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請(qǐng)問下老師,第四題和第五題怎么做賬務(wù)處理呀?

請(qǐng)問下老師,第四題和第五題怎么做賬務(wù)處理呀?
2020-04-04 08:44
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-04-04 09:28

你好,借:原材料20000 應(yīng)交稅費(fèi)20000×17% 貸:應(yīng)收票據(jù)23400

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齊紅老師 解答 2020-04-04 09:32

8%如果是年貼現(xiàn)率 23400×8%/360×30 借:銀行存款 財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸:應(yīng)收票據(jù)

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快賬用戶7419 追問 2020-04-04 10:49

老師 這部不用做分錄嗎?

老師 這部不用做分錄嗎?
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齊紅老師 解答 2020-04-04 10:51

你增值稅率17就是剛好23400了,加那個(gè)的話你金額就對(duì)不上啦

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快賬用戶7419 追問 2020-04-04 10:54

再多做一筆分錄嗎?

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快賬用戶7419 追問 2020-04-04 10:54

借銀行存款 貸應(yīng)收賬款

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齊紅老師 解答 2020-04-04 11:06

??你買別人東西怎么會(huì)做應(yīng)收呢,是你自己題目的問題

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你好,借:原材料20000 應(yīng)交稅費(fèi)20000×17% 貸:應(yīng)收票據(jù)23400
2020-04-04
你好 第四題 借:銀行存款 97.5 借:原材料 20000 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增(進(jìn)) 3400 貸:應(yīng)收票據(jù) 23497.5 第五題 借:銀行存款 23437.05 借:財(cái)力費(fèi)用 157.95 貸:應(yīng)收票據(jù) 23595 貼現(xiàn)凈額= 23437.05
2020-04-04
你好計(jì)算過程是這樣的
2020-04-03
收回已轉(zhuǎn)銷的應(yīng)收賬款, 借:應(yīng)收賬款,貸:壞賬準(zhǔn)備, 同時(shí),借:銀行存款等,貸:應(yīng)收賬款。 應(yīng)收賬款一借一貸 但壞賬準(zhǔn)備是備抵賬戶 使應(yīng)收賬款賬面價(jià)值減少
2021-03-20
4-1借應(yīng)收票據(jù)146900 貸主營業(yè)務(wù)收入130000 應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅16900
2021-06-21
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