您好! 若有初始數(shù)據(jù),就錄入期初余額;沒有就不用錄入啦;結(jié)束初始化,開始做賬即可
我們公司原來是代賬,現(xiàn)在剛剛安裝了金蝶軟件,我?guī)ぬ滓矂倓偨ê?,?qǐng)問期初數(shù)要怎么錄?要根據(jù)代賬公司導(dǎo)出來的科目余額匯總表錄嗎? 如果錄的話是不是只錄余額,借方發(fā)生份跟貸方發(fā)生額還用錄入嗎?
老師你好,公司剛剛新成立,以前也沒帳,初始數(shù)據(jù)錄入要怎么做,是不是不用管,還是要錄入10月份的單據(jù)數(shù)
老師您好,以前是手工做賬,是個(gè)體戶,業(yè)務(wù)量不大,現(xiàn)金流量表之前一直沒做過,但軟件做賬要求錄入現(xiàn)金流量初始數(shù)據(jù),我的數(shù)據(jù)從哪獲取 固定資產(chǎn)沒有初始數(shù)據(jù),也不好估價(jià),怎么好錄入初始數(shù)據(jù)呀?!
老師,我想問下我司不是新成立的公司,但是是剛新購(gòu)入的財(cái)務(wù)軟件,需要期初數(shù)據(jù)錄入嗎?
老師您好,準(zhǔn)備啟用金蝶軟件,錄入初始數(shù)據(jù),初始數(shù)據(jù)只有現(xiàn)金、銀行存款 ;固定資產(chǎn)、長(zhǎng)期待攤費(fèi)用;還有未交增值稅和附加稅,準(zhǔn)備從2022年1月份開始啟用,錄入這些數(shù)據(jù)后準(zhǔn)備啟用帳套,總是提示,初始數(shù)據(jù)不平衡,啟用不了新帳套,不知道怎么弄
用友t+銷售單上備注填有內(nèi)容,導(dǎo)出來對(duì)賬單備注里面是空的怎么回事?
老師,上個(gè)月發(fā)票開錯(cuò)了,客戶找不到了,也開出正確發(fā)票給客戶了,這個(gè)月怎么將之前開錯(cuò)的發(fā)票紅沖掉,因?yàn)橐呀?jīng)聯(lián)系不上客戶,謝謝
按揭銷售汽車怎么確認(rèn)收入?
我們出口銷售有需征稅的情況 視同內(nèi)銷繳納銷項(xiàng)稅 請(qǐng)問如何做賬 貸方應(yīng)交稅金 借方應(yīng)該記什么科目
老師請(qǐng)問為什么這個(gè)月他們交個(gè)稅了?今年以前每個(gè)月還是25000和8000,扣除社保。和扣除數(shù)應(yīng)該還是要交費(fèi)?。棵總€(gè)月都有個(gè)稅,今天我點(diǎn)擊了一下預(yù)填扣除信息就個(gè)稅沒有了?怎么回事
請(qǐng)問老師,我們公司與股東,身份是(合伙企業(yè)),簽訂的借款協(xié)議到期了,協(xié)議里面寫了借款利息,現(xiàn)在我們還款時(shí),股東不想太麻煩,怕交稅,給我們把利息免了,只要求我們還本金,那我們?cè)撊绾尾僮髂?,需要簽補(bǔ)充協(xié)議嗎,
小規(guī)模多交納了幾角的增值稅,應(yīng)該怎么入賬
老師好,4月計(jì)提的四月工資少了,我們是次月報(bào)完上月個(gè)稅才發(fā)上月工資,個(gè)稅已經(jīng)申報(bào)完了,少申報(bào)了,,如果更正申報(bào),那么四月已經(jīng)結(jié)賬,這可怎么辦,四月計(jì)提的四月工資,后面附的工資單也是錯(cuò)的,除了反結(jié)賬還可以怎么辦
?老師,好,從網(wǎng)銀里面打印出來的銀行回單,帶水印,可以做賬用嗎?
個(gè)體戶季度營(yíng)業(yè)收入超過30萬是全額征增值稅嗎、稅率多少?
謝謝老師
不客氣,祝同學(xué)學(xué)習(xí)愉快