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Q

您好老師,企業(yè)年報(bào)的時(shí)候我公司無(wú)收入,但是有招待費(fèi),不能稅前扣除,可以填到長(zhǎng)攤里嗎?

2024-03-06 14:57
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-03-06 14:57

同學(xué),你好 不可以的

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快賬用戶6051 追問(wèn) 2024-03-06 14:57

請(qǐng)問(wèn)老師怎么填合適

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齊紅老師 解答 2024-03-06 15:21

同學(xué),你好 就填在招待費(fèi)里面

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快賬用戶6051 追問(wèn) 2024-03-06 15:29

老師,納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表,招待費(fèi)支出不填可以嗎?

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齊紅老師 解答 2024-03-06 15:30

同學(xué),你好 不行要填的,這個(gè)要繳納所得稅的

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快賬用戶6051 追問(wèn) 2024-03-06 15:31

由于沒(méi)有收入,我所有的招待費(fèi)都不能稅前扣除了

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齊紅老師 解答 2024-03-06 15:31

同學(xué),你好 嗯嗯,是的

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快賬用戶6051 追問(wèn) 2024-03-06 15:31

有沒(méi)有好的辦法,老師,這樣的話損失太大

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齊紅老師 解答 2024-03-06 15:32

同學(xué),你好 你沒(méi)有收入,你是虧損的,也不會(huì)繳納所得稅

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快賬用戶6051 追問(wèn) 2024-03-06 15:34

是的,但是費(fèi)用可以留做下一年彌補(bǔ)以前年度虧損,否則所有的招待費(fèi)都浪費(fèi)了,將近10萬(wàn)呢

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齊紅老師 解答 2024-03-06 15:34

同學(xué),你好 這個(gè)沒(méi)辦法了

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同學(xué),你好 不可以的
2024-03-06
你好不可以的。你公司什么時(shí)候成立的?
2024-03-06
你好 這個(gè)不一定的哈 如果你們沒(méi)有收入 體量比較小? 有招待費(fèi)的話稅局不找你們的話 就不要去調(diào)增了 就全部稅前扣除算了
2024-02-19
你好 是籌建期的可以抵扣60%
2021-04-08
你好!有調(diào)整事項(xiàng)的話需要填寫收入的
2020-04-10
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