應(yīng)該交的增值稅為400*13%%2B100*3%-13/500*400=44.6 你這可以考慮經(jīng)營活動(dòng)更為主要是提供體育服務(wù),提供體育服務(wù)收取了服務(wù)費(fèi)500,同時(shí)為服務(wù)配備了100的體育器材。 這樣的話,你就 是按 500*6%或500*3%交增值稅,進(jìn)項(xiàng)不可抵扣。
某羽毛球館(增值稅-般納稅人)既銷售羽毛球相關(guān)器械,又提供羽毛球場地及器械以供羽毛球愛好者活動(dòng)。某月,該球館從體育器械公司購進(jìn)羽毛球相關(guān)器械,取得的增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款100萬元,增值稅款13萬元。當(dāng)月,該批器械的60%用于銷售,取得不含稅收入400萬元;另外40%用于網(wǎng)球愛好者的活動(dòng),取得含稅收入100萬元。該場館的文化體育服務(wù)采取簡易計(jì)稅方法計(jì)稅且進(jìn)項(xiàng)稅額進(jìn)行了分別核算,請計(jì)算該場館的應(yīng)納增值稅稅額,并提出降低稅負(fù)的方案。
某羽毛球館(增值稅-般納稅人)既銷售羽毛球相關(guān)器械,又提供羽毛球場地及器械以供羽毛球愛好者活動(dòng)。某月,該球館從體育器械公司購進(jìn)羽毛球相關(guān)器械,取得的增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款100萬元,增值稅款13萬元。當(dāng)月,該批器械的60%用于銷售,取得不含稅收入400萬元;另外40%用于網(wǎng)球愛好者的活動(dòng),取得含稅收入100萬元。該場館的文化體育服務(wù)采取簡易計(jì)稅方法計(jì)稅且進(jìn)項(xiàng)稅額進(jìn)行了分別核算,求問這個(gè)怎么籌劃來降低稅負(fù)的方案
某羽毛球館(一般納稅人)既銷售羽毛球相關(guān)器械,又提供羽毛球場地及器械供羽毛球愛好者活動(dòng)。某月,該球館從體育器械公司購進(jìn)羽毛球及相關(guān)器械,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為100萬元,增值稅款為13萬元。當(dāng)月,該批器械的60%用于銷售,取得不含稅收入400萬元;另外40%用于羽毛球愛好者的活動(dòng),取得含稅收入500萬元。該場館的文化體育服務(wù)采取簡易計(jì)稅方法,并且對進(jìn)項(xiàng)稅額進(jìn)行了分別核算。請計(jì)算該場館的應(yīng)納增值稅額,并提出降低稅負(fù)的方案。
某羽毛球館(一般計(jì)稅方法納稅人)既銷售羽毛球相關(guān)器械,又提供羽毛球場地及器械以供羽毛球愛好者活動(dòng)。某月,該球館從體育器械公司購進(jìn)羽毛球相關(guān)器械,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為100萬元,增值稅稅款為13萬元。當(dāng)月,該批器械的60%用于銷售,取得不含稅收入400萬元;另外40%用于羽毛球愛好者的活動(dòng),取得含稅收入500萬元。該場館的文化體育服務(wù)采取簡易計(jì)稅方法計(jì)稅,并且對進(jìn)項(xiàng)稅額進(jìn)行了分別核算。請計(jì)算該場館的應(yīng)納增值稅稅額,并提出降低稅負(fù)的方案。
1.某羽毛球館(增值稅-般納稅人)既銷售羽毛球相關(guān)器械,又提供羽毛球場地及器械以供羽毛球愛好者活動(dòng)。某月,該球館從體育器械公司購進(jìn)羽毛球相關(guān)器械,取得的增值稅專用發(fā)票.上注明價(jià)款100萬元,增值稅稅款13萬元。當(dāng)月,該批器械的60%用于銷售,取得不含稅收入400萬元;另外40%用于羽毛球愛好者的活動(dòng),取得含稅收入500萬元。該場館的文化體育服務(wù)采取簡易計(jì)稅方法計(jì)稅,并且對進(jìn)項(xiàng)稅額進(jìn)行了分別核算。請計(jì)算該場館的應(yīng)納增值稅稅額,并提出降低稅負(fù)的方案。
請問這個(gè)發(fā)現(xiàn)24年個(gè)稅多計(jì)提了,怎么調(diào)整呢,現(xiàn)在還能改嗎?
公司給法人發(fā)工資65384,這筆錢65384代公司轉(zhuǎn)給經(jīng)理,經(jīng)理還款40000,20000支付業(yè)務(wù)費(fèi),5384沖報(bào)銷費(fèi)用, 法人代公司轉(zhuǎn)給經(jīng)理10000,經(jīng)理報(bào)銷,具體分錄怎么做,經(jīng)理和法人在報(bào)銷費(fèi)用中怎么算
要是銷售活性炭發(fā)票怎么開
老師好,新進(jìn)一家公司做文員,只是幫老板開發(fā)票,如果按照他說的該怎么開就怎么開,開的發(fā)票,我會承擔(dān)責(zé)任嗎?謝謝?
老師,我們是掛靠甲方,我們給甲方開了30萬的發(fā)票,現(xiàn)在甲方給我們撥款是28萬,有農(nóng)民工賬戶管理費(fèi),一個(gè)月6千,兩個(gè)月1萬二,可這30萬是材料款,和農(nóng)民工工資沒有關(guān)系呀。他說記往來款。我理解的意思是那兩萬記應(yīng)收賬款,對嗎?我不知道是啥意思
簽三方協(xié)議,用于限售股轉(zhuǎn)讓個(gè)人所得稅扣款 選擇是還是否?
請問老師,跨區(qū)域涉稅報(bào)告和跨區(qū)域涉稅報(bào)驗(yàn)有啥區(qū)別么
請問老師匯算清繳暫估金額調(diào)增,需要沖回暫估嗎?
銷售大米的商貿(mào)公司,一般納稅人的增值稅稅率是多少
老師收到實(shí)際股東投資款怎么做賬,章程里沒有