你開發(fā)票開多少,這個發(fā)票是1% 那這個就是不含稅銷售額*1% 你這個填寫減免表這個是不含稅銷售*2% ,不含稅=含稅/(1%2B1%)
老師,我想問下,這回小規(guī)模減2%增值稅,我們在計算銷售收入時是按3%還是1%
你好老師,我們是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在不是按1算增值稅嗎,我們確認收入的時候,稅額是按3呢還是1呢
老師,請問現(xiàn)在小規(guī)模增值稅減按1%,那確認收入時是按3%還是按1%計算呢?
老師您好,我想問下今年小規(guī)模納稅人適用3%征收率的應稅銷售收入減按1%征收率,為什么我們公司的還是3%?這個怎么去判斷?
老師,我想問下,小規(guī)模納稅人如果開3%專票,現(xiàn)在征收率3%不是減按1%么,那么交增值稅的時候是按1%交還是按3%交呢
公司是二月份成立的,打印機,噴繪機,寫真機這些設備是二月份成立那時候有的,當時是沒有發(fā)票的,七月份才開始做賬,做外賬計提折舊,這些設備還要入賬嗎?
老師好,1,請問24年度計提的年終獎,借管理費用一管理人員職工薪酬 貸:應付職工薪酬一應付年終獎。25年發(fā)放的,借應付職工薪酬一應付年終獎 貸:銀行存款。那么這樣我們的第一行計入成本費用的職工薪酬貸方<第二行實際發(fā)放的職工薪酬(第二行是25年1至9月個稅申報累計數(shù))。請問這種情況該怎么辦?2,不可分割的福利費,第一行計入成本費用職工薪酬了,因為是不可分割的,就沒有給員工報個稅,嗯,需要記入第二行實際支付的職工薪酬嗎?
應稅憑證名稱 怎么填寫? 計稅金額 按購買和銷售 發(fā)票的不含稅金額對不?應稅憑證數(shù)量咋填?
老師,我們單位項目驗收,來的五位專家,每人專家評審費是1000元,現(xiàn)在給各位專家打款,每個人應該打多少,是(1000-800)*20%=40,付960 還是發(fā)票不含稅價(990.1-800)*20%=38.02 1000-38.02=961.98元
我們接的訂單要發(fā)到韓國,需要做哪些申請嗎?
老師你好 我們公司在進行融資,對方要求提供盡調(diào)資料 1??財務預測中的銷售數(shù)據(jù)的假設及相關邏輯? 2??銷售價格的假設及相關邏輯? 這種怎么回答呀?我們已經(jīng)提供了預測數(shù)據(jù)
老師在嗎 我的問題是建筑施工單位的賬務處理和科目設置
甲公司把子公司丙100%的股權無償轉(zhuǎn)讓給乙公司,那么如丙公司賬上,實收資本/甲50萬,資本公積余額30萬,甲公司的會計分錄怎么做?
小規(guī)模社區(qū)食堂買的餐桌有4000元,這個怎么做會計分錄
向別的公司租賃一年的設備,款未付,票已開怎么寫會計分錄?
那我看到申報表上說那個銷售收入是按3%,我又改成3%的不含稅收入,我真是改來改去,不知道如何填了
第一欄是1.2月不含稅+3月1個點的不含稅嗎?還有第12欄是填減免2個點的應交稅是嗎?
合計不含稅銷售額到底多少,你這個?你不清楚,你就說你開3% 多少,開1% 多少?》含稅多少
季度收入按3%的收入是294240.77,第3個月按1%算的季度收入是296392.15。我就不知道我第一行填銷售收入該按哪個數(shù)填,我做賬時做的收入是按第二個數(shù)做的
看這個又覺得銷售收入應該是全按3%填,然后2%填在第12行,請問群里的同行們,你們是怎么填的這個數(shù)呢?
你給這個是不含稅?合計超過30萬,1行填寫590632.92,296392.15*2%填寫減免表中,2,3,4列,和主表 本期應納稅額減征額
老師合計沒超過30萬,
季度收入按3%的收入是294240.77,按1%算的季度收入是296392.15。我就不知道我第一行填銷售收入該按哪個數(shù)填,我做賬時做的收入是按第二個數(shù)做的
伍拾玖萬零陸佰叁拾貳元玖角貳分 合計銷售額,超過30萬啊,伍拾玖萬?
你看錯意思了,我們一共才29萬多銷售額不含稅的
那兩個數(shù)不一樣,第二個數(shù)據(jù)是3月份的銷售額按1%再加1和2月的銷售額得來的
我問是分開,不含稅多少,1%多少,3%多少,
你告訴我合計沒有用,這個合計弄不出來申報,專票多少,普通發(fā)票多少,
3%:185596.11不含稅……1%:110796.04..沒有開專票
合計沒有超過30萬,那這個合計不含稅填寫10行就可以,1行和3行不填寫,后續(xù)小微企業(yè)免稅額,這個自動生成按3% 不管就可以,http://beijing.chinatax.gov.cn/bjswjwz/xxgk/tzgg/202003/t20200320_449671.html
我這樣填,本期免稅額也有數(shù)據(jù),還是顯示要交6000多稅,應該是不用交稅才對,第一行和第三行不用填嗎?
第一行和第三行不用填 是的
第一行和第三行不填后,這個就是負數(shù),這個是可以留抵嗎
18欄這個數(shù)據(jù)刪除這個不要
第一行和第三行是因為沒達到30萬所以不用填是吧,不用交稅,所以減免的那個稅也不要填,填了就是還有留抵稅了是吧[呲牙] 那減免申報明細表那個減免稅還是要填上吧?
是的,那減免申報明細表那個減免稅還是要填上吧? 這個不需要填寫,不交稅不填寫這個