呢,怎么算的呢
委托研發(fā)所需要的成本?什么時(shí)候使用委托研發(fā)什么時(shí)候自主研發(fā)?
5. 下列企業(yè)財(cái)務(wù)管理目標(biāo)中,沒有考慮風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題的是( )。A. 利潤(rùn)最大化 B. 相關(guān)者利益最大化C. 股東財(cái)富最大化 D. 企業(yè)價(jià)值最大化 老師,這道題為什么選A


恩,好的,我想著如果后期制造費(fèi)用大的話就攤銷時(shí)間長(zhǎng)些
你好,針對(duì)這個(gè)問(wèn)題還有什么疑問(wèn)嗎?