可以盤點現(xiàn)有的余額,做期初。
我們公司是去年成立的,現(xiàn)在才建內(nèi)帳,所以也沒有以前的數(shù)據(jù),那新建的內(nèi)帳的初始參數(shù)怎么填?
老師,我們以前的內(nèi)賬是用手工做的,而且做帳也不規(guī)范,現(xiàn)在想換用財務(wù)軟件來做帳,但是建賬套的那個期初數(shù)和本年累計數(shù)就不知道怎么取數(shù),因為以前的數(shù)很亂,而且又不準確,是以前的會計做的?,F(xiàn)在我們建賬套就把9月未的數(shù)作為期初數(shù),本年累計數(shù)不輸數(shù)可以嗎
老師你好,公司剛剛新成立,以前也沒帳,初始數(shù)據(jù)錄入要怎么做,是不是不用管,還是要錄入10月份的單據(jù)數(shù)
新成立的公司目前外帳在我們公司半年了,公司目前沒有內(nèi)帳,我是不是從一開始建立賬本呀
我們公司是新成立的公司,是商品流通行業(yè),上個月8月13號開始營業(yè)買吃的。到現(xiàn)在營業(yè)執(zhí)照說沒下來,現(xiàn)在已經(jīng)是9月份了,都營業(yè)一個月了,那我建帳期初數(shù)據(jù)要輸入嗎本來期初數(shù)據(jù)不用輸入的是吧,因為是新成立的公司 新建帳套,我去他們已經(jīng)建立了,是管家婆財務(wù)雙貿(mào)版,8月份開始的,我的總帳怎么辦,有點不懂
消費滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟法和25年中級經(jīng)濟法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調(diào)費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預收賬款1200 這么做對嗎 貸:預收賬款900
公司購進車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎
?老師好, 1、請問招待費扣除標準之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費,工會經(jīng)費,職工教育經(jīng)費是應(yīng)付職工薪酬為計稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級科目里也有福利費,這個應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費一起不呢?
應(yīng)該怎么盤點
用外賬的期末余額嗎
實地去盤點現(xiàn)金,銀行問下出納 往來款,和對方核對 存貨,去倉庫 固定資產(chǎn)各部門去統(tǒng)計一下。