您好 計(jì)提社保 借:管理費(fèi)用-單位社保費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi) 繳納的時(shí)候 借:應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi) 借:其他應(yīng)收款-個(gè)人社保費(fèi) 貸:銀行存款
老師好,公司交社保時(shí)可以這樣做,借管理費(fèi)用-社保,其他應(yīng)付款-個(gè)人社保,貸銀行存款嗎
老師好,公司交社保時(shí)可以這樣做,借管理費(fèi)用-社保,其他應(yīng)付款-個(gè)人社保,貸銀行存款嗎 然后發(fā)工資借應(yīng)付職工薪酬,貸其他應(yīng)付款,銀行存款,這樣嗎
我之前計(jì)提社保時(shí)是:借:管理費(fèi)用 其他應(yīng)收款-個(gè)人社保 貸:其他應(yīng)付款-社保局 現(xiàn)在我繳納社保時(shí)可以:借:其他應(yīng)付款-社保局 貸:銀行存款 其他應(yīng)收款-個(gè)人社保 可以嗎?
老師好,請(qǐng)我這樣的分錄對(duì)不對(duì)?計(jì)提社保時(shí):借:管理費(fèi)用-社保 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保 交納時(shí):借:應(yīng)付職工薪酬-社保單位 其他應(yīng)收款--社保個(gè)人 貸:銀行存款
老師好,請(qǐng)我這樣的分錄對(duì)不對(duì)?計(jì)提社保時(shí):借:管理費(fèi)用-社保 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保 交納時(shí):借:應(yīng)付職工薪酬-社保單位 其他應(yīng)收款--社保個(gè)人 貸:銀行存款 發(fā)放工資時(shí),借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款 其他應(yīng)該收款 這樣對(duì)嗎?
申報(bào)個(gè)稅經(jīng)營(yíng)所得的時(shí)候,提示:當(dāng)前申報(bào)稅款所屬期的征收方式為定期定額,不能進(jìn)行預(yù)繳納稅申報(bào),請(qǐng)前往核心征管調(diào)整定期定額的有效期,然后在自然人電子稅務(wù)局辦理預(yù)繳納稅申報(bào),這個(gè)要怎么處理哦
老師你好!請(qǐng)問賬套本月進(jìn)項(xiàng)稅額3437.77,本月待認(rèn)證稅額4084.07,那在內(nèi)賬收入費(fèi)用表如何反映這兩筆數(shù),或者
請(qǐng)問老師,老板拿的培訓(xùn)公司的非學(xué)歷教育服務(wù)發(fā)票計(jì)入哪個(gè)科目
老師 你好 請(qǐng)問虧損很大虧損了18萬, 能注銷嗎
老師我看見2019年賬上固定資產(chǎn)清理有借方余額2百多萬,上一任直接把他年底轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配里了,然后我看那一年申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表勾稽關(guān)系不對(duì),那企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)有什影響
給甲方的違約金,怎么做賬務(wù)處理
小規(guī)模,第一次季度申請(qǐng)報(bào)稅,法人的個(gè)稅在零申報(bào),沒有業(yè)務(wù),增值稅也是零申報(bào),那所有的申報(bào)表是不是所有填的數(shù)都為零呢。
老師,銀行的人打電話過來叫我們把公司收益人做個(gè)備案,可是我操作了幾次都不成功,也按他們說的跳到另一個(gè)頁面,電話溝通他們也不知道什么原因,能不能給我個(gè)陜西公司收益人備案操作流程???
這個(gè)進(jìn)來多少票主營(yíng)業(yè)務(wù)成本就是多少嗎?
因?yàn)楣て谘訒r(shí),給甲方的違約金怎么做處理