同學(xué),你好 錢付了嗎?
老師您好,21年底暫估了成本,所得稅匯算清繳時(shí)發(fā)票未收到,匯算清繳調(diào)增,21年暫估的成本需要沖回,在22年賬內(nèi)做紅沖分錄對(duì)嗎?謝謝
老師,22年12月底暫估了一筆勞務(wù)費(fèi),1月份沖掉了這筆暫估,3月又繼續(xù)暫估了這筆勞務(wù)費(fèi),,現(xiàn)在這筆暫估收不回來發(fā)票,匯算清繳這筆暫估需要調(diào)增嗎?可以繼續(xù)暫估,等到發(fā)票開過來再?zèng)_回可以嗎?
公司去年房租約四十萬沒有收到發(fā)票,暫估入的成本,現(xiàn)在做匯算清繳調(diào)增,賬務(wù)上暫估需要處理,沖回暫估嗎
2022年末暫估成本,2023年5月前未收到發(fā)票,因此做匯算清繳時(shí)調(diào)增繳稅,請(qǐng)問暫估這筆需要做賬沖平嗎
老師請(qǐng)問 對(duì)未收回款 暫估的成本 匯算清繳需要調(diào)增嗎
老師!今年注銷的企業(yè),還用報(bào)24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購買了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進(jìn)行月末計(jì)提嗎?入什么科目呢?
為什么對(duì)一般借款要計(jì)算資本化率?而不是對(duì)用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬,發(fā)票來了60萬,100萬是瞎估估的,多暫估的40萬,現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫?填寫在什么位置,分錄需要怎么寫?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險(xiǎn)會(huì)計(jì)分錄怎么寫
專門借款22.1.1借入2000萬,年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬。問:資本化的費(fèi)用應(yīng)付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對(duì)500算半年的利息?
老師,請(qǐng)教一個(gè)轉(zhuǎn)供水業(yè)務(wù)的問題。我們收到自來水公司3%的水費(fèi)普票,給下游開具9%的轉(zhuǎn)供水專票。我們是總金額平進(jìn)平出。請(qǐng)問這樣按照凈額法怎么做賬?謝謝
怎么核對(duì)自己做的憑證對(duì)不對(duì)
老師,請(qǐng)問: 利潤(rùn)3%^5%所得稅率 就是要交的企業(yè)所得稅額 這句話是怎么理解的 怎么算啊 我不懂這句話的意思
老師,請(qǐng)問年度所得稅申報(bào)時(shí),輔助賬樣式需要勾選嗎,選的是否,加計(jì)扣除的表格無法勾選是不是和這個(gè)有關(guān)?謝謝
部分付了,部分沒有付
同學(xué),你好 沒有付的不付了,要沖回
那已經(jīng)付的部分怎么處理呢?
同學(xué),你好 不處理,已經(jīng)納稅調(diào)整了
那去年的暫估是在今年沖回嗎?
同學(xué),你好 不付的,沖回
我的意思是沖回在今年賬面上不是影響今年的成本數(shù)據(jù)了嗎?
同學(xué),你好 用以前年度損益調(diào)整科目
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則沒有這個(gè)科目
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則沒有這個(gè)科目
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則沒有這個(gè)科目,咋調(diào)呢
同學(xué),你好 用利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
不能直接沖在今年賬面上市場(chǎng)?
同學(xué),你好 不影響今年的
我的意思是直接把原來分錄作相反方向沖回,影響今年報(bào)表數(shù)據(jù)嗎?
同學(xué),你好 是影響的
那如果暫估的金額收到發(fā)票了怎么做賬呢?
同學(xué)你好 匯算清繳之后嗎?
匯算清繳之前
同學(xué),你好 紅沖之前的分錄,然后按照發(fā)票重新做分錄