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圖上的問題怎么解決呢?我去年做賬給計提了,這可怎么辦?需要現(xiàn)在調整嗎?

圖上的問題怎么解決呢?我去年做賬給計提了,這可怎么辦?需要現(xiàn)在調整嗎?
2020-04-06 21:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-04-06 21:51

您好,您當時具體是怎么做的?

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快賬用戶8170 追問 2020-04-06 21:52

我是這么做的,現(xiàn)在要怎么辦呢?

我是這么做的,現(xiàn)在要怎么辦呢?
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齊紅老師 解答 2020-04-07 07:29

您好,您這樣做是正確的,就是這樣的做的,

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齊紅老師 解答 2020-04-07 07:30

我們一般這個增值稅的分錄叫結轉,不是叫計提,所以我說不需要計提的

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快賬用戶8170 追問 2020-04-07 09:38

我買了個筆記本能直接做費用嗎,還是必須做資產(chǎn)計提折舊呢

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齊紅老師 解答 2020-04-07 12:12

您這筆記本金額是多少

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快賬用戶8170 追問 2020-04-07 13:08

3799,可以嗎

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齊紅老師 解答 2020-04-07 19:42

可以的,這影響不大的

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您好,您當時具體是怎么做的?
2020-04-06
你好,之前錯誤的分錄是什么,正確的分錄應當是什么? 需要知道這兩個方面的信息,才知道具體該如何調整的?
2021-11-26
同學你好,具體是哪個提示,麻煩你截圖看看,以方便老師理解和解答,謝謝。
2021-07-31
你好,建議最好是調整在當年損益中
2021-03-12
今年賬上做調整就可以阿,匯算清交固定資產(chǎn)稅收金額內(nèi)地方減去。
2021-04-08
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